科达自控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
科达自控(831832)  业绩预告
公告日期
2024-02-27
报告期
2023-12-31
类型
预升
业绩预告摘要
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:60465830.58元,与上年同期相比变动幅度:6.77%。
业绩预告内容
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:60465830.58元,与上年同期相比变动幅度:6.77%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2023年度,公司省内省外业务同时推进,实现业务持续稳定增长。营业收入435,085,938.43元,与上年同期相比增长25.54%;归属于母公司所有者的净利润60,465,830.58元,与上年同期相比增长6.77%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润43,666,379.65元,与上年同期相比增长10.92%。2023年度,公司因限制性股票激励计划确认股份支付分摊费9,691,792.77元,该费用计入经常性损益,相应影响当期净利润;公司融资用于公司城市立体式新能源充电管理系统固定资产投入,导致本期财务费用与上年同比增加8,948,926.47元,如剔除以上事项的影响,公司2023年度归属于母公司所有者的净利润79,106,549.82元,与上年同期相比增长39.69%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润62,307,098.89元,与上年同期相比增长58.28%。另,本年度,伴随业务的拓展,公司销售费用相比上年同期增加8,836,548.16元,研发支出相比上年同期增加3,012,128.27元。2023年度,公司继续保持高强度研发投入,不断加强内控管理,持续完善销售体系建设,为长期增长奠定了良好的基础。(二)业绩变动的主要原因1、随着国家智慧化矿山建设政策的逐步落实,公司不断加强内部控制管理及持续研发新技术、新产品,使得公司的市场竞争能力不断加强,获得客户高度认可。公司对煤矿生产系统和各项生产工艺非常熟悉,可全面了解客户实际需求,为客户提供定制化产品及系统的解决方案。随着技术的逐步成熟和各方共识的形成,获取了更多订单。2、在公司“一体两翼”的战略指引下,公司省内外业务同时发展,本年度相比上年同期省内营业收入增加3,004.02万元,省外营业收入增加5,848.70万元。3、公司不断完善实施部门的内部控制及流程,对项目的进度、费用、质量、安全等关键要素控制更为具体,确保了项目组织协调高效,提高了项目施工效率。2023年度持续加大研发力度、限制性股票激励计划确认股份支付费用分摊、融资金额增加导致财务费用大幅增加,相应减少了本期经营性损益。
上年同期每股收益(元)
0.7800
公告日期
2023-02-24
报告期
2022-12-31
类型
预升
业绩预告摘要
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:56627383.44元,与上年同期相比变动幅度:42.85%。
业绩预告内容
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:56627383.44元,与上年同期相比变动幅度:42.85%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2022年度,公司克服疫情的影响,省内省外业务同时推进,实现业务持续稳定增长。营业收入346,638,718.29元,与上年同期相比增长31.62%;归属于母公司所有者的净利润56,627,383.44元,与上年同期相比增长42.85%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润38,637,051.73元,与上年同期相比增长13.10%。本年度,公司因限制性股票激励计划确认股份支付分摊费用4,704,990.50元,该费用计入经常性损益,相应影响净利润,如剔除该事项的影响,公司2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润43,343,042.23元。2022年度,公司继续保持高强度研发投入,不断加强内控管理,持续完善销售体系建设,为长期增长奠定了良好的基础。(二)业绩变动的主要原因1、随着国家智慧化矿山建设政策的逐步落实,公司不断加强内部控制管理及持续研发新技术、新产品,使得公司的市场竞争能力不断加强,获得客户高度认可。公司对煤矿生产系统和各项生产工艺非常熟悉,可全面了解客户实际需求,为客户提供定制化产品及系统的解决方案。随着技术的逐步成熟和各方共识的形成,获取了更多订单。2、在公司“一体两翼”的战略指引下,公司稳固省内市场的同时积极拓展省外市场,本年度相比上年同期省内营业收入增加6589万元,省外营业收入增加1738万元。3、公司不断完善实施部门的内部控制及流程,对项目的进度、费用、质量、安全等关键要素控制更为具体,确保了项目组织协调高效,提高了项目施工效率。4、本年度持续加大研发力度、限制性股票激励计划确认股份支付费用分摊相应减少了本期经营性损益;收到政府补助以及根据《财政部税务总局科技部公告2022年第28号》文件固定资产加计扣除增加了本期非经常性损益。
上年同期每股收益(元)
0.7400
公告日期
2022-10-20
报告期
2022-09-30
类型
预升
业绩预告摘要
预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:1570万元至1630万元,与上年同期相比变动幅度:40.39%至45.75%。
业绩预告内容
预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:1570万元至1630万元,与上年同期相比变动幅度:40.39%至45.75%。 业绩变动原因说明 报告期内,一方面得益于智慧矿山建设的良好增长态势,公司凭借深耕行业20余年,和对煤矿生产工艺非常熟悉并积累了丰富的经验,全面了解客户实际情况,能为客户提供定制化产品及系统的解决方案。随着技术的逐步成熟和各方共识的形成,可获取更多的订单。另一方面,公司围绕工业互联网技术体系,积极拓展智慧矿山、智慧市政和物联网+服务三个板块的业务。依照年初制定的“12358”管理模式,强化内部管理、严格考核、严控成本、把握市场机遇,提升工作效率,并积极推进新业务拓展,使得公司营收规模、经营效益稳步提升。
上年同期每股收益(元)
0.2100
公告日期
2022-02-28
报告期
2021-12-31
类型
预升
业绩预告摘要
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:40345039.37元,与上年同期相比变动幅度:38.83%。
业绩预告内容
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:40345039.37元,与上年同期相比变动幅度:38.83%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,智慧矿山建设行业增长势头良好,公司业务稳定增长,实现营业收入263,428,485.08元,同比增长30.82%;归属于上市公司股东净利润40,345,039.37元,同比增长38.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润34,212,015.83元,同比增长70.25%;基本每股收益0.62元,同比增长4.85%。报告期末,总资产769,671,820.63元,同比增加73.11%,归属于上市公司股东的所有者权益571,614,142.26元,同比增加102.47%,归属于上市公司股东的每股净资产7.85元,同比增长44.83%。同时公司大力开拓省外市场、调整了领导班子,提升经营执行力、加大研发力度,为公司长期稳定的发展奠定了良好的基础。(二)业绩变动的主要原因报告期内,由于收入的增加归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润34,212,015.83元,同比增长70.25%;基本每股收益0.62元,同比增长4.85%。由于发行股份募集资金到位,报告期末总资产769,671,820.63元,同比增加73.11%,归属于上市公司股东的所有者权益571,614,142.26元,同比增加102.47%,归属于上市公司股东的每股净资产7.85元,同比增长44.83%。
上年同期每股收益(元)
0.5900
公告日期
2022-01-24
报告期
2021-12-31
类型
预升
业绩预告摘要
预计2021年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:3600万元至4000万元,与上年同期相比变动幅度:23.88%至37.64%。
业绩预告内容
预计2021年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:3600万元至4000万元,与上年同期相比变动幅度:23.88%至37.64%。 业绩变动原因说明 报告期内公司省内外市场拓展取得较好效果,营业收入与上年同期相比有所提升净利润相应增加。
上年同期每股收益(元)
0.5900
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