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吉林化纤(000420) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,624.47 | 21,668.34 | 20,798.33 | 12,980.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,972.32 | 8,201.37 | 4,018.52 | 6,755.60 | |
应收账款 | 9,050.69 | 12,318.19 | 11,676.11 | 12,438.89 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,782.56 | 11,057.38 | 9,029.45 | 9,830.46 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,922.63 | 3,294.94 | 3,090.85 | 2,451.25 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,750.63 | 38,102.15 | 47,902.46 | 46,380.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 106,103.30 | 94,642.37 | 96,515.72 | 90,837.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,629.01 | 1,499.25 | 1,553.53 | 2,140.30 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 12,523.00 | 33,615.84 | 30,626.45 | 29,280.40 | |
工程物资 | 1,064.63 | 124.90 | 142.56 | 98.84 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 149,757.08 | 127,798.42 | 130,905.84 | 133,442.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,249.17 | 17,400.09 | 17,551.01 | 17,701.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 572.68 | 587.76 | 591.25 | 684.45 | |
递延所得税资产 | 2,727.40 | 3,024.55 | 3,111.58 | 3,139.38 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 185,522.96 | 184,050.81 | 184,482.21 | 186,487.50 | |
资产总计 | 291,626.26 | 278,693.18 | 280,997.93 | 277,324.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 68,768.00 | 99,194.00 | 98,884.00 | 80,703.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 33,800.00 | 10,500.00 | 8,200.00 | 7,500.00 | |
应付账款 | 39,362.95 | 36,598.55 | 36,012.05 | 33,410.62 | |
预收款项 | 4,908.87 | 7,918.65 | 2,162.96 | 7,951.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,195.94 | 4,745.98 | 4,849.82 | 4,863.88 | |
应交税费 | -964.22 | -1,755.37 | -1,982.91 | -1,683.16 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 456.71 | 854.91 | 854.91 | 854.91 | |
其他应付款 | 8,518.00 | 15,137.67 | 22,243.22 | 19,681.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | 8,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 162,046.25 | 173,194.39 | 171,224.05 | 161,282.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,728.00 | 13,822.00 | 13,822.00 | 16,822.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 109.00 | 37.00 | 37.30 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 292.93 | 304.11 | 317.68 | 464.37 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,215.32 | 2,208.00 | 2,196.13 | 2,199.25 | |
非流动负债合计 | 38,236.25 | 16,443.11 | 16,372.80 | 19,522.92 | |
负债合计 | 200,282.50 | 189,637.50 | 187,596.85 | 180,805.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,825.75 | 37,825.75 | 37,825.75 | 37,825.75 | |
资本公积 | 47,377.23 | 47,420.63 | 47,461.34 | 47,901.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,050.21 | 19,050.21 | 19,050.21 | 19,050.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -23,447.67 | -24,058.04 | -20,103.36 | -17,703.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 80,805.52 | 80,238.56 | 84,233.95 | 87,074.34 | |
少数股东权益 | 10,538.24 | 8,817.12 | 9,167.13 | 9,444.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 91,343.76 | 89,055.68 | 93,401.08 | 96,518.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,626.26 | 278,693.18 | 280,997.93 | 277,324.78 |
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