江苏霞客环保色纺股份有限公司 2014 年半年度报告全文
江苏霞客环保色纺股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
江苏霞客环保色纺股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人汪瑞敏、主管会计工作负责人冯淑君及会计机构负责人(会计主管人员)梁克兵声明:保证
本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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风险提示
2014 年上半年,受宏观经济的影响,全球经济依旧不景气,内外乏力,纺织业整体形势不容乐观。成本高、市场不景
气、企业发展不下去,这些问题一直萦绕在纺织行业之中。2014 年上半年,我国纺织工业转型升级继续稳步推进,尽管面
临内销市场不旺、综合成本上升、内外棉价差较大等压力因素,总体上实现了平稳运行。今年下半年,对公司未来发展战略
和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素如下:
(一)经营风险
1、持续经营能力风险
2014 年 2 月份随着为公司银行借款提供担保的担保方出现财务危机,导致公司部分银行借款到期时因无担保出现无法
展期。公司董事会于 2014 年 2 月 27 日发布《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于经营风险提示性公告》。随着公司银行借
款、银行承兑汇票和信用证等陆续到期,加之上述因素的影响,致使公司无法按期偿还。部分银行和单位相继向法院对公司
财产提前诉前保全或查封,公司部分银行账户受限或被冻结。2014 年 3 月 21 日,公司股票因此项因素被实行其他风险警
示。截止本报告日,公司与有关银行和单位的债务问题已进入司法程序,已经一审判决的案件已申请上诉,除 2 起撤诉案件
和 1 起驳回案件,其他案件尚未最终判决生效。截止 2014 年 6 月 30 日公司流动资产 86,815.87 万元,流动负债 161,517.45
万元,流动负债高于流动资产 74,701.58 万元。上述事项可能对公司的持续经营能力产生影响。
2、产能不足风险
公司技改扩能增加了产能,同时退城进园工作已完成,但是受公司财务危机以及市场需求未出现根本好转的影响,公司
产能释放有限。如果解决财务危机不及时、措施不到位、市场需求不出现根本性好转,产能释放受限的压力会进一步增大,
公司的效益将受到明显影响。
3、原料价格波动风险
有色聚酯纤维是公司主要产品之一,也是色纺纱线的主要原料。原生和再生有色聚酯纤维的主要生产原料分别是 PTA、
MEG 和废弃聚酯。PTA 和 MEG 是重要的石化产品,其价格受原油价格的直接影响。原材料价格的大幅振荡对公司生产成
本控制水平提出了较高的要求,也直接影响公司的经营业绩。
4、新技术新产品开发
色纺行业产品品种多,需求变化快,紧跟市场潮流。在今后发展中,公司若不能在新技术新产品开发应用上满足市场需
求、符合流行趋势,将影响公司未来的经营效益和持续发展能力。
(二)财务风险
1、存货风险
公司存货规模较大,2014 年 6 月 30 日,公司存货的账面价值为 39,310.84 万元,较 2013 年期末账面价值下降 18,694.35
万元,但存货总体规模仍然较大。存货占流动资产和总资产的比例分别达 45.28%和 20.19%。截止 2014 年 6 月 30 日,公司
已提存货跌价准备 1,832.80 万元,如果下半年市场需求仍然不足,可能导致价格继续下跌及销售难度增加,从而造成存货增
加,并可能存在存货继续跌价的风险。
2、偿债风险
截至 2014 年 6 月 30 日,公司资产负债率(合并报表)为 91.70%,资产负债率(母公司)为 63.47%,资产负债率较高。
公司流动负债占负债总额的比例 90.47%(合并),其中短期借款 105,623.26 万元,占负债总额的 59.16%。公司短期负债在
负债结构中比例较大,存在一定的偿债风险。目前,公司所欠银行债务已陆续到期,面临不同程度的逾期罚息,随着债权人
诉讼的生效,强制执行的风险加大,进一步增加了公司的偿债压力。
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(三)市场风险
1、需求不足风险
2014 年下半年行业业绩增速可能将持续减缓,出口订单虽能有所增长,但增幅应该不会太大。同时,国内终端需
求维持低迷,对上游纺织品的需求拉动有限。因此,预计 2014 年下半年行业维持弱复苏态势,业绩增速持续减缓。由
此可能对公司产品销量和单价产生不利影响。
2、市场竞争
