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上海汽车集团股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-03
                                    2014 年年度报告
公司代码:600104                                                   公司简称:上汽集团
                   上海汽车集团股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议(独立董事周勤业先生因公务不能现场出席会议,委托独立董
    事王方华先生出席并表决)。
三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人(会计主管人员)顾晓琼声明:
   保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    拟以 2014 年末公司总股本11,025,566,629 股为基数,每10 股派发现金红利13.00元(含税
),共计派发现金红利14,333,236,617.70元(含税)。本次不进行资本公积金转增股本。本利润
分配预案须提交公司年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 16
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 22
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 28
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 32
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 34
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 159
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                          第一节    释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                              指            中国证券监督管理委员会
上交所                                  指            上海证券交易所
上海市国资委                            指            上海市国有资产监督管理委员会
公司、本公司、本集团                    指            上海汽车集团股份有限公司
上汽总公司                              指            上海汽车工业(集团)总公司
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       上海汽车集团股份有限公司
公司的中文简称                       上汽集团
公司的外文名称                       SAIC Motor Corporation Limited
公司的外文名称缩写                   SAIC MOTOR
公司的法定代表人                     陈虹
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                 证券事务代表
姓名                                    王剑璋                       卫勇
联系地址                     中国上海市静安区威海路489号 中国上海市静安区威海路489号
电话                         (021)22011138             (021)22011138
传真                         (021)22011777             (021)22011777
电子信箱                     saicmotor@saic.com.cn         saicmotor@saic.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址                         中国上海浦东张江高科技园区松涛路563号1号楼509室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         中国上海市静安区威海路489号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                             http://www.saicmotor.com
电子信箱                             saicmotor @ saic.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称              《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                    公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所     股票简称               股票代码        变更前股票简称
      A股           上海证券交易所     上汽集团                 600104            上海汽车
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
    2014 年 6 月 3 日,公司法定代表人变更为董事长陈虹先生。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见《上海汽车股份有限公司 1997 年年度报告》。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    2002 年 9 月 13 日,公司主营业务变更为“汽车,摩托车,拖拉机等各种机动车整车,总成
及零部件的生产、销售,物业管理,国内贸易(除专项规定),咨询服务业,经营本企业自产产
品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业(涉及许可经
营的凭许可证经营)”。
    2007 年 8 月 10 日,公司主营业务增加“机械设备,总成及零部件的生产”和“本企业包括
本企业控股的成员企业,汽车租赁及机械设备租赁,实业投资,从事货物及技术进出口业务”。
    2009 年 8 月 26 日,公司主营业务增加“期刊出版,利用自有媒体发布广告”。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    1997 年,公司注册成立,控股股东为“上海汽车工业(集团)总公司”。
    2005 年,公司控股股东变更为“上海汽车集团股份有限公司”。
    2007 年,公司控股股东变更为“上海汽车工业(集团)总公司”。
    详细情况可参考公司 2005 年和 2007 年的相关公告。
七、 其他有关资料
                       名称                         德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事
                       办公地址                     上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
务所(境内)
                       签字会计师姓名               原守清、马甜甜
                       名称                         中信证券股份有限公司
报告期内履行持续督     办公地址                     上海市世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
导职责的保荐机构       签字的保荐代表人姓名         于军骊、殷雄
                       持续督导的期间               2010 年 12 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日
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                          第三节           会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                    本期比上年同
 主要会计数据            2014年                  2013年                                  2012年
                                                                      期增减(%)
营业总收入            630,001,164,437.70      565,807,011,579.82                 11.35             480,979,671,654.73
归属于上市公司股
                       27,973,441,274.41       24,803,626,272.23                 12.78              20,751,763,307.97
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       25,916,187,753.37       22,780,329,617.96                 13.77              20,655,201,937.87
损益的净利润
经营活动产生的现
                       23,283,810,974.30       20,602,511,608.81                 13.01              19,591,127,624.55
金流量净额
                                                                   本期末比上年
                        2014年末                2013年末                                           2012年末
                                                                   同期末增减(%)
归属于上市公司股
                      157,664,385,972.52      137,757,238,640.92                 14.45             122,337,367,399.45
东的净资产
总资产                414,870,673,481.85      373,640,740,801.94                 11.03             317,202,998,968.11
(二)      主要财务指标
       主要财务指标             2014年           2013年         本期比上年同期增减(%)                   2012年
基本每股收益(元/股)                2.537            2.250                               12.76                1.882
稀释每股收益(元/股)              不适用           不适用                              不适用               不适用
扣除非经常性损益后的基本
