一、预算编制说明
本预算报告的编制范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业发展趋势、市场状况的基础上,结合公司2021年度的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划等进行测算并编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无重大变化;
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;
4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
5、公司正常运行,投资计划能够顺利执行;
6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2021年度主要财务预算指标
2021年公司营业收入55亿元,同比增长46.86%。
四、确保预算完成的主要措施
1.加大新产品研发和营销力度,积极拓展细分领域市场,优化产业布局,加快并购步伐,不断扩大市场占有率;
2.完善成本控制,持续推动自动化水平,提高生产效率并降低制
造成本;
3.强化财务管理,落实全面预算管理,严格控制非经营性费用的发生;4.加强人才引进和培养力度,健全考核激励机制,提升员工的积极性和协调性,激发企业活力。
五、风险提示
本预算报告为公司2021年度经营计划的内部管理指标,仅为公司生产经营计划,不代表公司对2021年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素,具有一定的不确定性,提请投资者特别注意。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会2021年4月7日