北京旋极信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年第三季度报告
2014-091
2014 年 10 月
1
北京旋极信息技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司副总经理盖峰先生因生病请假,未参与公司本次三季度报告的审核工作,无法保证本报告内容的
真实性、准确性和完整性,请投资者特别关注。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人(会计主管人员)陈湘宁声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 690,950,005.22 640,720,422.18 7.84%
归属于上市公司普通股股东的股
559,292,419.77 520,524,672.45 7.45%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
2.4421 4.6475 -47.45%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 67,468,200.75 16.86% 165,910,488.83 0.51%
归属于上市公司普通股股东的净
3,787,440.54 1,230.01% 921,930.25 -78.40%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -21,657,588.07 38.61%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0946 -69.97%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.017 1,600.00% 0.004 -78.95%
稀释每股收益(元/股) 0.017 1,600.00% 0.004 -78.95%
加权平均净资产收益率 0.72% 0.67% 0.17% -0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.77% 0.88% -0.06% -0.39%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 437,206.00 贷款贴息 339,181.00 元;徐汇
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一标准定额或定量享受的政府补助除外) 街道补助金 50,000.00 元;专利
资助金 28,675.00 元;成都政府
补助 19,350.00 元。
索乐赔款收入 1,197,300.00 元;
其他营业外收入 12,011.33 元;
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,045,358.34 捐赠支出 100,000.00 元;房屋
退租违约金等其他营业外支出
63,952.99 元。
减:所得税影响额 2,856.64
少数股东权益影响额(税后) 216,522.30
合计 1,263,185.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新产品推广风险
近年,公司投入了较多的资金用于新产品(如 MARS 远程航电中继系统、新一代 USBKEY 等)的推
广,从初期的费用投入到实际产生效益需要一段时间。同时,由于公司对新产品尚处于投入期和摸索期,
其效果能否达到预期存在较大的不确定性,因此,公司目前正在积极探索新市场的推广模式,进一步完善
开拓的渠道,使新产品早日融入市场并产生经济效益。
2、募投项目实施风险
公司募集资金投资项目“新一代航电总线产品的研制及产业化项目”瞄准市场为我国正在研制中的商用
飞机即大飞机项目。由于大飞机项目技术难度高,涉及的相关技术非常广泛,目前已确定大飞机首飞延迟
至 2015 年底,导致大飞机项目整体的研制、调试、生产均相应延迟,导致公司该募投项目效益实现延后。
截止本报告期末,大飞机项目首飞开始结构总装,标志着大飞机项目首飞已完全可期。除此之外,目
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前公司已与美国 GreatRiver 公司合作,先后与中航工业洛阳光电设备研究所、中国航空无线电电子研究所
就国产大飞机平视显示器、下视显示器相关模块达成合作意向,并签署三方合作框架协议及采购合同。这
表明公司已参与到大飞机产业链中,将为助力 2015 年大飞机首飞作出应有的贡献。
3、产业政策变化风险
本公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业,公司受政策影响较大,尤其是税控业务。
根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的“推进增值税改革,适当简化税率”要求,
以及国务院关于推进营改增试点的工作部署,2014 年财政部将会同相关部门,积极研究电信业、生活服务
业、建筑业、房地产业、金融业等行业的试点方案,稳步扩大试点范围,力争在“十二五”期间全面完成营
改增改革任务。2014 年上半年,“营改增”试点行业已新增邮政、铁路运输业及电信业;下半年,根据国家
政策的推进力度,增值税税控系统将打通整合,目前,公司旗下部分子公司已开展了税务端系统升级工作,
参与到增值税税控系统打通整合的试运行工作。2014 年公司税控业务因国家“营改增”项目的快速实施将对
公司的发展产生较大影响,如国家政策发生变化,将对公司业绩产生不利影响。
4、整合风险
随着公司并购业务的不断开展,公司的资产规模和业务范围逐步增大,在对子公司业务体系、组织机
构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的整合风险。为此,公司将通过不断完善内控制度,加
强团队建设,实现对子公司的管理整合和有效管控。
5、核心技术人员流失、技术泄密的风险
本公司属于技术密集型企业,保持技术领先地位必须进行持续性创新,拥有一支稳定的高水平的研发
队伍是公司生存和发展的关键。为此,公司制定了科学合理的薪酬方案,建立较为公正、公平的绩效评估
