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恒源煤电2015年年度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2016-04-22
2015 年年度报告
公司代码:600971                                             公司简称:恒源煤电
                   安徽恒源煤电股份有限公司
                       2015 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人邓西清、主管会计工作负责人孙夕仁及会计机构负责人(会计主管人员)朱四一
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司于2016年3月25日召开五届十九次董事会审议通过了《2015年度利润分配预案》,公司2015
年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,383,291,468.63元,其中母公司实现净利润
-1,378,550,841.84元,加上滚存的未分配利润,截止2015年末经审计可供股东分配的利润为
1,526,329,357.61元。公司2015年度利润分配预案为:公司拟不进行利润分配,也不进行资本公
积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质性承诺,请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、   重大风险提示
无
十、 其他
无
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第五节     重要事项........................................................................................................................... 14
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 25
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第九节     公司治理........................................................................................................................... 32
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 34
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 35
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 122
                                                                2 / 122
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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                          指        中国证券监督管理委员会
上交所                              指        上海证券交易所
公司、恒源煤电                      指        安徽恒源煤电股份有限公司
立信会计师事务所                    指        立信会计师事务所(特殊普通合伙)
皖北煤电集团、控股股东              指        安徽省皖北煤电集团有限责任公司
安徽省国资委                        指        安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元                      指        人民币元、人民币万元、人民币亿元
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      安徽恒源煤电股份有限公司
公司的中文简称                      恒源煤电
公司的法定代表人                    邓西清
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                 证券事务代表
姓名                        孙夕仁                      祝朝刚
联系地址                    安徽省宿州市西昌路157号     安徽省宿州市西昌路157号
电话                        0557-3982147                0557-3982147
传真                        0557-3982260                0557-3982260
电子信箱                    hymd600971@163.com          hymd600971@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                        安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        安徽省宿州市西昌路157号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱                            hymd600971@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   安徽恒源煤电股份有限公司证券部
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  五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
         股票种类             股票上市交易所           股票简称                         股票代码
  A股                     上海证券交易所        恒源煤电
  六、 其他相关资料
                                 名称                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  公司聘请的会计师事务所(境
                                 办公地址               上海市南京东路 61 号
  内)
                                 签字会计师姓名         张松柏 王法亮
  七、 近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                          本期比上
    主要会计数据              2015年                    2014年            年同期增        2013年
                                                                            减(%)
营业收入                  3,966,256,238.90    6,444,663,675.77              -38.46    8,140,266,159.43
归属于上市公司股东的     -1,383,291,468.63       15,572,819.52           -8,982.73      313,774,609.96
净利润
归属于上市公司股东的     -1,480,349,036.56        -38,356,891.48            不适用        304,753,471.52
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流       -230,154,282.49        212,030,355.48           -208.55         621,880,307.5
量净额
                                                                         本期末比
                                                                         上年同期
                             2015年末              2014年末                                2013年末
                                                                         末增减(%
                                                                             )
