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福成股份:关于更正2021年内部控制评价报告的公告 下载公告
公告日期:2022-06-09

河北福成五丰食品股份有限公司关于更正2021年内部控制评价报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日披露了《2021年内部控制评价报告》。在公司近期经营活动及内部自查中,公司发现2021年度存在内部控制缺陷,现就相关内容更正如下:

一、三 内部控制评价工作情况 (一).内部控制评价范围 4.重点关注的高风险领域主要包括:

1.更正前:

公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资

产管理风险、财务报告风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、

人力资源风险、竞争风险等。

2.更正后:

公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资

产管理风险、财务报告风险、采购风险、安全生产风险、运营风险、销售

管理风险、人力资源风险、竞争风险等。

二、三 内部控制评价工作情况 (三).内部控制缺陷认定及整改情况 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.2.重要缺陷

1.更正前:

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.更正后:

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

√是□否

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司存在财务报告内部控制重要缺陷,数量1个。

财务报告内部控制重要缺陷缺陷描述业务领域缺陷整改情况/整改计划截至报告基准日是否完成整改截至报告发出日是否完成整改
活牛采购控制活动活牛采购活动较大数量发票与资金流不一致,影响合理保证2021年财务报表编制的真实、准确的目标其他适当增加采购成本情况下,在活牛采购活动中要求发票与资金流一致

三、 三 内部控制评价工作情况 (三).内部控制缺陷认定及整改情况 1.

财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

1.更正前:

□是√否

2.更正后:

√是□否

存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷数量为1个。

四、三 内部控制评价工作情况 (三).内部控制缺陷认定及整改情况 2.非

财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.3.一般缺陷

1.更正前:

无。

2.更正后:

有。存在未完成整改的非财务报告内部控制一般缺陷数量为1个-付款审批控制活动一般缺陷。

五、 四 其他内部控制相关重大事项说明 2. 本年度内部控制运行情况

及下一年度改进方向

1.更正前:

本公司已经建立全面的内控体系,下一报告期内将主要修改、完善、执行内控流程,以促进公司健康、可持续发展。

2.更正后:

本公司已建立全面的内控体系,下一报告期内将彻底整改报告期内出现的少量内控缺陷-改善活牛采购活动控制活动、改革付款审批流程,进一步调整和完善内控流程,促进公司健康、可持续发展。

2021年公司财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准与往年相同。除以上补充更正内容外,公司《2021年内部控制评价报告》其他内容不变,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日


  附件:公告原文
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