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海南航空股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-03-26
                                     2014 年年度报告
公司代码:600221   900945                          公司简称:海南航空   海航 B 股
                       海南航空股份有限公司
                         2014 年年度报告
                                      重要提示
(1) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(2) 公司全体董事出席董事会会议。
(3) 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(4) 公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮 及会计机构负责人(会计主管人员)黄尔威声明:
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
(5) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2014年度实现净利润
1,716,487千元,提取法定盈余公积171,649千元后,2014年度当年可供分配利润为1,544,838千元
。截至2014年12月31日,本公司母公司累计可供分配的利润为5,927,797千元。公司拟向全体股东
按每10股派发现金股利人民币0.638元(含税),按已发行股份12,182,182千股计算,拟派发现金股
利共计777,223千元。
(6) 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
(7) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
(8) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示........................................................................................................ 3
第二节     公司简介............................................................................................................................ 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 5
第四节     董事会报告........................................................................................................................ 6
第五节     重要事项.......................................................................................................................... 21
第六节     股份变动及股东情况...................................................................................................... 33
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 38
第八节     公司治理.......................................................................................................................... 45
第九节     内部控制.......................................................................................................................... 48
第十节     财务报告.......................................................................................................................... 49
第十一节   备查文件目录................................................................................................................ 156
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                          第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
海南航空/公司                               指              海南航空股份有限公司
大新华航空                                  指              大新华航空有限公司
海航集团                                    指              海航集团有限公司
二、 重大风险提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
                                第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        海南航空股份有限公司
公司的中文简称                        海南航空
公司的外文名称                        Hainan Airlines Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                    HNA
公司的法定代表人                      辛笛
二、 联系人和联系方式
                               董事会秘书                         证券事务代表
姓名                 李瑞                              张大伟
联系地址             海南省海口市国兴大道7号海航大厦   海南省海口市国兴大道7号海航大厦
电话                 0898-66739961                     0898-66739961
传真                 0898-66739960                     0898-66739960
电子信箱             lirui@hnair.com                   daw_zhang@hnair.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                          海南省海口市国兴大道7号海航大厦
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          海南省海口市国兴大道7号海航大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.hnair.com
电子信箱                              webmaster@hnair.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
                                       、《香港文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   海南航空股份有限公司董事会秘书办公室
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五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所      股票简称              股票代码    变更前股票简称
      A股           上海证券交易所      海南航空
      B股           上海证券交易所      海航B股
六、 公司报告期内注册变更情况
(1) 基本情况
注册登记日期                            1989 年 10 月 18 日
注册登记地点                            海口市
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                            62002516-1
(2) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。
(3) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    1、1997 年 6 月 26 日,公司发行境内上市外资股 71,000 千股,主营业务为:国内公务包机
业务;航空维修和服务;航空旅游;航空食品,机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件
的生产;候机楼服务和经营。
    2、2000 年 5 月 18 日,公司根据民航总局下发的《关于同意海南航空股份有限公司扩大经营
范围的批复》,主营业务修改为:经批准的国内航空客货运输业务;航空维修和服务;航空旅游;
航空食品;机上供应品;航空器材;航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;由海南
省始发至东南亚及周边国家和地区的定期和不定期航空客货运输业务。
    3、2010 年 5 月 7 日,结合公司目前并无经营“航空食品”的实际情况,主营业务修改为:
