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三维通信(002115) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,594.22 | 30,686.89 | 9,595.30 | 5,690.56 | |
交易性金融资产 | 1.03 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,504.63 | 30,808.24 | 20,201.83 | 19,139.91 | |
应收票据 | 2,268.72 | 2,983.02 | 1,164.72 | 1,182.66 | |
应收账款 | 26,235.91 | 27,825.22 | 19,037.11 | 17,957.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,748.59 | 2,810.99 | 1,796.65 | 1,495.44 | |
其他应收款(合计) | 1,302.58 | 1,431.98 | 1,049.73 | 994.83 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,302.58 | 1,431.98 | 1,049.73 | 994.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56,722.28 | 48,862.73 | 44,044.16 | 33,909.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8.01 | 4.11 | 2.37 | 5.86 | |
流动资产合计 | 124,881.34 | 114,604.93 | 76,690.04 | 61,235.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 882.66 | 801.63 | 735.85 | 706.89 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,890.56 | 17,650.16 | 16,702.25 | 16,048.00 | |
固定资产净额 | 17,890.56 | 17,650.16 | 16,702.25 | 16,048.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,039.65 | 1,252.64 | 1,549.74 | 1,042.86 | |
开发支出 | -- | 277.29 | 143.47 | 262.62 | |
商誉 | 2,179.96 | 2,179.96 | 2,179.96 | 2,179.96 | |
长期待摊费用 | 250.30 | 245.25 | 222.69 | 195.06 | |
递延所得税资产 | 509.89 | 490.31 | 377.11 | 321.74 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 22,753.01 | 22,897.24 | 21,911.06 | 20,757.12 | |
资产总计 | 147,634.36 | 137,502.17 | 98,601.10 | 81,992.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,973.90 | 24,950.00 | 19,350.00 | 13,350.00 | |
交易性金融负债 | 6.94 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,777.98 | 39,380.21 | 30,535.30 | 20,460.84 | |
应付票据 | 10,997.47 | 11,613.45 | 6,984.07 | 3,129.10 | |
应付账款 | 28,780.51 | 27,766.77 | 23,551.23 | 17,331.74 | |
预收款项 | 5,532.39 | 4,163.81 | 4,799.58 | 3,708.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,503.46 | 416.64 | 741.98 | 685.09 | |
应交税费 | 46.61 | -1,512.56 | -1,398.15 | -468.98 | |
其他应付款(合计) | 872.77 | 905.94 | 793.74 | 894.44 | |
应付利息 | 25.05 | 34.39 | 24.52 | 17.96 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 847.72 | 871.55 | 769.22 | 876.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 74,714.05 | 68,304.04 | 54,822.44 | 38,630.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |
长期应付款 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 643.67 | 554.36 | 448.94 | 344.93 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,022.00 | 1,866.39 | 1,579.21 | 1,606.40 | |
非流动负债合计 | 2,673.13 | 2,428.20 | 2,035.61 | 1,958.80 | |
负债合计 | 77,387.18 | 70,732.24 | 56,858.05 | 40,589.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,410.00 | 13,410.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
资本公积 | 32,278.46 | 32,278.46 | 10,750.99 | 10,750.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,314.42 | 1,714.51 | 1,714.51 | 1,714.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,578.61 | 14,966.46 | 13,483.64 | 13,753.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,581.49 | 62,369.43 | 37,949.14 | 38,218.84 | |
少数股东权益 | 4,665.69 | 4,400.50 | 3,793.90 | 3,184.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 70,247.18 | 66,769.93 | 41,743.05 | 41,403.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,634.36 | 137,502.17 | 98,601.10 | 81,992.83 |
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