归属于上市公司股东的      5,536,186,981.03    6,807,373,088.87             -18.67       6,971,466,110.03
净资产
总资产                   12,972,642,397.44 13,813,751,682.80                 -6.09   13,380,721,683.84
期末总股本                   1,000,004,070     1,000,004,070                     0       1,000,004,070
  (二)    主要财务指标
                                                                        本期比上年同
          主要财务指标              2015年              2014年                              2013年
                                                                          期增减(%)
  基本每股收益(元/股)                  -1.38               0.02          -7,000.00              0.31
  稀释每股收益(元/股)                  -1.38               0.02          -7,000.00              0.31
  扣除非经常性损益后的基本每             -1.48               -0.04             不适用              0.30
  股收益(元/股)
  加权平均净资产收益率(%)             -22.41                   0.23   减少22.64 个               4.53
                                                                              百分点
  扣除非经常性损益后的加权平            -24.18               -0.56      减少23.62 个               4.47
  均净资产收益率(%)                                                         百分点
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    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
         的净资产差异情况
    □适用 √不适用
    (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
         资产差异情况
    □适用 √不适用
    九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                         第一季度            第二季度              第三季度          第四季度
                       (1-3 月份)        (4-6 月份)          (7-9 月份)     (10-12 月份)
   营业收入            994,165,270.12    1,194,953,372.99        967,459,846.96   809,677,748.83
   归属于上市公司
                       -162,369,156.26     -379,776,323.48   -356,662,136.67     -484,483,852.22
   股东的净利润
   归属于上市公司
   股东的扣除非经
                      -174,864,596.225     -386,620,163.54   -370,600,659.21     -547,120,390.47
   常性损益后的净
   利润
   经营活动产生的
                        81,187,284.93        65,468,369.63   -460,737,849.62        84,003,159.62
   现金流量净额
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    □适用 √不适用
    十、 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
             非经常性损益项目                   2015 年金额         2014 年金额      2013 年金额
非流动资产处置损益                               -8,383,212.83      -3,062,611.41    -4,514,717.46
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营        100,197,991.04      58,993,192.18      16,923,670.41
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用          1,550,022.67
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业          2,753,518.36    4,169,761.42         356,177.53
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                            956,794.53      970,645.71         788,182.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -823,460.82   -1,919,116.84      -2,734,018.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                  249,159.75   -2,667,157.39      -4,207,064.60
所得税影响额                                        556,755.23   -2,555,002.67      -2,058,804.75
                   合计                          97,057,567.93   53,929,711.00       4,553,424.66
                                 第三节         公司业务概要
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    报告期内,公司主要从事煤炭开采、洗选、销售等业务,公司主营业务以及经营模式与往年
    没有变化。报告期内,在“世界经济缓慢复苏、国内经济增速放缓、能源经济低位运行”的宏观
    “新常态”下,煤炭行业进入“四期并存”的发展“新时期”,呈现出“政策控压、上游打压、
    替代挤压、同行倾压”的竞争“新格局”,煤炭企业普遍处于“市场萎缩、成本倒挂、资金紧张、
    亏损运营”的不良发展状态,一批“安全差、效率低、成本高、资金少”的煤企正陆续被淘汰出
    局。
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    2015 年期末资产总额 129.73 亿元,比上年末 138.14 亿元,减少 8.41 亿元,降幅 6.09%,主
    要是本期公司业绩亏损;固定资产 52.78 亿元,比上年末 52.16.亿元,增加 0.62 亿元,无明显
    变化,主要系本期控制固定资产投资;在建工程 81621.05 万元,比上年末 102727.71 万元,减少
    21106.66 万元,降幅 20.55%,主要系本期减缓在建工程投资;无形资产 243747.19 万元,比上
    年末 253892.33 万元,减少 10145.14 万元,降幅 4.00%,主要系矿业权摊销所致。
    其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。
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三、报告期内核心竞争力分析
    报告期内,公司的核心竞争力未发生变化。 公司主要竞争力如下:
    1、区位优势。公司位于华东地区腹地,紧邻江、浙、沪等经济发达地区。矿区交通发达,物
流便捷,具有承东启西、连南系北的区位优势,有利于连接市场,降低运输成本。
    2、管理优势。公司在生产经营过程中,实施煤矿管理新模式,高效地整合内部资源,提高组
织效能。精细化管理、企业文化、员工培训“三位一体”处于行业领先水平。
    3、开采技术优势。在复杂条件下,公司坚持以技术为先导,对现有矿井进行技术改造,优化
设计、优化布局、优化系统,大力推广采掘新技术、新工艺、新装备,大力发展采掘机械化,走
集约化生产之路,有效提高了生产效率,同时也锻造了复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。
    4、产品优势。公司所属矿井有气、肥、1/3 焦、主焦、贫、无烟等多煤种,动力煤、无烟中
