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ST云维:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2018-03-29
云南云维股份有限公司
                   内部控制审计报告
                    大华内字[2018]000031 号
  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
                  云南云维股份有限公司
                    内部控制审计报告
                  (截止 2017 年 12 月 31 日)
                      目       录                页 次
一、   内部控制审计报告                           1-2
                内 部 控 制 审 计 报 告
                                             大华内字[2018]000031 号
云南云维股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了云南云维股份有限公司(以下简称云维股份)2017
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
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  附件:公告原文
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