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通光线缆(300265) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,663.94 | 8,806.48 | 7,701.61 | 5,135.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 214.66 | -- | 46.59 | 193.50 | |
应收票据及应收账款 | 103,646.04 | -- | 78,126.62 | -- | |
应收票据 | 930.25 | 1,875.34 | 2,297.11 | 1,210.90 | |
应收账款 | 102,715.79 | 83,668.87 | 75,829.51 | 62,231.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,002.71 | 5,440.25 | 3,874.27 | 2,924.52 | |
其他应收款(合计) | 3,337.63 | -- | 2,275.92 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,337.63 | 2,950.17 | 2,275.92 | 3,897.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,010.76 | 19,039.78 | 20,533.24 | 17,276.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 425.90 | 856.68 | 634.73 | 670.45 | |
流动资产合计 | 150,301.63 | 122,637.56 | 113,192.99 | 93,539.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,730.95 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,681.73 | -- | 4.70 | -- | |
在建工程 | 1,681.73 | -- | 4.70 | 43.74 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,603.34 | -- | 28,408.26 | -- | |
固定资产净额 | 30,603.34 | 28,068.93 | 28,408.26 | 28,931.82 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,539.83 | 6,766.11 | 6,797.03 | 6,843.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 862.56 | 880.01 | 907.52 | 823.75 | |
递延所得税资产 | 2,320.92 | 476.78 | 386.53 | 364.68 | |
其他非流动资产 | 723.69 | 396.47 | 400.63 | 131.05 | |
非流动资产合计 | 52,463.03 | 39,588.30 | 39,904.68 | 40,138.20 | |
资产总计 | 202,764.66 | 162,225.86 | 153,097.67 | 133,678.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,160.00 | 41,460.00 | 34,860.00 | 27,860.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 27,689.16 | -- | 18,071.58 | -- | |
应付票据 | 2,264.60 | 1,940.00 | 1,904.99 | 465.00 | |
应付账款 | 25,424.56 | 17,370.66 | 16,166.59 | 9,675.11 | |
预收款项 | 1,836.46 | 2,597.74 | 1,920.13 | 1,779.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,248.80 | 1,568.02 | 1,326.23 | 773.30 | |
应交税费 | 1,614.04 | 1,429.60 | 1,567.47 | 1,691.77 | |
其他应付款(合计) | 9,738.89 | -- | 1,310.36 | -- | |
应付利息 | 89.88 | 54.32 | 44.76 | 50.32 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,649.01 | 1,192.58 | 1,265.60 | 1,833.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 106,287.36 | 67,615.97 | 59,055.78 | 44,128.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,357.20 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,000.00 | -- | 750.00 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 750.00 | 750.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 80.90 | 42.68 | 35.04 | 19.75 | |
长期递延收益 | 436.09 | 380.26 | 394.43 | 422.77 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,874.19 | 1,422.94 | 1,179.47 | 1,192.52 | |
负债合计 | 109,161.55 | 69,038.91 | 60,235.25 | 45,321.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,750.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | 33,750.00 | |
资本公积 | 19,513.49 | 24,446.77 | 24,446.77 | 24,446.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.06 | -3.04 | 46.59 | 193.50 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,732.02 | 2,791.27 | 2,791.27 | 2,791.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,605.37 | 32,201.95 | 31,827.79 | 27,175.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 93,600.82 | 93,186.95 | 92,862.42 | 88,356.91 | |
少数股东权益 | 2.29 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 93,603.11 | 93,186.95 | 92,862.42 | 88,356.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,764.66 | 162,225.86 | 153,097.67 | 133,678.19 |
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