深圳市迪威迅股份有限公司
审 计 报 告
报告名称:2020年1-12月重大关联交易专项审计报告报告编号:迪威迅专审字[2021] 第001号审计期间:2020年1月1日至2020年12月31日报告时间:2020年4月29日
深圳市迪威迅股份有限公司 专项审计报告2020年1-12月关联交易审计报告按公司《内部审计制度》的要求,审计部对2020年1-12月关联方交易事项进行了专项审核,在公司管理层确保提供资料真实、完整的基础上,我们对公司关联方资金往来实施了相关调查,根据实际需要采用了一定的审计程序,包括查阅有关资料、会计凭证、核对帐簿记录、分析性复核等方法。现将本次审计结果报告如下:
一、关联方交易
(一)2020年1-12月,无大股东及其附属企业占用公司的非经营性资金情况。
(二)2020年1-12月,公司与其他关联方资金往来情况:
1、公司的子公司及其附属企业无占用公司资金。
2、关联自然人及其附属企业无占用公司资金。
3、其他关联人及其附属企业无占用公司资金。
二、审计意见
公司的关联方往来符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律规定。定价遵循了公平公允原则,交易价格根据市场价协商确定,不存在损害公司和非关联股东以及其他股东利益的情形。2020年1-12月关联交易均签订了书面合同,关联交易双方的权利义务及法律责任均有明确的规定,所涉及的标的物商品及劳务定价公允,定价均通过公司规定进行了评估。关联交易不存在损害上市公司利益的情况,有利于公司降低管理成本。
深圳市迪威迅股份有限公司审 计 部
二〇二一年四月二十九日
深圳市迪威迅股份有限公司 专项审计报告
附件:
深圳市迪威迅股份有限公司 | |||||||||
2020年1-12月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
资金占用方类别 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度累计发生金额 | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | ||||
关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业 | 贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 157,604.63 | 150,000.00 | 307,604.63 | 往来款 | 经营性占用 | |
杭州荆灿建筑劳务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44,881,916.60 | 52,236,874.13 | 458,827.11 | 96,659,963.62 | 往来款 | 经营性占用 | |
珠海横琴迪威睿盛咨询服务有限公司 | 全资子以司 | 其他应收款 | 78,865,000.00 | 174,240,982.31 | 240,310,000.00 | 12,795,982.31 | 往来款 | 经营性占用 | |
铜仁市迪威信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 188,763.33 | 165,478.00 | 354,241.33 | 往来款 | 经营性占用 | ||
小计 | - | - | - | 124,093,284.56 | 226,793,334.44 | 240,768,827.11 | 110,117,791.89 | ||
总计 | - | - | - | 124,093,284.56 | 226,793,334.44 | 240,768,827.11 | 110,117,791.89 |