苏常柴A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
快速通道:
报告期:2005-12-31
`承诺事项 截止2005年12月31日,本公司无需说明的承诺事项
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报告期:2005-06-30
`承诺事项 截止2005年6月30日,公司无需要披露的承诺事项
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报告期:2004-12-31
`承诺事项 截止2004年12月31日,本公司无需说明的承诺事项。
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报告期:2004-06-30
`承诺事项 截止2004年6月30日,公司无需要披露的承诺事项。
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报告期:2003-12-31
`承诺事项 截止2003年12月31日,本公司已承诺以下资本性支出; 2003年12月31日 2002年12月31日 已签约但尚未发生 1,400,000.00 8,342,480.00
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报告期:2003-06-30
`承诺事项 截止2003年6月30日、公司无需要披露的承诺事项。
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报告期:2002-12-31
`承诺事项 截止2002 年12 月31 日,本公司已承诺以下资本性支出: 2002年 12月31日 2001年12月31日 已签约但尚未发生 8,342,480.00 8,792,430.00
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报告期:2002-06-30
`承诺事项 截止2002 年6 月30 日,公司无需要披露的承诺事项。
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报告期:2001-12-31
`合并范围变更

    截至2001年12月31日止,本公司的合并会计报表包括母公司及下列主要子公司 的会计报表:

合并子公司名称 注册资本 投资额

常柴万县柴油机有限公司(“常万”) 35,000,000 21,000,000

常柴银川柴油机有限公司(“常银”) 34,842,111 20,927,032

常州常柴奔牛柴油机配件有限公司 33,786,400 25,339,800

(“奔牛”)

江苏常柴联合收割机有限公司 48,500,000 29,100,000

(“常联”)

常柴金坛柴油机有限公司(“金坛”) 63,292,292 45,109,800

常州车辆有限公司(“常车”) 50,000,000 25,000,000

华鼎科技兴业投资有限公司 160,000,000 100,000,000

(“华鼎”)

常柴动力机械有限公司(“动力机械”) 30,313,500 15,790,000

合并子公司名称 本公司

  权益比例

  二○○一 二○○○

常柴万县柴油机有限公司(“常万”) 60% 60%

常柴银川柴油机有限公司(“常银”) 60% 60%

常州常柴奔牛柴油机配件有限公司 75% 75%

(“奔牛”)

江苏常柴联合收割机有限公司 60% 60%

(“常联”)

常柴金坛柴油机有限公司(“金坛”) 71.3% 71.3%

常州车辆有限公司(“常车”) 50% 50%

华鼎科技兴业投资有限公司 - 62.5%

(“华鼎”)

常柴动力机械有限公司(“动力机械”) - 52.1%

合并子公司名称 主营业务

常柴万县柴油机有限公司(“常万”) 生产与销售柴油机

常柴银川柴油机有限公司(“常银”) 生产与销售柴油机

常州常柴奔牛柴油机配件有限公司 生产与销售柴油机配件

(“奔牛”)

江苏常柴联合收割机有限公司 生产与销售收割机及其零配件

(“常联”)

常柴金坛柴油机有限公司(“金坛”) 生产与销售柴油机

常州车辆有限公司(“常车”) 生产与销售农用车辆及其零配件

华鼎科技兴业投资有限公司 信息工程、生物工程及环保工程

的项目投资

(“华鼎”)

常柴动力机械有限公司(“动力机械”) 生产与销售柴油机配件

    1、华鼎(原本公司之子公司)于2001年12月20日办理公司解散, 有关清算损 失已计入本年度利润表中。

    2、于2001年12月25日, 本公司与武进市柴油机机体厂及一自然人签署有关动 力机械(原本公司之子公司)股权转让协议书。据此,自2001年2月28日起, 本公 司对动力机械无实质控制权,故未纳入合并会计报表范围。


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报告期:2001-06-30
`合并范围

    本报告期内,合并报表范围未发生变化。


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报告期:2000-12-31
`承诺事项

    截止二○○○年及一九九九年十二月三十一日,本集团已承诺以下资本性支出:

  二○○○年 一九九九年

  十二月三十一日 十二月三十一日

  (附注37)

已批准但尚未签约 - 50,982,000

已签约但尚未发生 24,353,000 30,600,000

  24,353,000 81,582,000


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报告期:1999-12-31
`承诺事项

    截止1999年12月31日,公司无需要披露的承诺事项。


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报告期:1999-06-30
`承诺事项

    截止1999年6月30日公司为购建生产厂房, 建造新生产线及其配套设施和购买 机器设备,而作出以下承诺事项:

                                (单位:(人民币万元)

项 目 金 额

已订约但尚未履行 8,177.97

已批准但尚未订约 4,200.00

合 计 12,327.97


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报告期:1998-12-31
`承诺事项

    截止1998年12月31日公司为购建办公楼、建造新生产线及其配套设施和购买机 器设备,已承诺资本性支出380万元。


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报告期:1998-06-30
`会计制度:

    根据财政部规定, 公司上年度执行《股份制试点企业会计制 度》,从1998年1月1日起执行《股份制企业会计制度》。


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报告期:1997-12-31
`资本性承担

    1.资本承担

    截止1997年12月31日公司为购建办公楼, 建造新生产线及其配套设施和购买机 器设备, 而作出以下资本性承担:

    项目                   金额(单位:人民币万元)

已订约但尚未履行 1,028.40

已批准但尚未订约 19,831.90

合计 20,860.30

    2.财务承担:

    常柴股份有限公司拟与常柴集团内其他成员单位共同投资设立“常柴集团财务 公司”, 根据该公司章程草案,拟成立的常柴集团财务公司的注册资本为人民币1 亿元,常柴股份有限公司拟出资4000万元, 占注册资本的40%。截止1997年12 月 31日, 常柴股份有限公司已预付投资款3256万元,因此,尚有744万元之财务承担。


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报告期:1997-06-30
`主要财务指标

    项目               1997年1-6月         上年同期(合并)

每股收益 0.40元 0.499元

净资产收益率 10.1% 17.8%

每股净资产 3.925元 2.80元


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报告期:1996-12-31
`会计年度:以公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。


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报告期:1996-06-30
`财务指数

每股收益(摊薄) 0.499 0.729

每股可分配利润 0.523 0.729

净资产收益率 17.8% 24.3%

每股净资产 2.80 3.17


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报告期:1995-12-31
`会计年度:

    以分历每年一月一日起至十二月三十一日止.


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报告期:1995-06-30
`本财务报告与最近一期年度报告所采取的会计政策和编制方法完全一致。


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报告期:1994-12-31
`会计年度

    以公历每年1月1日起至12月31日止。


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