天富能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
天富能源(600509)  业绩预告
公告日期
2020-01-18
报告期
2019-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-41800万元。
业绩预告内容
预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-41800万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响1、受国家环保政策影响,区内实施煤炭消费总量控制及重点区域煤炭消费削减方案,造成报告期内燃煤供应不足,公司火电机组产能利用率下降,自发电量及发电小时数较去年同期均有所下降,造成公司电、热业务毛利率降幅较大;2、因新疆区域内煤炭行业受环保限产等宏观因素的影响,煤炭供应总量限制,使得区内煤炭及运输价格持续上涨,导致公司报告期内发电燃料成本较去年增幅较大;3、公司响应国家落实电网企业降电价政策的相关要求,降低师市内一般工商业及其他用电类别用电价格,造成公司报告期内供电收入有所下降;加之市场原因使得公司本年度用电结构有所调整,以及公司推进开发区大工业电价调整谈判中存在诸多不确定因素,暂未完全落实新电价,致使公司综合平均售电单价有所下降,减少公司收入;4、因煤炭供给不足,使得公司外购国网电量有所增加,外购电力成本较公司自发电成本较高,影响公司盈利水平;此外,根据公司生产经营的实际情况,公司预计需计提资产及商誉减值准备等。上述各项因素综合致使公司2019年度利润出现亏损。(二)非经营性损益的影响本期非经常性损益对净利润的影响金额约为-9,200.00万元左右,主要是由于公司本年度处置全资子公司新疆垃圾焚烧发电有限责任公司股权,以及处置联营企业新疆立业天富能源股份有限公司股权和新疆天富阳光生物科技有限公司股权所致。就上述不利影响,公司2020年将积极采取以下应对措施:1、针对公司电力业务成本上升的情况,公司将积极协调政府推进落实大工业用户电价调整,并根据开发区大工业用户用电价格,有序调整其电量供应分配比例,从而引导开发区工业电价回归合理区间,提升公司平均售电单价;2、针对区内环保减煤政策的影响,公司将积极协调政府调整区内煤炭用量分配向公用电厂倾斜,发挥公司大机组、高效率的优势,以提升公司自发电量;同时,加强科学环保调度的精度,优化配置公司各类机组的发电出力,综合提高公司发电小时数和发电效率;积极引入水电、光伏、风电环保电量供应,综合降低公司整体供电单位成本;3、进一步做好2020年度区内用电负荷的预测及新增用户的接带入网,综合增加公司电力供应总量,提升公司收入;同时积极参与疆内及疆外电力市场交易,寻求增量市场以打破供电区域对公司电力供应总量的限制,并进一步优化公司供电结构,提升公司售电单价水平;4、随着国企改革的深入推进,公司将加快对部分盈利性较差、折旧较大的重资产进行处置,同时持续对长期亏损、盈利性不高的非主业子公司进行清理,通过转让或清算注销等退出方式,减少公司亏损点,盘活存量资产用于主业发展;5、进一步加强精细化管理,减少不必要的非经营性支出,进一步控制煤炭单耗,线路损耗等可控成本,实现降本增效;同时调整煤炭采购计划,根据市场价格变化适时调整煤炭库存计划,并全面采用公铁联运模式,调节煤价及运费对公司成本管控的不利影响;此外,进一步优化人力资源管理,精简岗位人员配置,并积极拓展电力运维代管市场,增加公司收入。
上年同期每股收益(元)
0.0430
公告日期
2019-10-26
报告期
2019-12-31
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-19000万元至-21500万元。
业绩预告内容
预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-19000万元至-21500万元。 业绩变动原因说明 公司预计2019年1-12月净利润将亏损1.9亿元-2.15亿元。主要原因如下:1、受区内减煤方案的影响,预计公司自发电量及发电小时数较去年同期均将有所下降,同时预计外购国网电量将有所增加,影响公司利润;2、因市场原因,公司本年度用电结构调整预计将使公司综合平均电价有所下降,将减少公司收入;3、同时因煤矿限产能等原因,煤炭成本增幅较大,及去年部分在建项目转固定资产,折旧费用增加等因素,造成公司发电成本上升较多,导致公司利润大幅下滑。
上年同期每股收益(元)
0.0430
公告日期
2019-08-24
报告期
2019-09-30
类型
预亏
业绩预告摘要
预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-12000万元至-18000万元。
业绩预告内容
