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海波重科(300517) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,704.75 | 18,579.39 | 16,058.77 | 17,870.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 48,847.30 | 43,161.66 | 45,480.33 | 38,419.17 | |
应收票据 | 7,166.52 | 7,387.50 | 4,897.50 | 3,210.78 | |
应收账款 | 41,680.78 | 35,774.16 | 40,582.83 | 35,208.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,719.38 | 4,237.53 | 3,787.78 | 8,919.33 | |
其他应收款(合计) | 1,446.35 | 1,471.03 | 1,685.64 | 1,534.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,446.35 | -- | 1,685.64 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,686.09 | 42,078.25 | 39,504.69 | 31,838.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 71.60 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 290.70 | 87.62 | 1,040.06 | 5.47 | |
流动资产合计 | 107,694.57 | 109,615.48 | 107,557.27 | 98,659.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,156.49 | 4,072.76 | 4,050.07 | 3,374.76 | |
在建工程 | 1,156.49 | -- | 4,050.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,534.98 | 18,200.68 | 18,355.29 | 18,547.76 | |
固定资产净额 | 23,534.98 | -- | 18,355.29 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,383.68 | 6,432.97 | 6,482.27 | 6,506.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,738.74 | 1,494.62 | 1,458.09 | 1,486.40 | |
其他非流动资产 | 23.84 | -- | -- | 56.66 | |
非流动资产合计 | 32,837.73 | 30,201.04 | 30,345.71 | 29,972.48 | |
资产总计 | 140,532.30 | 139,816.51 | 137,902.98 | 128,631.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 4,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 45,767.41 | 48,626.51 | 46,415.87 | 36,556.90 | |
应付票据 | 20,881.28 | 28,777.21 | 27,787.30 | -- | |
应付账款 | 24,886.13 | 19,849.30 | 18,628.57 | -- | |
预收款项 | 15,890.87 | 16,904.03 | 17,307.30 | 14,966.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,287.29 | 242.91 | 452.97 | 274.81 | |
应交税费 | 1,141.18 | 782.16 | 663.67 | 1,336.74 | |
其他应付款(合计) | 3,001.41 | 2,428.58 | 2,475.19 | 3,910.64 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,001.41 | -- | 2,475.19 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 68,088.16 | 68,984.19 | 68,315.00 | 61,045.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 249.30 | 256.30 | 263.30 | 270.29 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 249.30 | 256.30 | 263.30 | 270.29 | |
负债合计 | 68,337.47 | 69,240.49 | 68,578.29 | 61,315.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,673.80 | 10,680.40 | 10,685.40 | 10,685.40 | |
资本公积 | 34,222.78 | 31,656.06 | 31,691.06 | 31,691.06 | |
减:库存股 | 2,061.12 | 2,113.92 | 2,153.92 | 3,563.20 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 343.92 | 368.33 | 368.33 | 380.87 | |
盈余公积 | 3,375.17 | 3,119.60 | 3,119.60 | 3,119.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,640.28 | 26,865.55 | 25,614.21 | 25,001.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,194.84 | 70,576.02 | 69,324.68 | 67,315.64 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,194.84 | 70,576.02 | 69,324.68 | 67,315.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,532.30 | 139,816.51 | 137,902.98 | 128,631.51 |
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