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海昇药业(870656) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,835.01 | 13,795.74 | |||
交易性金融资产 | 82.04 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 1,672.71 | 1,863.31 | |||
应收票据 | 247.76 | -- | |||
应收账款 | 1,424.95 | 1,863.31 | |||
应收款项融资 | -- | 271.36 | |||
预付款项 | 114.67 | 169.91 | |||
其他应收款(合计) | 4.13 | 1.63 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 4.13 | 1.63 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,508.30 | 1,444.41 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 73.31 | -- | |||
流动资产合计 | 18,290.17 | 17,546.37 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 97.96 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 5,129.49 | 5,357.26 | |||
固定资产净额 | 5,129.49 | 5,357.26 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 652.49 | 672.92 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 16.52 | 19.28 | |||
其他非流动资产 | 199.43 | 6.51 | |||
非流动资产合计 | 5,997.94 | 6,153.93 | |||
资产总计 | 24,288.11 | 23,700.30 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 2,322.15 | 637.68 | |||
应付票据 | 1,878.97 | 91.30 | |||
应付账款 | 443.19 | 546.38 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 68.00 | 13.92 | |||
应交税费 | 556.12 | 731.37 | |||
其他应付款(合计) | 399.34 | 195.04 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 399.34 | 195.04 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 1.92 | 59.61 | |||
流动负债合计 | 3,468.28 | 1,989.88 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 12.31 | -- | |||
长期递延收益 | 419.72 | 80.92 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 432.02 | 80.92 | |||
负债合计 | 3,900.31 | 2,070.80 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
资本公积 | 391.98 | 253.48 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,508.38 | 1,342.32 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 11,487.43 | 14,033.71 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 20,387.80 | 21,629.50 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 20,387.80 | 21,629.50 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,288.11 | 23,700.30 |
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