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宝信软件:2021年度关联方资金占用鉴证报告 下载公告
公告日期:2022-03-29

上海宝信软件股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明…………………………………………………………第1—2页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—9页

第 1 页 共 9 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明天健审〔2022〕6-130号

上海宝信软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了上海宝信软件股份有限公司(以下简称宝信软件公司)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的宝信软件公司管理层编制的2021年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解宝信软件公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

宝信软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》(上证函〔2022〕3号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  附件:公告原文
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