国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应
品;航空器材;航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身
意外险)。
(4) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
     1、1997 年 6 月 26 日,公司发行境内上市外资股 71,000 千股,American Aviation LDC 持
有公司 21.2%的股权,成为公司控股股东。
     2、2006 年 6 月 29 日,公司定向增发 28 亿股法人股,新华航空控股有限公司(2007 年 8 月
30 日更名为大新华航空有限公司)认购 16.5 亿股,增资完成后直接和间接持有公司 51.68%的股
权,成为公司控股股东。
七、 其他有关资料
                           名称                 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
                           办公地址             中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
(境内)
                           签字会计师姓名       段永强、谢婧颖
                                            4 / 156
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                         第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位:千元 币种:人民币
                                                   2013年             本期比上
       主要会计数据         2014年                                    年同期增    2012年
                                            调整后        调整前        减(%)
营业收入                   36,043,771      33,276,254    30,231,362        8.32 28,867,585
归属于上市公司股东的        2,591,173       2,158,660     2,105,052       20.04  1,927,787
净利润
归属于上市公司股东的        2,028,576       1,721,447             1,796,706         17.84     1,113,909
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流        6,004,642      10,747,616             7,835,163        -44.13    10,195,911
量净额
                                                         2013年末               本期末比
                                                                                上年同期
                           2014年末                                                          2012年末
                                               调整后             调整前        末增减(%
                                                                                    )
归属于上市公司股东的       28,651,635      27,120,865           25,409,098            5.64   23,797,573
净资产
总资产                    121,982,041   112,617,088             103,281,911          8.32    92,719,144
(二)      主要财务指标
                                                           2013年              本期比上年
         主要财务指标             2014年                                         同期增减      2012年
                                                  调整后          调整前           (%)
基本每股收益(元/股)                0.213          0.177          0.173            20.34        0.177
稀释每股收益(元/股)                0.213          0.177          0.173            20.34        0.177
扣除非经常性损益后的基本每            0.167          0.141          0.147            18.44        0.102
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                  9                8              9    增加1个百
                                                                                     分点
扣除非经常性损益后的加权平                 7                7              7          0
均净资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
                                               5 / 156
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(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:千元 币种:人民币
                                                2014 年金    附注(如适    2013 年金   2012 年金
                非经常性损益项目
                                                   额            用)         额          额
补贴收入                                          504,193                    362,284     460,154
转让资产产生的净收益                              156,536                     20,779      76,370
处置可供出售金融资产产生的投资收益                135,000                     10,450       2,296
理财产品投资收益                                    99,871                   108,703           -
委托贷款利息收入                                    10,802                   124,823           -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至                29,968                         -           -
合并日的当期净损益
可供出售金融资产取得的投资收益                      24,353                    12,609       4,635
资产减值损失                                                                 -55,145     -86,104
采用公允价值模式进行后续计量的投资性             -249,168                    -64,363     504,363
房地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                53,246                    88,911     125,288
所得税影响额                                     -191,200                   -152,263    -271,751
少数股东权益影响额                                -11,004                    -19,575      -1,374
                      合计                        562,597                    437,213     813,878
四、 采用公允价值计量的项目
                                                                     单位:千元    币种:人民币
                                                                               对当期利润的影响
    项目名称                 期初余额        期末余额          当期变动