色纺纱作为传统染色纱的替代产品,有着较好的市场前景。随着色纺产品需求的增长以及生产技术工艺的日趋成熟,
进入本行业的企业也将逐渐增多,尽管公司具有较完整的产业链和因采用―熔体直纺在线添加‖技术及―原液着色‖技术等
而形成的低碳、环保等优势,但公司面临的市场竞争压力也将日趋增大。
(四)管理风险
1、经营规模扩大引致的管理风险
公司目前下属五家分子公司,主要为生产经营性质的公司。这些公司分布于江苏、安徽、湖北三个省和香港特别行
政区,地域跨度较大,生产经营规模也在逐年扩大,香港子公司还涉及境外有关法律法规的遵守和运用,公司管理人员
和管理架构如果不能及时适应日益扩大的生产经营规模的需要,将引起管理上的风险。
2、人才流失风险
作为色纺行业企业,高素质的人才,特别是彩纤生产、彩纤配色和色纱生产技术人员以及相应的管理人员对公司的
未来发展举足轻重。伴随着色纺纱线行业的发展,相关技术和管理人才的竞争也日趋激烈,虽然公司在稳定发展的过程
中,已建立了规范的人力资源管理体系。但是,若公司在激励机制的建立、研发经费的落实和研发环境的营造等方面、
人力资源机制建设方面不能随着公司的发展而进一步健全和完善,将会影响到技术和管理人才积极性和创造性的发挥,
造成人才流失,引进人才不力,从而对公司的生产经营造成不利影响。因此公司面临有效保留和吸引人才的风险。
(五)其他风险
1、运输风险
主要原材料 PTA 从韩国丽水港口通过海运至我国南京港口,然后再通过汽运到安兴公司,运输路线较长,其中可能遇
到海啸、台风、战争、海盗等自然灾害、人为因素及其他不可抗力的影响,导致可能发生灭失、减少、无法如期到达等风险。
2、安全生产风险
主要原材料 MEG、PTA 等属于易燃危险品,如果管理不善,可能发生火灾等安全事故,造成财产损失,影响经营生产。
3、自然灾害风险
公司及其分子公司都处于南方,雷雨季节,如防洪救灾措施不到位,可能对生产经营产能一定的影响,造成一定的损失。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................11
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 37
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 39
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 139
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、霞客环保 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司
公司章程 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程
滁州霞客 指 滁州霞客环保色纺有限公司
黄冈霞客 指 湖北黄冈霞客环保色纺有限公司
滁州安兴、安兴彩纤 指 滁州安兴环保彩纤有限公司
配置中心 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司滁州色彩纺料配置中心
江阴分公司、江阴彩纤 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司江阴彩纤分公司
滁州分公司 指 滁州霞客环保色纺有限公司色彩纺料分公司
赛客公司、香港子公司 指 赛客贸易投资有限公司
滁州安邦 指 滁州安邦聚合高科有限公司
中基矿业 指 江阴中基矿业投资有限公司
证监会或中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股
元 指 人民币元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 霞客 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无变更
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏霞客环保色纺股份有限公司
公司的中文简称(如有) 霞客环保
公司的外文名称(如有) XIAKE COLOR SPINNING CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)XIAKE
公司的法定代表人 汪瑞敏
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯淑君 陈银凤
联系地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号
电话 0510-86525555 0510--86520126
传真 0510-86520112 0510--86520112
