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春兰股份(600854) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,752.35 | 46,688.77 | 42,634.34 | 48,975.61 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,208.30 | 5,204.78 | 4,966.68 | 6,104.52 | |
应收票据 | 2,066.00 | 3,863.93 | 3,106.87 | 3,625.69 | |
应收账款 | 1,142.30 | 1,340.84 | 1,859.82 | 2,478.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 179.97 | 591.28 | 93.18 | 3,436.11 | |
其他应收款(合计) | 517.83 | 1,977.05 | 7,089.21 | 1,207.90 | |
应收利息 | -- | 976.13 | 783.02 | 994.41 | |
应收股利 | 314.45 | 814.45 | 6,124.53 | -- | |
其他应收款 | 203.39 | -- | 181.66 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 39,801.38 | 41,359.67 | 44,183.99 | 45,275.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,490.47 | 2,308.53 | 2,399.83 | 2,149.25 | |
流动资产合计 | 94,950.30 | 98,130.07 | 101,367.22 | 107,149.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,026.00 | 1,504.80 | 1,504.80 | 1,504.80 | |
长期股权投资 | 18,234.62 | 18,052.13 | 18,436.04 | 18,527.38 | |
投资性房地产 | 28,440.52 | 28,774.95 | 29,051.85 | 29,357.85 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,503.20 | 17,880.65 | 18,021.37 | 18,709.37 | |
固定资产净额 | 17,503.20 | -- | 18,021.37 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 479.05 | 483.57 | 487.05 | 487.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,692.94 | 1,744.95 | 1,340.72 | 1,326.97 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 114,977.18 | 113,838.14 | 118,540.25 | 119,158.25 | |
资产总计 | 209,927.48 | 211,968.21 | 219,907.48 | 226,307.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,762.27 | 8,735.50 | 9,342.68 | 9,717.12 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,762.27 | 8,735.50 | 9,342.68 | -- | |
预收款项 | 7,781.36 | 7,792.07 | 7,185.85 | 9,060.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 112.74 | 49.34 | 67.01 | 66.22 | |
应交税费 | 3,342.72 | 2,334.25 | 3,511.50 | 3,178.49 | |
其他应付款(合计) | 2,795.27 | 5,329.59 | 6,620.56 | 3,195.27 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | 3,116.76 | 0.00 | |
其他应付款 | 2,795.27 | -- | 3,503.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 635.93 | 737.25 | 725.65 | 1,192.60 | |
流动负债合计 | 22,430.29 | 24,978.00 | 27,453.25 | 26,410.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 890.21 | 339.27 | 1,414.61 | -- | |
长期递延收益 | 407.51 | 438.30 | 469.09 | 499.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,297.72 | 777.57 | 1,883.70 | 10,499.88 | |
负债合计 | 23,728.01 | 25,755.58 | 29,336.95 | 36,910.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,945.85 | 51,945.85 | 51,945.85 | 51,945.85 | |
资本公积 | 153,464.05 | 153,448.97 | 153,435.51 | 153,421.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,670.63 | 1,017.82 | 4,243.82 | 5,204.65 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 52,074.41 | 52,074.41 | 52,074.41 | 52,074.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -59,338.55 | -57,962.50 | -56,601.92 | -59,642.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 200,816.39 | 200,524.54 | 205,097.67 | 203,003.30 | |
少数股东权益 | -14,616.92 | -14,311.91 | -14,527.14 | -13,606.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 186,199.47 | 186,212.63 | 190,570.53 | 189,397.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,927.48 | 211,968.21 | 219,907.48 | 226,307.29 |
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