                                                                                     金额
可供出售金融资产               2,764,581        4,421,499        1,656,918                     -
投资性房地产                  10,742,182        9,268,104       -1,474,078                23,137
其他流动资产                   2,914,836        3,192,735          277,899                99,871
         合计                 16,421,599      16,882,338           460,739               123,008
                                    第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年,全球经济复苏艰难曲折,复苏动力不足,主要经济体走势分化。国内经济下行压
力持续加大,多重困难和挑战相互交织,中国经济发展进入“新常态”,稳增长和调结构并存。受
国内外经济形势影响,国内航空运输市场竞争更趋激烈。市场需求放缓、高铁网络化冲击、高端
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                                           2014 年年度报告
 商务需求减少等成为中国民航业发展的新常态。虽全年民航运输量仍保持较快增长,但呈现增\"
 量\"不增\"价\"态势。
      面对错综复杂的经济环境和民航运输行业环境,公司董事会及管理层积极探索创新,深耕国
 内市场,进一步增强区域市场优势;拓展国际市场,新增北美、西欧数条国际航线;狠抓安全监
 管,保证零事故率,继续增强公司的综合竞争力,实现了较好的经济效益。现将董事会 2014 年
 工作情况报告如下:
      2014 年,公司实现主营业务收入 324.15 亿元,同比增长 4.66%。其中航空客运收入 314.60
 亿元,占主营业务收入 97.05%;货邮及逾重行李收入 8.94 亿元,占主营业务收入 2.76%,其他
 收入 0.62 亿元,占主营业务收入 0.19%。全年实现归属上市公司股东净利润 25.91 亿元。
      2014 年,公司实现总周转量 610,945 万吨公里,同比增长 14.27%;实现旅客运输量 3,560
 万人,同比增长 15.10%;公司平均客座率 86.80%,同比增长 1 个百分点。2014 年,公司共引进
 运力 24 架,退出 8 架。截至 2014 年 12 月 31 日,公司运营飞机共 169 架,机队分布情况如下表
 所示。
机型     B737-700    B737-800   B767-300     B787        A320    A319      A330-200    A330-300     合计
架数        16          119        3           8           4       3            8         8         169
    经营数据摘要
 指标                                      2014 年              2013 年                增减(%)
 可用座公里(ASK)                            6,826,028            5,975,405                         14.24
 运输总周转量(万吨公里)                     610,945              534,649                         14.27
 客运总周转量(万吨公里)                     523,529              453,665                         15.40
 货邮总周转量(万吨公里)                      87,415                  80,984                       7.94
 飞行总公里(万公里)                          38,268                  34,046                      12.40
 总飞行小时(小时)                           594,341              531,039                         11.92
 飞行班次(班次)                             260,499              234,457                         11.11
 飞机日利用率(小时)                              10.26               10.21                        0.49
 旅客运输量(万人)                                3,560               3,093                       15.10
 货邮运输量(万吨)                                36.07               34.47                        4.64
 平均客座率(%)                                      86.8                 85.8           上升 1 个百分点
 平均载运率(%)                                      83.6                 81.6           上升 2 个百分点
 (一) 主营业务分析
 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                单位:千元 币种:人民币
                 科目                        本期数               上年同期数           变动比例(%)
 营业收入                                     36,043,771                33,276,254                 8.32
 营业成本                                     27,702,882                26,144,416                 5.96
 销售费用                                      2,166,136                  2,077,680                4.26
 管理费用                                            768,210                699,370                9.84
 财务费用                                      3,401,198                  2,045,331                66.29
 经营活动产生的现金流量净额                    6,004,642                10,747,616                -44.13
 投资活动产生的现金流量净额                   -6,312,266               -16,832,642                 62.50
 筹资活动产生的现金流量净额                          460,477              3,933,560               -88.29
                                               7 / 156
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2. 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司完成营业收入 36,043,771 千元,同比增长 8.32%。其中公司完成运输收入
32,415,023 千元,同比增长 4.66%,主要系 2014 年我司机队规模扩大所致。
(2) 主要销售客户的情况
               主要销售商                       金额(千元)               占营业收入比例(%)
               销售客户 1                               7,688,895                          21.33
               销售客户 2                                 250,610                           0.70
               销售客户 3                                 147,149                           0.41
               销售客户 4                                 146,994                           0.41
               销售客户 5                                 143,366                           0.40
                   合计                                 8,377,014                          23.25
3. 成本
(1) 成本分析表
                                                                                        单位:千元
                                             分产品情况
                                                                                   本期金
