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华闻集团:监事会关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明 下载公告
公告日期:2021-04-17

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太事务所”)对华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务报告内部控制的有效性进行审计,出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》(亚会专审字(2021)第01650001号),公司于 2020年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。

公司监事会同意亚太事务所出具的《内部控制审计报告》以及公司董事会《关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明》。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监事会2021年4月15日


  附件:公告原文
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