                                      2.351            2.066                              13.79                1.873
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)             18.97            19.07                 减少0.10个百分点                  18.52
扣除非经常性损益后的加权
                                      17.58            17.52                 增加0.06个百分点                  18.43
平均净资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                         单位:元      币种:人民币
              非经常性损益项目                           2014 年金额            2013 年金额           2012 年金额
非流动资产处置损益                                           78,151,532.81       178,555,175.64       134,328,259.75
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持         2,672,209,600.09      1,390,054,367.76       761,484,342.38
续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值                  802,311.00         8,484,365.00       693,657.36
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益                                                    538,622.93         4,743,165.63     -2,029,385.04
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                             141,464,229.85     826,563,161.71     340,625,239.31
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                        21,203,441.14      23,782,326.94                  -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     -165,240,686.44        134,226,042.86     -60,283,341.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
可供出售金融资产减值损失                                     -30,000,000.00      -23,347,620.00   -652,323,606.66
少数股东权益影响额                                       -300,617,158.36        -249,990,957.70   -191,094,247.04
所得税影响额                                             -361,258,371.98        -269,773,373.57   -234,839,548.71
                       合计                             2,057,253,521.04       2,023,296,654.27     96,561,370.10
四、采用公允价值计量的项目
                                                                                   单位:元       币种:人民币
                                                                                                    对当期利润
    项目名称                 期初余额               期末余额                当期变动
                                                                                                    的影响金额
以公允价值计量且其变动计
                                  17,906,491.20         179,263,543.85          161,357,052.65      10,572,642.36
入当期损益的金融资产
可供出售金融资产               14,207,905,107.41     36,448,127,149.53        22,240,222,042.12                 -
以公允价值计量且其变动计
                                    7,155,000.00                        -         -7,155,000.00      7,155,000.00
入当期损益的金融负债
          合计                 14,232,966,598.61     36,627,390,693.38        22,394,424,094.77     17,727,642.36
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                                  第四节         董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014年受宏观经济下行影响,国内汽车市场增速放缓。全年国内整车销售2408.2万辆,同比
增长8.3%;其中,乘用车1944.0万辆,同比增长14.4%,商用车464.1万辆,同比下降11.5%。
    面对宏观经济下行、市场增速放缓的挑战,公司坚持稳中求进的工作总基调,加强板块协同,
奋力开拓市场,继续保持了市场领先地位。全年公司整车销售562.02万辆,同比增长10.1%;其中,
乘用车460.15万辆,同比增长16.2%;商用车101.87万辆,同比下降11.0% 。公司商用车销量增速
下降主要原因是,商用车市场除轻客细分市场外,整体出现下滑;同时,受环保升级导致的产品
结构调整压力影响,公司轻卡产品销量同比降幅较大,对公司商用车板块整体销量增速产生了一
定影响。
    公司旗下主要合资整车企业充分发挥品牌和产品优势,以市场为导向,优化产品结构和产能
配置,努力创新营销模式,千方百计满足用户需求。上海大众、上海通用整车销量继续位居全国
乘用车企业前三甲,上汽通用五菱在继续保持微车市场领先地位的同时,成功开辟新的家用MPV
细分市场,推动乘用车业务快速发展。在加快自主创新方面,公司A架构开发项目取得阶段性成果,
动力总成技术自主研发能级持续提升,新能源汽车电控、电池、电机等核心零部件研发能力进一
步加强;在业务模式创新方面,公司积极运用互联网思维,建立起O2O汽车电商平台、与阿里巴巴
集团共同研发互联网汽车、推进汽车金融在线服务,努力构建产业链竞争新优势。
    在努力开拓市场、扩大销量规模的同时,公司还积极开展降本增效工作,不断提升效益水平。
报告期内,归属于上市公司股东的净利润增幅高于营业总收入增幅,营业总收入增幅高于整车销
量增幅,经营质量继续稳中有升。
     本报告期公司全年实现营业总收入63,000,116.44万元,归属于母公司股东的净利润
2,797,344.13万元,每股收益2.54元。2014年末总资产41,487,067.35万元,归属于母公司股东的
净资产15,766,438.60万元。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
              科目                         本期数                上年同期数       变动比例(%)
营业收入                                626,712,394,486.86       563,345,672,365.78            11.25
营业成本                                549,236,025,914.00       490,988,482,076.07            11.86
销售费用                                  40,073,775,337.67        34,730,501,074.47           15.38
管理费用                                  19,308,705,072.27        18,344,614,751.99            5.26
财务费用                                    -164,598,681.79          -254,715,398.50           35.38
经营活动产生的现金流量净额                23,283,810,974.30        20,602,511,608.81           13.01
投资活动产生的现金流量净额                -5,292,759,991.92        22,709,765,906.38         -123.31
筹资活动产生的现金流量净额               -20,185,314,532.36      -15,681,888,558.34           -28.72
研发支出                                   6,832,028,495.10         5,286,615,538.70           29.23
  1) 投资活动净现金流量比去年同期减少 280.03 亿元,减少 123.31%,主要原因为公司之子公司财务公司本年
      增加证券、基金等投资规模所致。
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           2     收入
           (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
           公司主要整车企业 2014 年的产销情况:
                                                    产量(辆)                                           销量(辆)
           单位
                                   2014 年累计      2013 年累计        累计同比增减      2014 年累计     2013 年累计        累计同比增减
      上海大众汽车有限公司            1,743,281         1,559,469              11.79%       1,725,006        1,525,008            13.11%
      上海通用汽车有限公司            1,731,325         1,550,942              11.63%       1,760,158        1,575,167            11.74%
      上汽集团乘用车分公司              184,872           231,981             -20.31%         180,298          230,020           -21.62%
上汽通用五菱汽车股份有限公司          1,803,189         1,635,088              10.28%       1,805,850        1,600,550            12.83%
