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晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告2 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临2022-010债券代码:163920 债券简称:20同股01债券代码:185329 债券简称:22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)2021年较好地完成了公司有关财务报告审计和内部控制审计工作。因此,建议提请股东大会批准续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期从本次股东大会批准之日起至2022年度股东大会结束之日止,聘任总费用为人民币220万元。其中,财务报告审计费用170万元;内控审计服务工作费用50万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国

会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入

34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费

7.19亿元,同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报预计4500万元连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者保千里、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年80万元一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间
起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目姓名注册会计师执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人杨爱斌1997年6月1998年8月2008年8月2021年11月
签字注册会计师董新明2004年11月2006年1月2008年8月2017年10月
质量控制复核人张松柏1997年5月2001年8月2001年8月2020年10月

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:杨爱斌

时间工作单位职务
1997.6—2005.6山西晋元会计师事务所/山西天元会计师事务所高级经理
2005.7—2008.7北京中天华正会计师事务所高级经理
2008.8—2018.10立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理
2018.11—2021.10大华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理
2021.11—至今立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 董新明

时间工作单位职务
2006.1—2008.7北京中天华正会计师事务所项目经理
2008.8—至今立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张松柏

时间工作单位职务
1997.5—2000.10南通众信会计师事务所有限公司项目经理
2000.10—2001.8上海万隆会计师事务所有限公司高级经理
2001.8—至今立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

20202021增减%
年报审计收费金额(万元)170.00170.000
内控审计收费金额(万元)50.0050.000

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估,认为立信能遵循独立、客观、公正的原则,具有相关执业资格和能力。立信在对公司2021年年报审计工作中,恪尽职守,其出具的审计意见真实的反映了公司的财务状况和经营成果。因此,我们建议续聘立信继续担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了同意意见。公司独立董事认为:立信具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的原则,同意继续聘任立信担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)公司第七届董事会第十八次会议以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》,同意继续聘任立信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,续聘事项自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件目录

(一)公司第七届董事会第十八次会议决议;

(二)独立董事意见;

特此公告。晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日


  附件:公告原文
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