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中光学:审计与风险管理委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明 下载公告
公告日期:2024-04-26

关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明

根据《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等规定,中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计与风险管理委员会现对公司2023年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜,基于勤勉尽责立场,发表如下意见:

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提信用减值损失及资产减值损失依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此,我们一致同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

中光学集团股份有限公司审计与风险管理委员会委员

刘姝威、王腾蛟、徐斌

2024年4月26日


  附件:公告原文
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