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亚翔集成(603929) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,139.17 | 16,984.12 | 25,491.74 | 29,270.61 | |
交易性金融资产 | 19,448.83 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 87,138.25 | 91,093.20 | 83,602.48 | 66,124.55 | |
应收票据 | 579.26 | 468.81 | 821.02 | 784.84 | |
应收账款 | 86,558.99 | 90,624.39 | 82,781.46 | 65,339.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,395.98 | 2,787.91 | 2,212.42 | 2,867.50 | |
其他应收款(合计) | 1,268.96 | 1,263.53 | 1,256.52 | 889.20 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,268.96 | -- | 1,256.52 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,740.59 | 34,456.49 | 36,042.68 | 32,946.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,270.80 | 43,817.29 | 30,835.41 | 43,638.97 | |
流动资产合计 | 205,402.58 | 190,402.56 | 179,441.25 | 175,736.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 253.62 | 261.33 | 269.04 | 276.76 | |
在建工程(合计) | 2,830.49 | 2,455.23 | 1,818.26 | 1,727.12 | |
在建工程 | 2,830.49 | -- | 1,818.26 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,942.49 | 1,973.80 | 1,995.09 | 2,035.68 | |
固定资产净额 | 1,942.49 | -- | 1,995.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 435.60 | 422.53 | 427.76 | 449.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,828.59 | 1,750.40 | 1,905.46 | 1,691.72 | |
其他非流动资产 | 16.03 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 7,306.82 | 6,863.30 | 6,415.61 | 6,180.74 | |
资产总计 | 212,709.40 | 197,265.85 | 185,856.86 | 181,917.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 84,155.60 | 65,502.50 | 66,646.02 | 61,635.76 | |
应付票据 | 3,267.25 | 500.00 | -- | -- | |
应付账款 | 80,888.35 | 65,002.50 | 66,646.02 | -- | |
预收款项 | 1,422.95 | 7,813.92 | 494.79 | 490.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,762.27 | 702.50 | 695.24 | 687.69 | |
应交税费 | 564.63 | 596.48 | 617.86 | 1,132.33 | |
其他应付款(合计) | 238.14 | 116.33 | 116.14 | 100.91 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 7.85 | -- | |
其他应付款 | 238.14 | -- | 108.29 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 7,811.03 | 7,246.19 | 5,098.78 | 2,477.49 | |
流动负债合计 | 95,954.61 | 81,977.92 | 73,668.83 | 66,524.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 12.21 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12.21 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 95,966.81 | 81,977.92 | 73,668.83 | 66,524.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,336.00 | 21,336.00 | 21,336.00 | 21,336.00 | |
资本公积 | 25,862.39 | 25,862.39 | 25,862.39 | 25,862.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 227.46 | 193.43 | 115.23 | 43.03 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,712.08 | 6,719.54 | 6,719.54 | 6,719.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 59,818.59 | 59,307.61 | 56,427.89 | 59,713.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 114,956.51 | 113,418.97 | 110,461.05 | 113,674.05 | |
少数股东权益 | 1,786.07 | 1,868.97 | 1,726.97 | 1,719.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,742.58 | 115,287.93 | 112,188.02 | 115,393.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,709.40 | 197,265.85 | 185,856.86 | 181,917.62 |
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