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渤海汽车:2023年度会计师事务所履职情况评估报告 下载公告
公告日期:2024-04-26

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华在审计中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,中兴华在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)基本信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,特殊普通合伙企业。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2022年度经审计的业务收入184,514.90万元,其中审计业务收入135,088.59 万元,证券业务收入32,011.50万元;2022年度上市公司年报审计115家。

(二)投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元,购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

(三)诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

二、项目信息

(一)基本信息

签字项目合伙人:李江山,注册会计师,1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过21年,先后为海尔智家(600690)、赛轮轮胎(601058)、红星发展(600367)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师:蔡征,注册会计师,2021年成为注册会计师,自2018年起从事审计工作,自2018年加入中兴华,从事证券服务业务超过5年,注册会计师证书编号110001670474,近三年签署或复核的上市公司包括青岛丰光精密机械股份有限公司。蔡征具备上市公司审计所需的资质和专业能力,能够满足公司年度审计的要求。

担任项目质量控制复核人:杨勇,注册会计师,从2000年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

(二)诚信记录

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,项目合伙人、项目质量控制复核人各受到证监会的行政处罚1次,不存在受证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人、项目质量控制复核人受到证监会的行政处罚的具体情况详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
1李江山2023年11月3日警告中国证监会中兴华山东分所管理合伙人;处以20万元罚款
2杨勇2023年11月3日警告中国证监会希努尔2018年至2019年年度审计报告项目质量控制复核人;处以20万元罚款

(三)独立性

中兴华会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、事务所履职情况

2023年年度审计过程中,中兴华针对公司制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。在执行审计工作的过程中,中兴华及相关审计人员就独立性、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等方面与公司管理层进行了沟通,并达成一致意见。

经审计,中兴华认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估,中兴华的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司认为中兴华在公司财务报告及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,如期完成审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
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