    上海汽车商用车有限公司               21,286            11,455              85.82%          21,012           11,300            85.95%
      上海申沃客车有限公司                3,868             3,782               2.27%           3,866            3,783             2.19%
上汽依维柯红岩商用车有限公司             24,985            27,041              -7.60%          25,000           28,008           -10.74%
    南京依维柯汽车有限公司               99,184           128,266             -22.67%          99,008          132,000           -24.99%
              合计                    5,611,990         5,148,024               9.01%       5,620,198        5,105,836            10.07%
           (2) 主要销售客户的情况
                                                                                                                          单位:元
           前五名销售客户销售金额合计                                                                           66,720,435,521.17
           占全部营业收入比重(%)                                                                                             10.65
           3      成本
           (1) 成本分析表
                                                                                                                         单位:元
                                                                    分行业情况
                                                                                                               上年同期       本期金额较
                                                                        本期占总成
               分行业         成本构成项目           本期金额                             上年同期金额         占总成本       上年同期变
                                                                        本比例(%)
                                                                                                               比例(%)        动比例(%)
           汽车制造业        整车业务             437,472,171,075.10           79.52    385,844,647,899.63          78.47           13.38
                             零部件业务            89,667,112,081.10           16.30     86,069,384,830.23          17.50            4.18
                             贸易业务               9,786,066,547.86            1.78      8,750,931,954.31           1.78           11.83
                             劳务及其他            12,310,676,209.94            2.23     10,323,517,391.90           2.10           19.25
           金融业务                                   910,465,638.39            0.17        723,092,988.93           0.15           25.91
               合计                               550,146,491,552.39          100.00    491,711,575,065.00         100.00           11.88
           (2) 主要供应商情况
                                                                                                                         单位:元
           前五名供应商采购金额合计                                                                            376,639,250,785.80
           占公司全部采购额比重(%)                                                                                           67.61
           4      费用
                                                                                                                     单位:元
                                                                                                                 本年度比上年
                     项目                         2014 年                               2013 年
                                                                                                                   度增减%
                   销售费用                         40,073,775,337.67                      34,730,501,074.47                   15.38
                   管理费用                         19,308,705,072.27                      18,344,614,751.99                    5.26
                   财务费用                           -164,598,681.79                        -254,715,398.50                   35.38
                    所得税                           4,438,022,170.80                       5,909,056,164.95                  -24.89
               1) 财务费用比去年同期增加 0.9 亿元,增加 35.38%,主要原因是公司因汇率变动产生的汇兑损益变化所致。
                                                                    8 / 159
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5 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                                         单位:元
本期费用化研发支出                                                                                 6,832,028,495.10
本期资本化研发支出                                                                                             0.00
研发支出合计                                                                                       6,832,028,495.10
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                                  3.69
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                                1.09
6      现金流
                                                                                                         单位:元
               项目名称                       2014 年                      2013 年                     增减额
经营活动产生的现金净流量净额                  23,283,810,974.30            20,602,511,608.81       2,681,299,365.49
投资活动产生的现金净流量净额                   -5,292,759,991.92           22,709,765,906.38    -28,002,525,898.30
筹资活动产生的现金净流量净额          -20,185,314,532.36       -15,681,888,558.34    -4,503,425,974.02
  1) 投资活动净现金流量比去年同期减少 280.03 亿元,减少 123.31%,主要原因为公司之子公司财务公司本年
      增加证券、基金等投资规模所致。
7      其他
(1)发展战略和经营计划进展说明
       公司在 2013 年年度报告中提出,力争 2014 年全年实现整车销售超过 560 万辆,预计营业总
收入 6090 亿元,营业总成本 5351 亿元。
       2014 年,公司实现国产整车销售 562.02 万辆,同比增长 10.1%;全年实现营业总收入 6300
亿元,营业总成本 5501 亿元。
1) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分

  附件:公告原文
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