电子信箱 fsj900126@hotmail.com chenyf1203@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 795,658,469.04 932,965,016.88 -14.72%
归属于上市公司股东的净利润(元) -196,666,027.38 -26,835,654.48 -632.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-197,865,926.93 -28,120,050.85 -603.65%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -82,008,083.94 387,032,645.04 -121.19%
基本每股收益(元/股) -0.82 -0.11 -645.45%
稀释每股收益(元/股) -0.82 -0.11 -645.45%
加权平均净资产收益率 -66.57% -3.68% -62.89%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,946,872,486.43 2,630,426,679.86 -25.99%
归属于上市公司股东的净资产(元) 197,076,148.76 393,742,176.14 -49.95%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 16,876.88
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
16,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,740,811.90
减:所得税影响额 324,906.71
少数股东权益影响额(税后) 248,882.52
合计 1,199,899.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,受宏观经济的影响,全球经济依旧不景气,内外乏力,纺织业整体形势不容乐观。成本高、市场不景气、
企业发展不下去,这些问题一直萦绕在纺织行业之中。2014年上半年,我国纺织工业转型升级继续稳步推进,尽管面临内销
市场不旺、综合成本上升、内外棉价差较大等压力因素,总体上实现了平稳运行。
下半年,行业业绩增速可能将持续减缓。一、二季度棉价大幅下跌,引起存货跌价损失计提增多,对净利率形成不利影
响。下半年棉价跌势可能将逐步减缓,此项因素造成的负面影响将逐步减轻。二、由于预期棉价还有下跌空间,下游采购较
为谨慎,而且报价持续下压。即便下半年国内棉价可能阶段性触底回升,但在下游需求未能改善的背景下,预计纱线、坯布
等纺织品价格仍将持续下跌,对毛利率的提升形成压力。三、在内外棉价差持续收窄、人民币贬值效应以及海外需求持续复
苏等因素刺激下,预计下半年出口增速环比有所回升,但增速可能仍维持在个位水平,因此,出口订单虽能有所增长,但增
幅应该不会太大。同时,国内终端需求维持低迷,对上游纺织品的需求拉动有限。预计2014年下半年行业维持弱复苏态势,
业绩增速持续减缓。
综上所述,2014年纺织行业总体上运行趋向平稳,但影响行业的各种不利因素仍然较多,行业调整进一步深化,行业内
企业优胜劣汰的趋势更加明显。
2014 年2 月份随着为公司银行借款提供担保的担保方出现财务危机,导致公司部分银行借款到期时因无担保出现无法
展期。公司董事会于2014年2月27日发布《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于经营风险提示性公告》。随着公司银行借款、
银行承兑汇票和信用证等陆续到期,加之上述因素的影响,致使公司无法按期偿还。部分银行和单位相继向法院对公司财产
提前诉前保全或查封,公司部分银行账户受限或被冻结。2014 年 3 月 21 日,公司股票因此项因素被实行其他风险警示。
截止本报告日,公司与有关银行和单位的债务问题已进入司法程序,已经一审判决的案件已申请上诉,除2起撤诉案件和1
起驳回案件,其他案件尚未最终判决生效。
面对国际国内严峻的经济形势以及公司严重的财务危机,公司及时进行战略调整,积极采取维护企业生产经营稳定、减
少运营亏损的经营方案及措施,使上半公司生产经营能够维持运行。
报告期内采取的主要措施有:
1、公司积极借助各级政府力量与有逾期贷款的各家银行机构进行沟通。
2、公司确保按时足额发放职工工资,维护职工的合法权益,稳定职工情形和公司的生产经营。
3、停止和减少部份产品的生产:对于亏本的半消光切片、本白纤维产品,公司全面停止生产,控制生产低档纱线,杜
绝中化纤在有色纱线上的使用,以生产主导产品、品牌产品等盈利能力强的产品为主。
