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磁谷科技:2023年度内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-23

南京磁谷科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层邮编:100073电话:(010)51423818传真:(010)51423816

目录

一、内部控制审计报告

二、审计报告附件

1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)企业法人营业执照(复印件)

2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业资格证明(复印件)

3.注册会计师执业证书(复印件)

页共

页中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

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内部控制审计报告

中兴华内控审计字(2024)第020012号

南京磁谷科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“磁谷科技公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、磁谷科技公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是磁谷科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,磁谷科技公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


  附件:公告原文
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