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奥维通信(002231) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,610.75 | 12,596.85 | 15,948.03 | 18,516.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,286.81 | 26,232.00 | 28,391.79 | 27,354.72 | |
应收票据 | 12.14 | -- | -- | 5.32 | |
应收账款 | 15,274.67 | 26,232.00 | 28,391.79 | 27,349.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 695.41 | 1,956.13 | 2,227.07 | 2,381.59 | |
其他应收款(合计) | 2,387.32 | 2,752.08 | 2,909.72 | 2,944.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,387.32 | 2,752.08 | 2,909.72 | 2,944.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,183.95 | 29,871.91 | 29,500.48 | 30,127.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,811.92 | 5,982.52 | 2,881.03 | 1,928.64 | |
流动资产合计 | 69,976.15 | 79,391.49 | 81,858.13 | 83,253.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,475.74 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,233.64 | 4,346.21 | 4,438.33 | 4,543.04 | |
固定资产净额 | 4,233.64 | 4,346.21 | 4,438.33 | 4,543.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 209.42 | 214.78 | 220.53 | 227.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,523.07 | 1,756.08 | 1,809.80 | 1,823.88 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 7,441.86 | 7,817.07 | 7,968.66 | 6,594.13 | |
资产总计 | 77,418.01 | 87,208.56 | 89,826.78 | 89,847.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,146.52 | 6,730.33 | 8,425.99 | 8,708.44 | |
应付票据 | 794.11 | -- | 1,120.85 | 1,158.09 | |
应付账款 | 8,352.40 | -- | 7,305.14 | 7,550.35 | |
预收款项 | 716.63 | 604.75 | 481.88 | 334.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 85.21 | 36.26 | 14.53 | 33.99 | |
应交税费 | 17.79 | 18.96 | 119.26 | 311.12 | |
其他应付款(合计) | 11,500.94 | 10,924.66 | 10,867.10 | 10,197.55 | |
应付利息 | 441.65 | -- | 248.29 | 150.19 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 11,059.29 | 10,924.66 | 10,618.81 | 10,047.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 12.99 | 44.53 | 141.12 | 281.23 | |
流动负债合计 | 21,480.08 | 18,359.49 | 20,049.89 | 19,867.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 17.61 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | |
长期递延收益 | 831.14 | 907.02 | 907.62 | 910.47 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 848.75 | 943.03 | 943.64 | 946.49 | |
负债合计 | 22,328.83 | 19,302.52 | 20,993.52 | 20,813.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,680.00 | 35,680.00 | 35,680.00 | 35,680.00 | |
资本公积 | 16,615.45 | 16,615.45 | 16,615.45 | 16,615.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,022.40 | 3,022.40 | 3,022.40 | 3,022.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -228.67 | 12,588.18 | 13,515.41 | 13,716.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 55,089.19 | 67,906.04 | 68,833.26 | 69,034.42 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 55,089.19 | 67,906.04 | 68,833.26 | 69,034.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,418.01 | 87,208.56 | 89,826.78 | 89,847.92 |
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