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华阳新材(600281) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 50,982.63 | 27,427.31 | 13,806.54 | 21,960.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 24,471.45 | -- | 29,911.07 | -- | |
应收票据 | 1,471.06 | 760.72 | 3,634.24 | 1,171.00 | |
应收账款 | 23,000.39 | 37,661.75 | 26,276.83 | 19,728.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,111.32 | 20,325.09 | 21,851.81 | 18,709.36 | |
其他应收款(合计) | 6,698.51 | -- | 11,520.98 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,698.51 | 14,273.77 | 11,520.98 | 11,779.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,153.33 | 35,586.63 | 32,976.90 | 40,958.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 10,739.25 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 408.54 | 511.39 | 381.67 | 428.05 | |
流动资产合计 | 127,825.77 | 136,546.66 | 110,448.97 | 125,473.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,235.67 | 1,235.67 | 1,235.67 | 1,235.67 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 581.29 | -- | 537.53 | -- | |
在建工程 | 581.29 | 544.50 | 537.53 | 531.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,462.15 | -- | 8,589.39 | -- | |
固定资产净额 | 6,462.15 | 8,454.77 | 8,589.39 | 8,646.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.66 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 528.61 | 532.66 | 536.70 | 540.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 8,095.32 | 6,047.18 | 6,047.18 | 5,816.25 | |
其他非流动资产 | 65,161.19 | 68,309.31 | 69,319.02 | 75,809.72 | |
非流动资产合计 | 84,064.23 | 85,124.07 | 86,265.49 | 92,581.02 | |
资产总计 | 211,890.00 | 221,670.73 | 196,714.47 | 218,054.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,200.00 | 21,700.00 | 3,700.00 | 4,999.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 47,907.33 | -- | 61,399.79 | -- | |
应付票据 | 10,950.00 | 18,029.00 | 18,319.00 | 31,112.00 | |
应付账款 | 36,957.33 | 50,301.93 | 43,080.79 | 38,441.43 | |
预收款项 | 8,955.15 | 15,188.52 | 17,391.76 | 28,949.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,694.87 | 5,051.12 | 4,886.25 | 4,861.71 | |
应交税费 | 4,886.24 | 4,390.28 | 5,708.60 | 4,394.74 | |
其他应付款(合计) | 65,083.39 | -- | 55,938.87 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 74.49 | 34.49 | 34.49 | 32.33 | |
其他应付款 | 65,008.90 | 52,676.09 | 55,904.39 | 48,056.39 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 142.25 | 232.00 | 763.06 | 1,230.43 | |
流动负债合计 | 154,869.23 | 167,603.44 | 149,788.33 | 162,077.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 320.00 | -- | 2,970.00 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 320.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 320.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | |
负债合计 | 155,189.23 | 170,573.44 | 152,758.33 | 165,047.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,440.20 | 51,440.20 | 51,440.20 | 51,440.20 | |
资本公积 | 57,746.19 | 57,746.19 | 57,746.19 | 57,746.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 822.42 | 821.47 | 817.88 | 819.44 | |
盈余公积 | 5,464.09 | 5,464.09 | 5,464.09 | 5,464.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -60,329.99 | -66,017.57 | -73,138.87 | -64,110.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 55,142.92 | 49,454.38 | 42,329.50 | 51,359.81 | |
少数股东权益 | 1,557.85 | 1,642.91 | 1,626.64 | 1,647.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,700.77 | 51,097.29 | 43,956.14 | 53,007.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,890.00 | 221,670.73 | 196,714.47 | 218,054.76 |
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