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东方雨虹(002271) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,852.88 | 13,348.02 | 18,387.04 | 14,747.85 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 78.89 | 228.22 | 35.00 | -- | |
应收账款 | 29,809.75 | 23,983.88 | 24,018.36 | 21,690.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,048.68 | 6,675.72 | 6,662.74 | 7,264.08 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,360.62 | 8,892.55 | 6,466.86 | 5,361.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,407.68 | 21,460.79 | 21,008.79 | 19,464.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 81,558.50 | 74,589.17 | 76,578.79 | 68,528.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 193.48 | 5,454.55 | 4,152.32 | 2,483.40 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 16,634.76 | 8,255.92 | 7,793.00 | 7,518.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,834.64 | 1,953.20 | 1,964.18 | 1,857.42 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 545.21 | 535.41 | 563.67 | 569.82 | |
递延所得税资产 | 377.01 | 367.89 | 332.16 | 436.41 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 19,585.11 | 16,566.97 | 14,805.34 | 12,865.74 | |
资产总计 | 101,143.60 | 91,156.14 | 91,384.13 | 81,393.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,250.00 | 19,300.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,482.18 | 5,780.00 | 12,910.96 | 7,231.00 | |
应付账款 | 3,966.63 | 4,961.66 | 5,272.36 | 3,708.74 | |
预收款项 | 7,652.55 | 8,535.49 | 7,054.15 | 5,271.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 324.10 | 379.25 | 332.73 | 179.91 | |
应交税费 | 3,843.02 | 4,486.68 | 3,405.43 | 1,961.22 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | |
其他应付款 | 2,046.92 | 983.22 | 1,077.41 | 2,097.52 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 51,625.80 | 44,486.69 | 46,913.43 | 37,309.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | 221.61 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 254.92 | 323.25 | 346.50 | 369.75 | |
非流动负债合计 | 254.92 | 323.25 | 346.50 | 591.36 | |
负债合计 | 51,880.72 | 44,809.94 | 47,259.93 | 37,901.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,914.00 | 7,914.00 | 7,914.00 | 5,276.00 | |
资本公积 | 21,509.96 | 21,090.55 | 21,090.55 | 23,728.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,795.93 | 1,213.94 | 1,213.94 | 1,213.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,938.91 | 15,065.85 | 12,882.55 | 12,279.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 48,158.80 | 45,284.34 | 43,101.03 | 42,498.42 | |
少数股东权益 | 1,104.09 | 1,061.87 | 1,023.18 | 994.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 49,262.89 | 46,346.20 | 44,124.20 | 43,492.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,143.60 | 91,156.14 | 91,384.13 | 81,393.74 |
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