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昂利康(002940) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,769.73 | 58,666.67 | 59,255.47 | 64,211.85 | |
交易性金融资产 | 10,005.42 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,273.54 | 17,595.89 | 22,032.16 | 24,748.47 | |
应收票据 | 2,775.25 | 4,499.49 | 4,087.14 | 4,644.50 | |
应收账款 | 15,498.29 | 13,096.39 | 17,945.02 | 20,103.97 | |
应收款项融资 | 1,343.88 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 414.46 | 676.24 | 443.75 | 335.12 | |
其他应收款(合计) | 351.47 | 516.89 | 498.74 | 519.69 | |
应收利息 | -- | 410.37 | 341.29 | 397.78 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 351.47 | -- | 157.45 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,900.44 | 14,929.11 | 15,094.09 | 15,519.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 707.13 | 1,101.32 | 711.51 | 219.33 | |
流动资产合计 | 97,766.06 | 93,486.11 | 98,035.72 | 105,553.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,374.90 | 2,674.24 | 2,791.04 | 2,908.27 | |
投资性房地产 | 170.72 | 175.03 | 179.35 | 183.66 | |
在建工程(合计) | 4,225.60 | 5,678.74 | 5,761.42 | 4,395.15 | |
在建工程 | 4,225.60 | -- | 5,761.42 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 26,232.54 | 23,353.87 | 23,117.02 | 23,524.44 | |
固定资产净额 | 26,232.54 | -- | 23,117.02 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,886.52 | 3,933.82 | 3,942.85 | 3,967.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 126.00 | 127.31 | 101.24 | 31.63 | |
递延所得税资产 | 1,726.21 | 1,242.73 | 1,283.59 | 1,944.63 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 40,732.48 | 39,655.75 | 39,646.51 | 39,424.88 | |
资产总计 | 138,498.54 | 133,141.86 | 137,682.23 | 144,978.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,432.21 | 13,895.56 | 17,090.68 | 20,697.13 | |
应付票据 | 6,807.33 | 6,739.33 | 6,491.80 | -- | |
应付账款 | 7,624.88 | 7,156.23 | 10,598.88 | -- | |
预收款项 | 1,926.69 | 486.70 | 442.63 | 915.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,088.33 | 1,736.80 | 1,336.85 | 805.62 | |
应交税费 | 1,479.36 | 1,841.35 | 1,317.26 | 1,984.48 | |
其他应付款(合计) | 15,590.50 | 14,811.33 | 18,902.33 | 18,555.29 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | |
其他应付款 | 15,562.42 | -- | 18,874.25 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 35,517.09 | 32,771.74 | 39,089.76 | 42,958.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,334.17 | 1,419.14 | 1,245.77 | 1,318.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,334.17 | 1,419.14 | 1,245.77 | 1,318.23 | |
负债合计 | 36,851.26 | 34,190.88 | 40,335.53 | 44,276.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
资本公积 | 54,116.58 | 54,146.19 | 54,132.67 | 54,116.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 183.75 | 169.62 | 132.60 | 92.93 | |
盈余公积 | 4,339.34 | 3,943.30 | 3,943.30 | 3,943.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,872.88 | 27,082.35 | 24,562.66 | 28,152.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,512.54 | 94,341.46 | 91,771.24 | 95,305.48 | |
少数股东权益 | 5,134.74 | 4,609.53 | 5,575.46 | 5,396.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 101,647.28 | 98,950.98 | 97,346.70 | 100,702.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,498.54 | 133,141.86 | 137,682.23 | 144,978.80 |
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