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松发股份:松发股份:关于非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的专项审核说明 下载公告
公告日期:2021-04-28

专项审核说明

华兴专字[2021]21001350105号广东松发陶瓷股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“松发股份”)2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2021年4月26日出具了华兴审字[2021]21001350018号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,松发股份编制了后附的广东松发陶瓷股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是松发股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计松发股份2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对松发股份实施2020年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序,为了更好地理解松发股份的2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。


  附件:公告原文
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