体系,不断完善科研创新激励机制,推出限制性股权激励计划,努力提高研发人员对公司的归属感,上述
制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。但随着电子信息行业的快速发展,人才争夺也必将日益激
烈,核心技术人员的流失对本公司的生产经营可能产生一定的风险。
公司在长期科研生产实践中,通过反复探索、论证、设计、实验、测试,在对嵌入式系统和软件测试、
高速总线、数据采集、信息安全相关产品的应用设计领域取得重大突破,形成了多项关键技术成果,构成
了目前的核心技术体系。这些核心技术目前多处于国内领先水平,是公司核心竞争力的集中体现;虽然公
司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度,但随着核心技术人员的流失,
仍可能存在相关技术泄密的风险。
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6、管理风险
近年来公司经营规模和资产规模快速扩张,这对公司管理层提出了更新和更高的要求。公司管理层已
具备了较高的管理水平和较强的大型项目运营能力,为公司的可持续发展提供了管理保障。但本公司管理
层如果不能及时提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制,快速发展将使公司面临管理风险。公司
将通过持续完善法人治理结构、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请专业
的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系,以满足公司业务快速发展的需要。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 5,835
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈江涛 境内自然人 41.66% 95,420,992 95,420,992 质押 52,750,000
陈海涛 境内自然人 4.48% 10,249,104 10,249,104 质押 3,558,000
高宏良 境内自然人 3.98% 9,111,852 9,111,852
北京中天涌慧投
境内非国有法人 3.43% 7,844,944 7,844,944
资咨询有限公司
刘希平 境内自然人 2.63% 6,016,272 6,016,272
刘明 境内自然人 2.63% 6,016,272 6,016,272
中国农业银行-
中邮核心成长股
境内非国有法人 2.27% 5,200,000
票型证券投资基
金
盖峰 境内自然人 2.10% 4,808,868 4,808,868
兴业银行股份有
限公司-中邮战
境内非国有法人 1.91% 4,380,000
略新兴产业股票
型证券投资基金
兴业银行股份有
限公司-中邮核
心竞争力灵活配 境内非国有法人 1.77% 4,056,061
置混合型证券投
资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行-中邮核心成长股票
5,200,000 人民币普通股 5,200,000
型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-中邮战略
4,380,000 人民币普通股 4,380,000
新兴产业股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-中邮核心
竞争力灵活配置混合型证券投资基 4,056,061 人民币普通股 4,056,061
金
中国农业银行股份有限公司-中邮
核心优势灵活配置混合型证券投资 2,450,000 人民币普通股 2,450,000
基金
中国民生银行股份有限公司-华商
策略精选灵活配置混合型证券投资 2,350,000 人民币普通股 2,350,000
基金
招商银行股份有限公司-中邮核心
1,699,869 人民币普通股 1,699,869
主题股票型证券投资基金
中国农业银行-长信双利优选灵活
1,636,773 人民币普通股 1,636,773
配置混合型证券投资基金
中国银行-同盛证券投资基金 1,332,841 人民币普通股 1,332,841
中国工商银行股份有限公司-广发聚
1,261,680 人民币普通股 1,261,680
瑞股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司-广发新经
1,211,468 人民币普通股 1,211,468
济股票型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
不适用
明
参与融资融券业务股东情况说明
无
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
陈江涛 95,420,992 0 0 95,420,992 首发承诺 2015-6-7
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陈海涛 10,249,104 0 0 10,249,104 首发承诺 2015-6-7
高宏良 9,111,852 0 0 9,111,852 首发承诺 2015-6-7
北京中天涌慧投
7,844,944 0 0 7,844,944 首发承诺 2015-6-7
资咨询有限公司
刘明 6,016,272 0 0 6,016,272 首发承诺 2015-6-7
刘希平 6,016,272 0 0 6,016,272 首发承诺 2015-6-7
盖峰 4,808,868 0 0 4,808,868 首发承诺 2015-6-7
李居庸 3,530,324 0 0 3,530,324 首发承诺 2015-6-7
张阳春 2,971,480 0 0 2,971,480 首发承诺 2015-6-7
其中:首发承诺
限售股解禁期为
2015 年 6 月 7 日;
首发承诺、股权
蔡厚富 3,107,892 0 510,000 3,617,892 股权激励限售股
激励
按照公司股权激
励计划规定解
限。
魏宝坤 1,366,800 0 0 1,366,800 首发承诺 2015-6-7
