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深振业A:审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况的评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

2023年度履职情况的评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”或“立信事务所”)开展2023年度审计工作情况进行评估,具体内容如下:

一、资质条件

立信事务所创立于1927年,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼,首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO成员所,长期从事证券服务业务,具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

二、聘任会计师事务所履行的程序

2023年8月,董事会审计委员会召开2023年第五次会议审议通

过2023年度会计师事务所选聘方案,并严格监督选聘程序。9月,选聘完成后董事会审计委员会及时审查选聘结果,并将相关事项提交公司董事会、股东大会审议。10月,经公司股东大会审议通过,公司聘请立信事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,经双方协商,2023 年度审计费用共计人民币 94万元(含内控审计10万元),不存在或有收费项目。

三、2023年度会计师事务所履职情况

2023年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案,审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。立信全面配合公司审计工作并按照年审工作安排和年审规程要求,先后开展了存货盘点、本部外勤审计、地区公司现场审计、非现场审计、内勤工作、质量复核等一系列工作,最终于2024年4月出具了相关审计报告,满足了上市公司报告披露时间要求。

四、总体评价

经评估,董事会审计委员会认为:在2023年度审计过程中,立信事务所能够按照审计准则的要求严格执行相关审计规程,较好地完成了各项审计任务。


  附件:公告原文
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