证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2021-050
福建浔兴拉链科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正,相应对2017年度、2018年度、2019年度、2020年度财务报表进行了追溯调整。追溯调整后,不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“浔兴股份”或“公司”)于2021年8月26日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2020年修订)的有关规定,对前期会计差错事项进行更正,并对2017年、2018年度、2019年度、2020年度合并报表及公司财务报表进行追溯调整。现将本次前期会计差错更正及追溯调整事项公告如下:
一、前期会计差错更正的原因
公司于2021年8月5日收到中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”)下发的《关于对福建浔兴拉链科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2021】21号,以下简称“监管措施”)。监管措施指出,2017年、2018年,公司控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司(以下简称“价之链”)存在以调低实际采购单价、由供应商向价之链虚假返点、供应商为价之链代垫应收账款保理手续费,账外向供应商补付差价、费用等方式少计成本费用及
存货的问题,导致公司2017年度、2018年度、2019年度相关信息披露不准确。鉴于上述事实情况,公司对受影响的2017年度、2018年度、2019年度、2020年度的财务数据进行追溯调整。
二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响公司对前述前期差错采用追溯重述法进行更正,相应对2017年度、2018年度、2019年度、2020年度财务报表进行了追溯调整。追溯调整后,不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。具体情况如下:
(一)上述会计差错更正事项对公司2017年度财务报表的影响
1、对合并资产负债表的影响(金额单位:元)
报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
存货 | 725,781,811.41 | 6,035,159.25 | 731,816,970.66 |
递延所得税资产 | 26,548,490.53 | 434,133.86 | 26,982,624.39 |
资本公积 | 309,513,411.38 | 5,645,077.80 | 315,158,489.18 |
未分配利润 | 482,495,706.70 | -1,440,037.28 | 481,055,669.42 |
少数股东权益 | 165,820,731.73 | 2,264,252.59 | 168,084,984.32 |
2、对合并利润表的影响(金额单位:元)
报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
营业成本 | 1,216,858,067.55 | 2,453,075.19 | 1,219,311,142.74 |
财务费用 | 27,405,682.17 | 196,500.64 | 27,602,182.81 |
营业利润 | 167,341,288.67 | -2,649,575.83 | 164,691,712.84 |
利润总额 | 160,611,870.49 | -2,649,575.83 | 157,962,294.66 |
所得税费用 | 20,690,573.32 | -434,133.86 | 20,256,439.46 |
净利润 | 139,921,297.17 | -2,215,441.97 | 137,705,855.20 |
归属于母公司所有者的净利润 | 118,993,445.82 | -1,440,037.28 | 117,553,408.54 |
少数股东损益 | 20,927,851.35 | -775,404.69 | 20,152,446.66 |
(一)基本每股收益 | 0.332 | -0.004 | 0.328 |
(二)稀释每股收益 | 0.332 | -0.004 | 0.328 |
3、上述会计差错更正事项不涉及母公司报表及合并现金流量表。
(二)上述会计差错更正事项对公司2018年度财务报表的影响
1、对合并资产负债表的影响(金额单位:元)
报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
存货 | 427,698,333.83 | 3,516,230.51 | 431,214,564.34 |
递延所得税资产 | 41,127,646.97 | 1,064,517.37 | 42,192,164.34 |
资本公积 | 310,105,517.09 | 6,503,290.26 | 316,608,807.35 |
未分配利润 | -175,781,405.96 | -3,525,804.14 | -179,307,210.10 |
少数股东权益 | 122,407,347.18 | 1,603,261.76 | 124,010,608.94 |
2、对合并利润表的影响(金额单位:元)
报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
营业成本 | 1,463,326,035.35 | 3,600,043.70 | 1,466,926,079.05 |
财务费用 | 68,569,136.86 | 239,211.90 | 68,808,348.76 |
营业利润 | -680,554,165.88 | -3,839,255.60 | -684,393,421.48 |
利润总额 | -684,723,810.35 | -3,839,255.60 | -688,563,065.95 |
所得税费用 | -7,639,706.45 | -630,383.51 | -8,270,089.96 |
净利润 | -677,084,103.90 | -3,208,872.09 | -680,292,975.99 |
归属于母公司所有者的净利润 | -649,729,150.70 | -2,085,766.86 | -651,814,917.56 |
少数股东损益 | -27,354,953.20 | -1,123,105.23 | -28,478,058.43 |
(一)基本每股收益 | -1.81 | -0.01 | -1.82 |
(二)稀释每股收益 | -1.81 | -0.01 | -1.82 |
3、上述会计差错更正事项不涉及母公司报表及合并现金流量表。
(三)上述会计差错更正事项对公司2019年度财务报表的影响
1、对合并资产负债表的影响(金额单位:元)
报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
存货 | 239,237,264.48 | 564,128.95 | 239,801,393.43 |
递延所得税资产 | 63,430,971.59 | 1,551,229.50 | 64,982,201.09 |
资本公积 | 307,449,999.54 | 6,503,290.26 | 313,953,289.80 |
未分配利润 | -122,304,800.25 | -5,128,307.27 | -127,433,107.52 |
少数股东权益 | 100,977,238.37 | 740,375.46 | 101,717,613.83 |
2、对合并利润表的影响(金额单位:元)
报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
营业成本 | 1,201,356,020.72 | 2,952,101.57 | 1,204,308,122.29 |
财务费用 | 60,585,287.48 | - | 60,585,287.48 |
营业利润 | 29,798,097.60 | -2,952,101.57 | 26,845,996.03 |
