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华信新材(300717) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,719.65 | 7,280.75 | 6,087.74 | 7,662.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,862.29 | 14,208.42 | 13,500.48 | 13,617.77 | |
应收票据 | -- | 1,166.27 | 933.60 | 1,005.59 | |
应收账款 | 11,862.29 | 13,042.15 | 12,566.88 | 12,612.18 | |
应收款项融资 | 1,598.19 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 110.69 | 73.02 | 105.00 | 103.21 | |
其他应收款(合计) | 28.53 | 41.23 | 56.93 | 47.03 | |
应收利息 | -- | 7.14 | 11.29 | 15.30 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 28.53 | -- | 45.64 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,429.88 | 4,536.74 | 4,789.39 | 5,645.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 762.72 | 4,782.77 | 5,570.00 | 4,710.33 | |
流动资产合计 | 32,511.95 | 30,922.92 | 30,109.55 | 31,786.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7,610.13 | 6,552.09 | 11,201.95 | 4,793.32 | |
在建工程 | 7,610.13 | -- | 11,201.95 | -- | |
工程物资 | -- | -- | 0.00 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,412.78 | 22,618.92 | 17,076.15 | 17,392.37 | |
固定资产净额 | 22,412.78 | -- | 17,076.15 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,585.77 | 2,601.45 | 2,617.13 | 2,632.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 175.76 | 190.98 | 230.88 | 230.22 | |
其他非流动资产 | 227.67 | 128.66 | 252.48 | 3,946.95 | |
非流动资产合计 | 33,163.60 | 32,243.59 | 31,530.08 | 29,147.16 | |
资产总计 | 65,675.55 | 63,166.50 | 61,639.63 | 60,933.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,822.36 | 3,209.85 | 3,077.58 | 3,277.30 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,822.36 | 3,209.85 | 3,077.58 | -- | |
预收款项 | 310.62 | 440.06 | 272.15 | 237.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 396.66 | 196.06 | 192.44 | 199.52 | |
应交税费 | 89.42 | 146.55 | 292.94 | 63.24 | |
其他应付款(合计) | 379.86 | 369.71 | 322.68 | 313.14 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 379.86 | -- | 322.68 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 494.06 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,492.98 | 4,362.23 | 4,157.78 | 4,090.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 619.99 | 610.01 | 395.62 | 379.31 | |
长期递延收益 | 1,054.42 | 1,079.08 | 1,103.75 | 1,128.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,674.41 | 1,689.09 | 1,499.37 | 1,507.72 | |
负债合计 | 7,167.39 | 6,051.32 | 5,657.15 | 5,598.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,240.00 | 10,240.00 | 10,240.00 | 10,240.00 | |
资本公积 | 23,789.11 | 23,789.11 | 23,789.11 | 23,789.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,838.94 | 2,321.90 | 2,321.90 | 2,321.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,640.10 | 20,764.17 | 19,631.46 | 18,984.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 58,508.16 | 57,115.19 | 55,982.48 | 55,335.06 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 58,508.16 | 57,115.19 | 55,982.48 | 55,335.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,675.55 | 63,166.50 | 61,639.63 | 60,933.31 |
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