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银信科技(300231) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 87,891.47 | 71,297.68 | 90,206.53 | 101,141.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 57,173.50 | 78,356.69 | 69,731.77 | 67,664.85 | |
应收票据 | -- | 448.04 | 432.73 | 469.71 | |
应收账款 | 57,173.50 | 77,908.65 | 69,299.04 | 67,195.14 | |
应收款项融资 | 1,280.12 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,208.22 | 18,525.18 | 11,940.64 | 10,409.10 | |
其他应收款(合计) | 6,340.84 | 5,535.18 | 6,168.78 | 4,766.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 597.80 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,743.04 | -- | 6,168.78 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,978.29 | 4,787.97 | 4,422.30 | 4,493.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,469.86 | 488.70 | 125.21 | 63.28 | |
流动资产合计 | 192,342.30 | 178,991.40 | 182,595.24 | 188,538.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 23,604.90 | 23,606.68 | 23,595.46 | 23,679.40 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,342.60 | 16,150.15 | 16,618.66 | 16,898.02 | |
固定资产净额 | 16,342.60 | -- | 16,618.66 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,342.88 | 1,126.58 | 1,134.36 | 1,184.39 | |
开发支出 | 839.22 | 180.40 | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6.56 | 9.37 | 12.18 | 14.99 | |
递延所得税资产 | 1,108.30 | 310.98 | 278.64 | 328.91 | |
其他非流动资产 | 3,923.53 | -- | 10,071.00 | 10,071.00 | |
非流动资产合计 | 59,156.03 | 54,444.16 | 53,580.30 | 58,426.71 | |
资产总计 | 251,498.33 | 233,435.56 | 236,175.54 | 246,965.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,198.95 | 87,000.06 | 86,685.40 | 87,662.13 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 46,663.12 | 13,203.57 | 14,986.35 | 14,465.76 | |
应付票据 | 29,298.61 | 1,768.83 | 3,934.14 | -- | |
应付账款 | 17,364.50 | 11,434.74 | 11,052.20 | -- | |
预收款项 | 12,050.68 | 3,605.72 | 4,077.41 | 7,321.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,744.48 | 1,881.20 | 2,030.09 | 2,286.69 | |
应交税费 | 320.18 | 414.34 | 803.53 | 298.01 | |
其他应付款(合计) | 3,154.27 | 2,153.11 | 478.20 | 355.72 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,154.27 | -- | 478.20 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 363.64 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 125,131.68 | 108,258.00 | 109,060.98 | 112,753.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,312.22 | 2,809.43 | 2,935.73 | 3,062.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,312.22 | 2,809.43 | 2,935.73 | 3,062.03 | |
负债合计 | 127,443.90 | 111,067.43 | 111,996.71 | 115,815.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,210.02 | 44,210.02 | 44,210.02 | 44,210.02 | |
资本公积 | 62,124.12 | 62,124.12 | 62,124.12 | 62,124.12 | |
减:库存股 | 17,024.12 | 17,024.12 | 10,784.25 | 9,326.13 | |
其他综合收益 | -4,580.12 | -4,305.70 | -4,342.42 | -10.16 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,541.94 | 6,337.07 | 6,337.07 | 6,337.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,782.59 | 31,026.74 | 26,634.29 | 27,815.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 124,054.43 | 122,368.13 | 124,178.83 | 131,149.99 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 124,054.43 | 122,368.13 | 124,178.83 | 131,149.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,498.33 | 233,435.56 | 236,175.54 | 246,965.53 |
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