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长江健康:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

关于长江润发健康产业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2021)第000224号

目 录页 码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二○二一年四月二十九日

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

关于长江润发健康产业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2021)第000224号

长江润发健康产业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“长江健康公司”)2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月29日出具了保留意见审计报告(报告编号:和信审字(2021)第000518号,以下简称“审计报告”)。

依据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号修订),以及深圳证券交易所的相关披露要求,长江健康公司编制了本专项说明后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是长江健康公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计长江健康公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对长江健康公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解长江健康公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

往来情况,后附的汇总表应当与长江健康公司2020年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露长江健康公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用,不得用作其他任何目的。 附件:长江健康公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·济南

中国注册会计师:

二○二一年四月二十九日

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  附件:公告原文
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