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江丰电子(300666) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,805.00 | 13,668.40 | 27,666.76 | 8,146.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,293.27 | -- | 9,034.71 | 7,244.90 | |
应收票据 | 476.79 | 225.56 | 69.41 | -- | |
应收账款 | 11,816.48 | 10,868.46 | 8,965.30 | 7,244.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 452.67 | 702.76 | 712.23 | 572.52 | |
其他应收款(合计) | 60.24 | -- | 74.31 | 87.51 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 60.24 | 85.84 | 74.31 | 87.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,664.56 | 13,169.10 | 12,351.52 | 12,910.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,704.09 | 1,090.70 | 464.39 | 395.72 | |
流动资产合计 | 43,979.84 | 39,810.81 | 50,303.93 | 29,357.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 206.70 | 332.42 | 360.36 | 340.36 | |
投资性房地产 | 2,005.15 | 2,030.15 | 2,055.14 | 2,080.14 | |
在建工程(合计) | 8,653.13 | -- | 6,016.94 | 4,655.34 | |
在建工程 | 8,653.13 | 8,926.61 | 6,016.94 | 4,655.34 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,271.12 | -- | 26,052.57 | 24,424.87 | |
固定资产净额 | 27,271.12 | 26,977.44 | 26,052.57 | 24,424.87 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,156.00 | 2,165.87 | 2,200.84 | 2,232.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 556.31 | 542.11 | 500.98 | 421.09 | |
递延所得税资产 | 867.20 | 824.96 | 733.17 | 742.82 | |
其他非流动资产 | 2,298.66 | 737.91 | 1,066.63 | 902.67 | |
非流动资产合计 | 44,081.52 | 42,604.72 | 39,053.87 | 35,867.08 | |
资产总计 | 88,061.36 | 82,415.53 | 89,357.80 | 65,224.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,493.31 | 3,082.10 | 12,662.66 | 14,374.35 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,224.56 | -- | 8,766.19 | 7,544.71 | |
应付票据 | 300.00 | -- | 85.00 | 835.00 | |
应付账款 | 11,924.56 | 10,710.34 | 8,681.19 | 6,709.71 | |
预收款项 | 8.95 | 28.42 | 1.18 | 20.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,195.04 | 948.21 | 807.48 | 535.42 | |
应交税费 | 650.41 | 626.81 | 843.04 | 521.32 | |
其他应付款(合计) | 395.52 | -- | 1,509.87 | 61.64 | |
应付利息 | 28.35 | 18.28 | 65.51 | 31.91 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 367.17 | 184.99 | 1,444.36 | 29.74 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 25.45 | 52.27 | 40.12 | |
流动负债合计 | 18,967.78 | 15,624.61 | 24,642.70 | 23,098.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 608.00 | -- | 608.00 | 608.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 35.11 | 75.34 | 62.95 | 34.73 | |
长期递延收益 | 2,655.42 | 2,812.84 | 2,567.64 | 2,594.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,298.54 | 12,496.18 | 12,238.59 | 12,236.92 | |
负债合计 | 31,266.32 | 28,120.79 | 36,881.29 | 35,335.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,876.00 | 21,876.00 | 21,876.00 | 16,407.00 | |
资本公积 | 18,875.16 | 18,895.57 | 18,934.44 | 3,191.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -7.27 | -1.87 | 7.22 | 14.89 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,638.97 | 985.06 | 985.06 | 985.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,116.05 | 12,228.55 | 10,424.90 | 9,325.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56,498.90 | 53,983.31 | 52,227.63 | 29,924.08 | |
少数股东权益 | 296.13 | 311.44 | 248.88 | -34.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,795.03 | 54,294.74 | 52,476.51 | 29,889.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,061.36 | 82,415.53 | 89,357.80 | 65,224.55 |
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