(小)块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂,
入洗本矿原煤,无需配煤,能保持煤种稳定。
                         第四节       管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,是公司成立以来生产经营最为困难的一年。在日益复杂严峻的形势面前,公司团结
带领广大员工主动适应新常态,着力谋求新发展,努力克服宏观经济下行、能源需求减弱、煤炭
产能过剩、煤价断崖式下滑等多重影响,全力做好战危机、保生存、谋发展、促转型的各项工作,
在复杂困难的局面中实现了企业运营总体平稳。
    一、报告期总体经营状况
    为化解 2014 年安全生产被动、煤炭价格持续下滑等带来的不利影响,公司严格落实安全生产
责任制及各项节支降耗措施,加强生产组织、经营管理和重点项目建设,努力保证经济平稳运行。
    一年来,公司着力抓好以下四个方面的工作:
    (一)深入实施经济效益型生产。
    积极推进“一优三减”工作,进一步调整生产布局,优化生产系统,精干作业人员,增强矿
井减亏增盈能力,提高生产效率、效益。经过经济技术论证,全年暂停或暂缓了部分采区准备和
水平开拓;优化采区设计,增加了可采储量的同时减少巷道工程量。所属矿井实现了“一井一面”、
“一井两面”生产,加强了高效集约生产;深化专业化建设,将专业化作业由综采安装拆除延伸
到采煤、掘进生产;结合专业化作业和生产接替的安排,优化采掘队伍配置,盘活生产人员、提
高劳动工效。
    (二)持续加大运营管控力度。
    面对市场持续下滑,进一步强化制度措施,严格监督考核,传压力、增动力,逆中求进改善
运营质量。加强成本控制,坚持市场倒逼机制,公司根据市场变化,逐月下达“原煤完全成本、四
项费用”等成本控制目标,跟踪落实、监控分析、公开通报;紧缩工程投入,非生产性工程“零
投入”;开展清仓利库,清查沉淀设备、材料、配件;推进设备租赁市场化运行,加快储备物资
周转;优化人力资源配置,减少冗余人员。深化煤质管理,变事后处罚为生产全过程监控,构建
全员、全过程的煤质控制体系。加大销售力度,对优质客户挖潜需求量、扩大供应量,同时,积
极开拓市场,开发了一批新客户,进一步优化了客户结构。
    (三)稳步推进重点工程建设。对重点生产接替工程、发展后劲工程,强化调度、紧密跟踪、
严格考核,确保完成节点计划。钱营孜低热值煤发电工程先后通过临时用地审批,环评报告通过
审查和安徽省发改委电厂项目核准批复,同时完成项目(I 标段)EPC 总承包招标。
    (四)坚决稳定矿区和谐局面。
    坚持把维护职工利益作为企业改革发展的基本遵循,切实保障和改善民生,关心员工、维护
民生,保持了凝心聚力共战危机的和谐局面。一年来,公司上下克服沉重的经济压力,全力保障
职工工资正常发放,努力把困难形势对职工的影响降到了最低程度。
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         二、报告期内主要经营情况
             报告期内,生产原煤 1429.64 万吨,销售商品煤 1046.60 万吨;实现营业收入 39.66 亿元,
         同比减少 38.46%;利润总额-13.70 亿元,同比减少 4065.55%;每股收益-1.38 元,同比减少
         7000.00%。
         (一) 主营业务分析
                                    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                单位:元 币种:人民币
                     科目                        本期数              上年同期数      变动比例(%)
         营业收入                           3,966,256,238.90      6,444,663,675.77            -38.46
         营业成本                           4,437,916,102.21      5,470,922,836.25            -18.88
         销售费用                              73,717,289.62         82,218,245.14            -10.34
         管理费用                             635,455,192.96        645,167,888.25             -1.51
         财务费用                             172,608,844.78        126,489,069.11             36.46
         经营活动产生的现金流量净额          -230,154,282.49        212,030,355.48           -208.55
         投资活动产生的现金流量净额          -360,734,081.14       -937,357,774.95             61.52
         筹资活动产生的现金流量净额           903,025,509.53        629,568,746.13             43.44
         研发支出                              65,364,069.94        203,086,779.19            -67.81
         1. 收入和成本分析
         (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                                 营业成本比
                                                   毛利率        营业收入比                      毛利率比上年
分行业      营业收入             营业成本                                          上年增减
                                                   (%)         上年增减(%)                     增减(%)
                                                                                     (%)
工业     3,533,765,989.94     4,143,785,384.05      -17.26            -34.41            -9.53            增加
                                                                                                  -32.24 个百
                                                                                                         分点
                                        主营业务分产品情况
                                                                                 营业成本比
                                                   毛利率        营业收入比                     毛利率比上年增
分产品      营业收入             营业成本                                          上年增减
                                                   (%)         上年增减(%)                      减(%)
                                                                                     (%)
煤炭     3,477,396,090.06     4,113,335,565.93      -18.29            -34.57            -9.38             增加
                                                                                                 -32.88 个百分
                                                                                                            点
电力        58,651,197.65        30,449,818.12       48.08            -24.52         -25.68               增加
                                                                                                 0.81 个百分点
