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宏昌电子(603002) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,588.73 | 33,425.65 | 23,297.49 | 30,614.69 | |
交易性金融资产 | 7,043.51 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 48,812.36 | 72,594.59 | 74,768.08 | 74,627.07 | |
应收票据 | 6,592.16 | 33,363.36 | 33,943.91 | 38,501.23 | |
应收账款 | 42,220.20 | 39,231.23 | 40,824.18 | 36,125.84 | |
应收款项融资 | 21,009.04 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 796.36 | 493.12 | 766.97 | 934.49 | |
其他应收款(合计) | 24.89 | 1,833.16 | 1,099.44 | 792.56 | |
应收利息 | -- | -- | 5.96 | 67.72 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 24.89 | -- | 1,093.48 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,336.97 | 8,610.91 | 10,497.75 | 11,969.74 | |
划分为持有待售的资产 | 9,903.31 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 110.98 | 372.97 | 550.08 | 922.43 | |
流动资产合计 | 134,626.15 | 117,330.40 | 110,979.81 | 119,860.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5.47 | 5.47 | 5.47 | -- | |
在建工程 | 5.47 | -- | 5.47 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 47,612.72 | 55,364.34 | 56,094.38 | 56,855.12 | |
固定资产净额 | 47,612.72 | -- | 56,094.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,660.05 | 3,241.83 | 3,264.69 | 3,287.56 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 530.84 | 79.24 | 79.24 | 202.13 | |
其他非流动资产 | 186.08 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 50,995.17 | 58,690.88 | 59,443.78 | 60,344.81 | |
资产总计 | 185,621.32 | 176,021.28 | 170,423.60 | 180,205.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,000.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 52,765.98 | 46,513.72 | 43,079.48 | 55,175.86 | |
应付票据 | 33,630.30 | 35,653.52 | 30,748.88 | -- | |
应付账款 | 19,135.68 | 10,860.20 | 12,330.60 | -- | |
预收款项 | 410.91 | 231.67 | 155.77 | 208.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,442.15 | 755.61 | 737.30 | 708.95 | |
应交税费 | 705.22 | 998.34 | 288.41 | 180.84 | |
其他应付款(合计) | 333.05 | 165.17 | 766.40 | 779.28 | |
应付利息 | 16.60 | 15.09 | 16.02 | 13.23 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 59.74 | |
其他应付款 | 316.45 | -- | 750.37 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,100.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,300.00 | |
其他流动负债 | 1,364.90 | 1,539.93 | 1,175.46 | 1,419.52 | |
流动负债合计 | 66,122.21 | 59,104.44 | 55,602.82 | 64,272.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,100.00 | 3,500.00 | 3,700.00 | 4,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 385.16 | 412.22 | 509.40 | 542.89 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,485.16 | 3,912.22 | 4,209.40 | 4,542.89 | |
负债合计 | 69,607.36 | 63,016.65 | 59,812.22 | 68,815.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,441.17 | 61,441.17 | 61,441.17 | 61,441.17 | |
资本公积 | 10,051.83 | 10,051.83 | 10,051.83 | 10,051.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 13.59 | 78.40 | 67.40 | 59.82 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,603.08 | 5,607.39 | 5,607.39 | 5,607.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,904.29 | 35,825.83 | 33,443.59 | 34,229.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116,013.96 | 113,004.62 | 110,611.38 | 111,389.96 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,013.96 | 113,004.62 | 110,611.38 | 111,389.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,621.32 | 176,021.28 | 170,423.60 | 180,205.79 |
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