                                                                       上年同
                                           本期占总                                额较上
               成本构成                                  上年同期金    期占总                情况
 分产品                     本期金额       成本比例                                年同期
                 项目                                        额        成本比                说明
                                             (%)                                   变动比
                                                                       例(%)
                                                                                   例(%)
航空运输       客运         25,019,620        90.31      24,294,306        92.92     2.99
业务
航空运输       货运及逾        710,632         2.57          758,073       2.90     -6.26
业务           重
航空运输       其他                    -          -                -           -        -
业务
                            25,730,252        92.88      25,052,379        95.82     2.71
(2) 主要供应商情况
主要供应商                                               金额(千元)          占营业成本比例(%)
航油供应商 1                                                   6,755,503                     24.39
起降供应商 2                                                   2,200,620                      7.94
航油供应商 3                                                   1,437,012                      5.19
航油供应商 4                                                     722,058                      2.61
航油供应商 5                                                     632,353                      2.28
合计                                                          11,747,546                     42.41
                                               8 / 156
                                      2014 年年度报告
4.   费用
    报告期内,公司销售费用发生额 2,166,136 千元,较上年同比增长 4.26%,主要系系统订座
费及促销费增加所致;公司管理费用发生额 768,210 千元,同比增长 9.84%,主要系管理人员薪
酬及保险费增长所致;公司财务费用发生额 3,401,198 千元,同比增长 66.29%,主要系本年汇兑
损失所致。
5.   现金流
    报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 6,004,642 千元,同比下降 44.13%,主要系
应付款项结算周期缩短所致;公司投资活动产生的现金流量净额-6,312,266 千元,支出同比减少
62.50%,主要系公司本年对外投资减少所致;公司本年度筹资活动的现金流量净额 460,477 千元,
同比下降 88.29%,主要系公司本年度支付融资租赁款增加所致。
6.   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 发展战略和经营计划进展说明
    1)2014 年 3 月,公司完成受让云南祥鹏航空股权,并成为云南祥鹏航空控股股东。 2014
年云南祥鹏航空实现飞行 52729 班次,累计飞行 52495 万公里,旅客运输量 568.26 万人次,周
转量 68850.62 万吨公里,客座率达 83%,成为占据云南省超过 15.40%市场份额的昆明第二大基
地航空公司。2015 年,公司机队规模力争达到 35 架,云南省市场份额达到 18%。
    2)乌鲁木齐航空于 2014 年 8 月 29 日顺利开航,并陆续开通乌鲁木齐=西安、成都、郑州、
太原、喀什、和田、伊宁、库尔勒 8 条航线,累计执行两千七百余班次,运送旅客近 43 万人次。
    乌鲁木齐航空响应党中央“一路一带”的号召,积极落实市政府各项方针政策,不断引进飞
机拓展航线网络,构建形成“东西成扇、疆内成网、四通八达”的空中丝绸之路。其航线网络构
建第一阶段(2015 年-2017 年):计划以乌鲁木齐为起点,打造以成都、昆明为中心辐射西南部
地区;以西安、郑州为中心辐射中东部地区;以广州、海口为中心辐射中南地区,初步形成疆外
扇形航线网络。乌鲁木齐航空 2015 年将引进飞机 3 架,机队规模达到 6 架,2016 年将再引进 4
架,机队规模达 10 架, 2017 年机队将达到 15 架。
    3)2014 年 10 月,福州航空有限责任公司正式投入运营,以国内航线为主,开通福州至上海
浦东、海口、昆明、太原、重庆、西安、天津、合肥等往返航线。福州航空未来将抓住海峡西岸
经济区发展战略、福建自贸区建设、福州新区规划的契机,立足福建、面向海峡,开展国际及港
澳台航空客货邮运输业务。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                    主营业务分产品情况
                                            毛利率      营业收   营业成本比上   毛利率比上
分产品      营业收入      营业成本
                                            (%)       入比上   年增减(%)    年增减(%)
                                          9 / 156
                                           2014 年年度报告
                                                               年增减
                                                               (%)
                                                                                          增加 1.72 个
客运       31,459,572               25,019,620      20.47        5.22             2.99
                                                                                          百分点
货运
                                                                                          增加 1.72 个
及逾           893,546                 710,632      20.47       -4.23            -6.26
                                                                                          百分点
重
其他            61,905                       -     100.00      -55.64                -
                                                                                          增加 1.51 个
合计       32,415,023               25,730,252      20.62        4.66             2.71
                                                                                          百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                           单位:千元    币种:人民币
               地区                             营业收入                  营业收入比上年增减(%)
中国大陆                                                    28,346,597                            3.69
其他国家和地区                                               4,068,426                     

  附件:公告原文
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