预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-12000万元至-18000万元。 业绩变动原因说明 公司预计2019年1-9月净利润将亏损1.2亿元-1.8亿元。主要原因是因受经济环境影响,环保要求,公司预计三季度工业企业用电负荷增长不及预期,较去年同期出现下滑;同时因煤矿限产能等原因,煤炭成本增幅较大,及去年部分在建项目转固定资产,折旧费用增加等因素,造成公司发电成本上升较多,导致公司利润大幅下滑。
上年同期每股收益(元)
0.0560
公告日期
2019-01-31
报告期
2018-12-31
类型
预减
业绩预告摘要
预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:-12277.8万元,与上年同期相比变动幅度:-68.68%。
业绩预告内容
预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:-12277.8万元,与上年同期相比变动幅度:-68.68%。 业绩变动原因说明 1、2018年虽然区内电力需求有所上升,提升了公司收入,但主要生产原料煤炭到厂价大幅增长,使得公司电热业务成本攀升,超过收入增长的幅度,导致公司利润下降; 2、2017年底公司2×660MW机组正式投运,投运后折旧增长较多,影响公司利润; 3、受国家政策影响,自2017年下半年起由营业区内居民电价0.526元/千瓦时调整至0.39元/千瓦时;2018年5月1日起,非居民照明用电(1-10千伏)0.557元/千瓦时降至一般工商业用电价格水平0.501元/千瓦时(1-10千伏),合并为一般工商业及其他用电类别,在现行一般工商业电价0.501元/千瓦时的基础上每千瓦时再降低0.0226元(含税价),影响公司利润。
上年同期每股收益(元)
0.1900
公告日期
2018-10-27
报告期
2018-12-31
类型
预减
业绩预告摘要
预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:-50%至-80%。
业绩预告内容
预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:-50%至-80%。 业绩变动原因说明 1、本年度预测供电量虽较上年同期有大幅增长,但公司主要生产原料煤炭到厂价持续大幅增长,使得公司电热业务成本攀升,超过收入增长的幅度,导致公司利润下降;2、公司2×660兆瓦机组正常投运转固后,计提的折旧费用及财务费用有所增加,影响公司利润;3、受政策影响,本地区居民、非居民及一般工商业电价下调,造成电费收入减少,影响公司利润。
上年同期每股收益(元)
0.1900
公告日期
2018-08-30
报告期
2018-09-30
类型
预减
业绩预告摘要
预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:-60%至-80%。
业绩预告内容
预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:-60%至-80%。 业绩变动原因说明 主要原因是尽管本期供电量较上年同期增长幅度较大,但因本地区电煤及运输价格仍保持高位,造成公司发电成本上升较多,此外公司2×660兆瓦机组正常投运转固后,计提的折旧费用及财务费用有所增加;因受区域用电量影响,发电机组发电还未达到满负荷运行,同时受政策影响,本地区居民电价下调,造成电费收入减少;成本费用的增长幅度大于收入的增长幅度,导致公司业绩较上年同期下降。
上年同期每股收益(元)
0.3180
公告日期
2018-07-13
报告期
2018-06-30
类型
预减
业绩预告摘要
预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:397.59万元至897.59万元,与上年同期相比变动值为:-14600万元至-14100万元,同比减少96%左右。
业绩预告内容
预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:397.59万元至897.59万元,与上年同期相比变动值为:-14600万元至-14100万元,同比减少96%左右。 业绩变动原因说明 报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现较大幅度减少,主要原因为:1、2018年上半年虽然区内电力需求有所上升,提升了公司收入,但主要生产原料煤炭到厂价大幅增长,使得公司电热业务成本攀升,超过收入增长的幅度,导致公司利润下降;2、2017年底公司2×660MW机组正式投运,投运后折旧及财务费用增长较多,影响公司利润;3、受国家政策影响,自2017年下半年起由营业区内居民电价0.526元/千瓦时调整至0.39元/千瓦时,影响公司利润。
上年同期每股收益(元)
0.1700
公告日期
2018-04-28
报告期
2018-06-30
类型
预减
业绩预告摘要
公司预计2018年1-6月净利润将较上年同期下降40%-60%。
业绩预告内容