4、全面实行色纺纱线生产车间经济承包责任制,充分调动第一责任人的工作积极性,有效提高车间的产量,降低制造
成本,提升公司的盈利能力。
5、改变现有有色聚酯纤维的生产方式。将原采用的熔体直纺改为间接纺,在减少生产成本的同时更适应小批量、多品
种、差别化彩色纤维的生产要求。
6、全面实行管理岗位紧编定岗,减员增效,通过实施大幅度下降管理成本和工资总额。
7、强化成本管理和绩效考核,严格控制各项费用开支,争取不减少公司现金流。
8、对大部分(子)公司实行体制改革,减少管理层级并实行承包经营的方式。这样,一方面可以减少管理费用及用工
成本,另一方面提升工作效率,实现减员增效的目的。
9、对于有市场需求,购销差价好的产品,要想方设法利用设备装备先进的生产能力开足开好。
报告期内,公司实现营业总收入795,658,469.04元,同比下降14.72%;实现利润总额-236,158,268.05元,较上年同期下降
了755.57%;归属于上市公司股东净利润-196,666,027.38元,同比下降632.85%。
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二、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业总收入79,565.85万元,较上年同期下降14.72%;营业利润、利润总额、归属于上市公司股东
的净利润分别为-23,793.20万元、-23,615.82万元、-19,666.60万元,较上年同期分别下降了706.20%、755.57%、632.85%。净
利润下降的主要原因:是报告期内受市场持续低迷影响,下游领域需求未见明显的改善,产品销售价格波动较大,导致公司
主营业务毛利率较上年同期下降22.02%,公司设备检修产能不足,是生产成本上升的主要因素;公司受担保影响,发生债
务危机,造成部份借款逾期,部分银行及债权人诉讼,公司为持续经营,保证职工利益,应对起诉等支付的律师费用等,造
成管理费用增加等因素综合所致。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 795,658,469.04 932,965,016.88 -14.72%
营业成本 967,726,220.44 897,836,888.29 7.78%
销售费用 7,377,884.66 8,105,156.93 -8.97%
管理费用 17,890,542.72 15,843,730.72 12.92%
财务费用 37,344,611.06 39,689,798.10 -5.91%
递延所得税资产结转所
所得税费用 2,978,705.24 -1,130,699.93 363.44%
致。
公司发生债务危机减少
研发投入 77,980.00 19,803,440.96 -99.61%
了研发投入支出。
销售额下降,经营活动
经营活动产生的现金流
-82,008,083.94 387,032,645.04 -121.19% 的现金流量相应减少所
量净额
致。
与上年相比,有关的投
投资活动产生的现金流 资项目基本完成,同时
-5,276,384.93 -20,285,361.32 -73.86%
量净额 本报告期减少固定资产
投入所致。
筹资活动产生的现金流 报告期内偿还借款和利
70,417,020.42 -379,193,703.73 118.57%
量净额 息减少所致。
现金及现金等价物净增 上述的几个因素综合所
-16,867,448.45 -12,446,420.01 -35.52%
加额 致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
(一)公司积极与各家银行沟通,保证生产经营稳定。
报告期内,部分银行已解除对公司银行账户的冻结,部分银行已与公司签订了转贷协议,公司生产经营稳定。
(二)维护职工权益,保证生产经营稳定。
报告期内,公司每月按时足额发放职工工资,全力维护职工的合法权益,稳定了职工情绪,确保了公司的生产经营稳定。
(三)减少亏本产品生产,提高产品的盈利能力。
报告期内,公司全面停止生产了亏损的半消光切片、本白纤维产品,控制低档纱,杜绝中化纤在有色纱线上的使用,生
产主导产品、品牌产品等盈利能力强的产品。
(四)实施车间经济承包责任制,提高管理人员积极性。
报告期内,公司探索在公司各生产车间实施经济承包责任制,提高管理人员积极性,提高生产效率和效益。目前,公司
已在滁州和黄冈的部分车间开始试运行车间经济承包责任制。公司将在实践中不断修订和完善该项制度,提高公司的生产效
率和效益。
(五)改变生产方式,降低成本。
报告期内,公司将现有的有色聚酯纤维的生产方式。由原采用的熔体直纺改为间接纺,在减少生产成本的同时更适应小
批量、多品种、差别化彩色纤维的生产要求。
