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目录
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审核说明
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
地址IAddI中国杭州市钱江新城新业路
号UDC时代大厦A座
层邮编IP.C I ,310016电话{Tel):0571-88879999传真(Fax) :
0571-88879000wv,川zhcpa.cn
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地址(AddJ中国t'tlt(市钱江橱械新业路
号UDC时代大厦A座
层邮编(P.CJ : 310016电话(Tel):0571-88879999传真(Fax): 0571-88879000VNIW.zhcpa.cn
关于宁波旭升汽车技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2021]0903号宁波旭升汽车技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称旭升股份)2020年度财务报表,并出具了中汇会审[2021]0902号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的旭升股份管理层编制的<<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表))(以下简称汇总表)进行了审核。
-、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委
员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)))(中国证券监督管理委员会公告
[2017]
号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对旭升股份管理层编制的汇总表发表
专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
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审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为,旭升股份管理层编制的汇总表在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计旭升股份2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供旭升股份2020年度报告披露使用,不得用作任何其他用途。本段内容不影响己发表的审计意见。为了更好地理解旭升股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
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报告日期2021年
月
日
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附表2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:宁波旭升汽车技术股份有限公司金额单位:人民币元非经营性资金;资金占用方名称:占用方与上市公!上市公司核算:2阳年期初占:2020年度占用累计发:2020年度占用资:
2020年度偿还累2020年期末占用J占用形;占用性质-占用一一一---,…一一一……iP用养些表娶一;些舍}情IR--j-一明资金舍挥-L生金号月
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