                                        主营业务分地区情况
                                                                                 营业成本比
                                                   毛利率        营业收入比                     毛利率比上年增
分地区      营业收入             营业成本                                          上年增减
                                                   (%)         上年增减(%)                      减(%)
                                                                                     (%)
国内     3,536,047,287.71     4,143,785,384.05      -17.19            -45.13           -24.26             增加
                                                                                                 -32.30 个百分
                                                                                                            点
国外
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       (2). 产销量情况分析表
                     生产量(万    销售量(万      库存量(万       生产量比上 销售量比上 库存量比上
    主要产品
                       吨)            吨)            吨)         年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
       混煤              569.71          567.46          25.76          -11.90      -10.02        31.61
       洗精煤            316.32          315.03          15.02          -16.42        -16.5      -10.48
       块煤                17.11          16.88            0.28           41.14        15.7   18,239.90
       煤泥              147.44          147.24            5.31           -0.73        1.09        4.00
       (3). 成本分析表
                                                                                                单位:元
                                                 分行业情况
                                           本期占                             上年同期    本期金额较上
          成本构成                                                                                         情况
分行业                    本期金额         总成本      上年同期金额           占总成本    年同期变动比
            项目                                                                                           说明
                                           比例(%)                            比例(%)         例(%)
工业      材料          483,731,082.25       11.67     557,696,083.00             12.18          -13.26
工业      职工薪酬    2,474,765,189.78       59.72 2,307,493,907.87               50.38            7.25
工业      制造费用    1,185,289,112.02       28.60 1,681,282,692.80               36.71          -29.50
                                                 分产品情况
                                           本期占                             上年同期    本期金额较上
          成本构成                                                                                         情况
分产品                    本期金额         总成本      上年同期金额           占总成本    年同期变动比
            项目                                                                                           说明
                                           比例(%)                            比例(%)         例(%)
煤炭      材料          475,934,496.54       11.49     551,057,317.72             12.03          -13.63
煤炭      职工薪酬    2,454,037,490.84       59.22 2,307,493,907.87               50.38            6.35
煤炭      制造费用    1,183,363,578.55       28.56 1,681,282,692.80               36.71          -29.62
电力      材料            7,796,585.71         0.19       6,638,765.28             0.14           17.44
电力      职工薪酬       20,727,698.94         0.50      21,111,000.71             0.46           -1.82
电力      制造费用        1,925,533.47         0.05      12,725,197.43             0.28          -84.87
       2. 费用
           报告期内公司销售费用、管理费用同比减少,主要原因为公司应对煤炭行业困境,加强内部
       管理,控制相应支出。财务费用大幅增加主要为本期借款增加相应利息支出。
       3. 研发投入
       研发投入情况表
                                                                                               单位:元
       本期费用化研发投入                                                                 65,364,069.94
       本期资本化研发投入
       研发投入合计                                                                       65,364,069.94
       研发投入总额占营业收入比例(%)                                                             1.65
                                                      9 / 122
                                               2015 年年度报告
       4. 现金流
       (1)经营活动产生的现金流量净额 2015 年度比 2014 年度减少 44218.46 万元,主要是因为煤炭
       产品价格下滑,现金收入减少。
       (2)投资活动产生的现金流量

  附件:公告原文
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