利润总额 | 24,336,285.43 | -2,952,101.57 | 21,384,183.86 |
所得税费用 | -10,164,255.22 | -486,712.14 | -10,650,967.36 |
净利润 | 34,500,540.65 | -2,465,389.43 | 32,035,151.22 |
归属于母公司所有者的净利润 | 54,500,755.40 | -1,602,503.13 | 52,898,252.27 |
少数股东损益 | -20,000,214.75 | -862,886.30 | -20,863,101.05 |
(一)基本每股收益 | 0.1522 | -0.0044 | 0.1478 |
(二)稀释每股收益 | 0.1522 | -0.0044 | 0.1478 |
3、上述会计差错更正事项不涉及母公司报表及合并现金流量表。
(四)上述会计差错更正事项对公司2020年度财务报表的影响
1、对合并资产负债表的影响(金额单位:元)
报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
存货 | 250,814,095.46 | 119,840.25 | 250,933,935.71 |
递延所得税资产 | 67,208,692.11 | 1,624,537.14 | 68,833,229.25 |
其他非流动资产 | 228,937,595.23 | 546,635.54 | 229,484,230.77 |
递延所得税负债 | 28,739,934.17 | 81,995.33 | 28,821,929.50 |
资本公积 | 306,498,303.94 | 6,503,290.26 | 313,001,594.20 |
未分配利润 | 83,549,038.13 | -4,904,804.75 | 78,644,233.38 |
少数股东权益 | 88,089,559.05 | 610,532.09 | 88,700,091.14 |
2、对合并利润表的影响(金额单位:元)
报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
营业成本 | 1,032,985,818.53 | 444,288.70 | 1,033,430,107.23 |
公允价值变动收益 | 191,599,561.16 | 546,635.54 | 192,146,196.70 |
营业利润 | 246,117,607.58 | 102,346.84 | 246,219,954.42 |
利润总额 | 238,847,934.68 | 102,346.84 | 238,950,281.52 |
所得税费用 | 50,842,355.78 | 8,687.69 | 50,851,043.47 |
净利润 | 188,005,578.90 | 93,659.15 | 188,099,238.05 |
归属于母公司所有者的净利润 | 200,380,806.75 | 223,502.52 | 200,604,309.27 |
少数股东损益 | -12,375,227.85 | -129,843.37 | -12,505,071.22 |
(一)基本每股收益 | 0.5597 | 0.0006 | 0.5603 |
(二)稀释每股收益 | 0.5597 | 0.0006 | 0.5603 |
3、对母公司资产负债表的影响(金额单位:元)
报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
其他非流动资产 | 220,233,495.37 | 546,635.54 | 220,780,130.91 |
递延所得税负债 | 28,739,934.17 | 81,995.33 | 28,821,929.50 |
未分配利润 | -156,835,966.65 | 464,640.21 | -156,371,326.44 |
4、对母公司利润表的影响(金额单位:元)
报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
公允价值变动收益 | 191,599,561.16 | 546,635.54 | 192,146,196.70 |
营业利润 | 202,888,974.88 | 546,635.54 | 203,435,610.42 |
利润总额 | 197,933,014.67 | 546,635.54 | 198,479,650.21 |
所得税费用 | 49,095,344.45 | 81,995.33 | 49,177,339.78 |
净利润 | 148,837,670.22 | 464,640.21 | 149,302,310.43 |
5、上述会计差错更正事项不涉母公司及合并现金流量表。
三、深圳价之链业绩承诺完成情况调整
本次会计差错更正及追溯调整不会对价之链2017-2019年业绩承诺完成情况产生实质性影响。
1、会计差错更正前价之链业绩承诺完成情况
单位:万元
承诺期间 | 业绩承诺金额 | 实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润 | 业绩承诺 完成率 |
2017年 | 10,000.00 | 9,685.96 | 96.86% |
2018年 | 16,000.00 | -7,589.42 | 0.00% |
2019年 | 25,000.00 | -6,208.97 | 0.00% |
合计 | 51,000.00 | -4,112.43 | 0.00% |
2、会计差错更正后价之链业绩承诺完成情况
单位:万元
承诺期间 | 业绩承诺金额 | 实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润 | 业绩承诺 完成率 |
2017年 | 10,000.00 | 9,464.42 | 94.64% |
2018年 | 16,000.00 | -7,910.31 | 0.00% |
2019年 | 25,000.00 | -6,455.51 | 0.00% |
合计 | 51,000.00 | -4,901.40 | 0.00% |
四、公司董事会、独立董事、监事会、会计师事务所关于前期会计差错更正事项的意见
(一)董事会意见
公司董事会认为:公司本次会计差错更正及追溯调整,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。因此,董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:本次会计差错更正,符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》(2020年修订)的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确地反映公司实际经营情况和财务状况。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。因此,独立董事一致同意本次会计差错更正及追溯调整。
(三)监事会意见
公司监事会认为,公司本次会计差错更正及追溯调整,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际
经营情况及财务状况。公司董事会关于本次会计差错更正及追溯调整的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
(四)会计师事务所的专项鉴证意见
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月26日对上述前期会计差错更正及追溯调整出具了《关于前期会计差错更正及追溯调整说明的审核报告》(华兴专字[2021]21010030015号),经审核鉴证,会计师认为:浔兴股份已按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制,如实反映了浔兴股份前期会计差错及追溯调整情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议;
2、公司第六届监事会第十二次次会议决议;
3、公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
特此公告
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会2021年8月28日