陈为群 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2015-6-7
周庆华 636,000 0 0 636,000 首发承诺 2015-6-7
岳庆敏 612,000 0 0 612,000 首发承诺 2015-6-7
平涛 610,000 0 0 610,000 首发承诺 2015-6-7
杨水华 212,000 0 0 212,000 首发承诺 2015-6-7
吴匀 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2015-6-7
其中:首发承诺
限售股解禁期为
2015 年 6 月 7 日;
首发承诺、股权
黄海涛 180,000 0 365,000 545,000 股权激励限售股
激励
按照公司股权激
励计划规定解
限。
阮亚占 180,000 0 0 180,000 首发承诺 2015-6-7
于民 166,000 0 0 166,000 首发承诺 2015-6-7
孙安 164,000 0 0 164,000 首发承诺 2015-6-7
叶国雄 160,000 0 0 160,000 首发承诺 2015-6-7
肖敦鹤 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015-6-7
陈宇飞 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015-6-7
李强 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015-6-7
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王晓炜 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015-6-7
蓝海文 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015-6-7
任建国 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015-6-7
王向峰 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2015-6-7
田国光 138,000 0 0 138,000 首发承诺 2015-6-7
屠燕 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2015-6-7
张兴磊 120,000 0 0 120,000 首发承诺 2015-6-7
颜廷海 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2015-6-7
张志忠 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2015-6-7
陈茵 81,400 0 0 81,400 首发承诺 2015-6-7
陈付山 52,200 0 0 52,200 首发承诺 2015-6-7
王彬 62,800 0 0 62,800 首发承诺 2015-6-7
肖洋 61,400 0 0 61,400 首发承诺 2015-6-7
张祖艳 49,400 0 0 49,400 首发承诺 2015-6-7
吴海亮 49,400 0 0 49,400 首发承诺 2015-6-7
肖红丽 49,400 0 0 49,400 首发承诺 2015-6-7
杨朝周 49,400 0 0 49,400 首发承诺 2015-6-7
魏运全 49,400 0 0 49,400 首发承诺 2015-6-7
宋东剑 48,000 0 0 48,000 首发承诺 2015-6-7
梁西全 48,000 0 0 48,000 首发承诺 2015-6-7
王志强 48,000 0 0 48,000 首发承诺 2015-6-7
杨奇 48,000 0 0 48,000 首发承诺 2015-6-7
周铂 68,000 0 0 68,000 首发承诺 2015-6-7
夏林 34,400 0 0 34,400 首发承诺 2015-6-7
陈安辉 32,000 0 0 32,000 首发承诺 2015-6-7
王鹏 32,000 0 0 32,000 首发承诺 2015-6-7
赵顺章 24,000 0 0 24,000 首发承诺 2015-6-7
中层管理人员、
按照公司股权激
核心业务、技术、 0 0 4,147,000 4,147,000 股权激励
励计划规定解限
管理骨干人员
合计 158,390,000 0 5,022,000 163,412,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产项目重大变动情况
单位:元
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
项目 比重增减(%) 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
主要系报告期内投资
货币资金 204,156,151.95 29.55% 351,113,875.68 54.80% -41.85% 活动产生大量现金流
出所致。
主要系收到银行承兑
应收票据 5,879,000.00 0.85% 2,395,925.00 0.37% 145.37%
汇票所致。
主要系定期存款减少
应收利息 - 0.00% 5,232,266.95 0.82% -100.00%
所致。
主要系本期单位往来
其他应收款 9,237,502.43 1.34% 5,200,523.88 0.81% 77.63%
款项增加所致。
主要系本期增加对南
京中航特种装备有限
可供出售金
87,324,600.00 12.64% 20,000.00 0.01% 436,523.00% 公司、拉卡拉(北京)
融资产
信用管理有限公司的
投资所致。
主要系本期增加对北
京唯致动力网络信息
科技有限公司、北京
长期股权投
133,456,054.35 19.31% 70,436,984.97 10.99% 89.47% 旋极星达技术有限公
资
司、沈阳捷程汉荣停
车管理有限责任公司
等的投资所致。