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浙江永强(002489) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,698.14 | 94,358.31 | 133,857.26 | 156,683.64 | |
交易性金融资产 | 19,669.52 | 7,507.37 | 322.24 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 56,345.15 | 10,925.34 | 29,363.83 | 80,938.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,317.07 | 24,498.18 | 7,825.69 | 8,785.07 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 53.37 | 53.54 | 53.54 | 42.36 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,621.32 | 1,621.64 | 1,462.16 | 3,490.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 72,081.73 | 62,374.37 | 36,609.55 | 51,804.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 145,871.33 | 98,033.69 | 108,867.12 | 58,817.77 | |
流动资产合计 | 348,657.64 | 299,372.43 | 318,361.38 | 360,561.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,706.66 | 5,706.66 | 5,706.66 | 5,706.66 | |
投资性房地产 | 1,463.10 | 1,276.00 | 1,290.21 | 1,304.43 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 15,439.28 | 16,024.31 | 39,191.79 | 37,701.32 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 94,858.71 | 89,797.22 | 65,571.89 | 65,674.67 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,437.39 | 21,627.64 | 21,836.84 | 22,046.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 582.78 | 643.05 | 627.91 | 693.39 | |
递延所得税资产 | 1,778.95 | 636.24 | 778.79 | 1,419.63 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 141,266.88 | 135,711.11 | 135,004.09 | 134,546.64 | |
资产总计 | 489,924.52 | 435,083.54 | 453,365.48 | 495,108.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,709.98 | 4,918.40 | 8,261.85 | 25,025.14 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 84,080.00 | 76,913.00 | 87,581.00 | 95,355.00 | |
应付账款 | 39,234.66 | 25,020.83 | 25,723.58 | 33,195.45 | |
预收款项 | 345.85 | 1,083.67 | 1,511.87 | 1,242.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,703.81 | 5,420.31 | 5,022.60 | 5,250.03 | |
应交税费 | 2,886.55 | 2,558.27 | 4,902.62 | 8,220.75 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 83.61 | 1.43 | 80.86 | 35.22 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,762.86 | 5,034.28 | 4,584.79 | 5,129.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 173,807.33 | 120,950.20 | 137,669.16 | 173,453.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 1,421.70 | 1,421.70 | -- | |
递延所得税负债 | 1,231.58 | 786.23 | 315.40 | 727.88 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,231.58 | 2,207.93 | 1,737.10 | 727.88 | |
负债合计 | 175,038.91 | 123,158.13 | 139,406.27 | 174,181.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,818.38 | 47,818.38 | 47,818.38 | 47,818.38 | |
资本公积 | 198,057.53 | 196,866.89 | 195,453.65 | 196,688.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,609.24 | 10,414.71 | 10,414.71 | 10,414.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 56,916.11 | 57,345.93 | 60,829.18 | 66,486.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 314,885.61 | 311,925.41 | 313,959.21 | 320,926.48 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 314,885.61 | 311,925.41 | 313,959.21 | 320,926.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,924.52 | 435,083.54 | 453,365.48 | 495,108.26 |
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