公司预计2018年1-6月净利润将较上年同期下降40%-60%。 业绩变动原因说明 公司预计2018年1-6月净利润将较上年同期下降40%-60%。主要原因是上年同期公司供电营业区内部分工业用户自备电厂故障检修,造成用电需求异常上升,销售增加,本年预计上半年供电情况较上年同期有所下降;同时,公司预计2018年上半年本地区电煤及运输价格仍保持高位,造成公司发电成本上升较多;此外,公司2×660兆瓦机组正常投运转固后,计提折旧有所增加。
上年同期每股收益(元)
0.1700
公告日期
2012-02-01
报告期
2011-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长150%—200%。
业绩预告内容
预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长150%—200%。 业绩预增原因 报告期内,公司转让子公司天富房产公司,获得股权转让收益3亿元以上。
上年同期每股收益(元)
0.2200
公告日期
2011-01-29
报告期
2010-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
经公司财务部门初步测算,预计公司2010 年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期同比增长50%—100%。
业绩预告内容
经公司财务部门初步测算,预计公司2010 年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期同比增长50%—100%。 业绩预增原因 1、报告期内,公司售电量增长,销售收入增加; 2、报告期内,公司加强煤炭采购管理,煤炭质量较好、综合煤价有所降低,单位成本减少,整体毛利率上升; 3、公司控股子公司天富房地产开发公司2010 年度销售单价较上年上升,毛利增加。
上年同期每股收益(元)
0.1300
公告日期
2008-01-23
报告期
2007-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计2007年度净利润比去年同期增长100%以上。
业绩预告内容
预计2007年度净利润比去年同期增长100%以上。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2007-10-24
报告期
2007-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计2007年年度净利润与上年相比将增长50%以上。
业绩预告内容
预计2007年年度净利润与上年相比将增长50%以上。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2007-10-24
报告期
2007-12-31
类型
预增
业绩预告摘要
预计公司本年累计净利润比上年同期有较大幅度的增长。
业绩预告内容
由于本年电热产品销售收入增长较大,以及补贴收入有所增加,预计公司本年累计净利润比上年同期有较大幅度的增长。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2007-10-16
报告期
2007-09-30
类型
预增
业绩预告摘要
2007年1-9月份净利润较上年同期增长900%-1000%。
业绩预告内容
2007年1-9月份净利润较上年同期增长900%-1000%。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2007-07-13
报告期
2007-06-30
类型
预增
业绩预告摘要
预计2007年1-6月净利润较上年同期增长700%-800%。
业绩预告内容
预计2007年1-6月净利润较上年同期增长700%-800%。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2007-04-26
报告期
2007-06-30
类型
预增
业绩预告摘要
预计下一报告期期末累计净利润有可能增长50%以上。
业绩预告内容
预计下一报告期期末累计净利润有可能增长50%以上。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2006-07-27
报告期
2006-06-30
类型
预减
业绩预告摘要
预计2006年半年度净利润将大幅下降。
业绩预告内容
经新疆天富热电股份有限公司财务部门初步测算,预计2006年半年度净利润将大幅下降(上年同期净利润为3343.12万元)。
上年同期每股收益(元)
公告日期
2003-07-29
报告期
2003-06-30
类型
预增
业绩预告摘要
预计本公司2003年上半年度净利润比去年同期有大幅度增长,增幅在50%以上。
业绩预告内容
今年上半年,因公司募集资金收购项目的实施完成及本地区经济发展所带来的电热需求量增长,预计本公司2003年上半年度净利润比去年同期有大幅度增长,增幅在50%以上。
上年同期每股收益(元)
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