(六)定岗定编,减员增效。
报告期内,公司全面实行管理岗位紧编定岗,减员增效,通过实施大幅度下降管理成本和工资总额。
(七)控制支出,强化考核,保证现金流。
报告期内,公司严格控制各项费用的开支,实施严格的费用预算和审核制度,并将其纳入绩效考核,确保生产经营的现
金流正常。
(八)体制改革,减少成本支出。
报告期内,对大部分(子)公司实行体制改革,减少管理层级并实行承包经营的方式。一方面减少管理费用及用工成本,
另一方面提升工作效率,实现减员增效的目的。
(九)以需求为导向实施生产
报告期内,公司对于有市场需求,购销差价好的产品,想方设法利用设备装备先进的生产能力开足开好。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
其他纤维品制造
587,308,118.32 695,509,064.87 -18.42% -34.48% -19.51% -22.02%
业
分产品
有色聚酯纤维 286,837,675.05 371,242,350.83 -29.43% -33.23% -8.90% -34.58%
色纺纱线 232,794,199.53 248,681,409.20 -6.82% -45.55% -38.66% -11.99%
半消光切片 67,676,243.74 75,585,304.84 -11.69% -70.80% -67.37% -11.74%
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分地区
国内销售 547,988,086.39 649,565,444.90 -18.54% -35.86% -21.01% -22.29%
国外销售 39,320,031.93 45,943,619.97 -16.85% -6.39% 9.97% -17.39%
四、核心竞争力分析
公司以有色聚酯纤维为主要原料,有色聚酯纤维在整个生产过程中无需象棉花染色一样进行染色,而是利用―原液着色‖技术
生产的有色聚酯纤维与天然纤维及其它化学纤维等多种纤维进行混合配色,从而形成差别化的功能型彩色纤维,省却了染色
工序,节能、环保。公司拥有纱锭 23.5 万多锭,并可年产再生聚酯纤维 2万吨、原生聚酯纤维 10 万吨,是国内多纤维、
多色彩混纺纱的龙头企业之一。
公司采用以环保彩纤为主要原料进行配色配棉后生产出来的多种纤维混合产品,即―无染彩棉‖,生产的色纺纱具有用染色棉
花为原料生产的色纺纱所不具有的优点:
第一,使用简便
纺前着色对纱线纺制无任何特殊要求,采用原有的纺纱设备和生产工艺即可。尤其当涤纶与其他纤维混纺时,使用涤纶有色
纤维不仅缩减了染色工序,使不适宜于高温、高压染色条件的纤维与涤纶混纺成为可能,而且便于实现织物预先设计的风格。
所以纺前着色在一定程度上还可以说是不需投资的染色厂,是用先进工艺解决染整―瓶颈‖的捷径之一。
第二,成本低廉
染色的成本主要包括能源和助剂的消耗。纺前着色缩减了印染设备和多道纤维或织物的染色工序,去掉了染色助剂,把每一
个色素分子都结合到目标产物中,从根本上消除了染料的排放,减少了原材料的消耗,避免了环境污染,降低了染色成本,
节省了巨额治污费用。
第三,着色质量高
常规染色如前所述,主要是采用分散染料在高温高压条件下进行。但由于纤维的生产和物理化学处理很难保证其内部结构晶
区和无定型区的均匀分布,染料的晶形、分散性能、染色速率等一般也常有差别,所以在染色过程中织物往往容易产生色差、
色斑、色花等染色缺陷。纺前着色是在纺丝之前将着色剂熔融后,按恒定比例精确计量,和聚酯熔体均匀混合,然后抽丝,
所以纤维染色均匀,无论批量大小,颜色的均匀度均可保持不变,批与批之间也不会出现不能接受的色差。从纺前着色纤维
的结构上看,着色剂与聚酯形成表里一致的均匀固体,耐光、耐洗、耐摩擦等项牢度比常规染色棉高。
第四,有利环境保护,有利健康
―原液着色‖所用着色剂为色母粒,不含禁用结构和成份,对人体不造成伤害。同时由于纺前着色所用染料能够承受 300℃以
上的高温,纺丝过程中无任何废气和废水排放,着色剂利用率提高到 100%,因此,以―原液着色‖技术生产有色聚酯纤维,
进而纺制的纱线可以说是环保型、健康型产品。此外,以有色聚酯纤维为主要原料生产的色纺纱强度一般优于以染色棉花生
产的色纺纱,更能适应下游机织的生产工艺要求。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
江苏霞客环保色纺股份有限公司 2014 年半年度报告全文
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
江苏霞客环保色纺股份有限公司 2014 年半年度报告全文
(4)募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元