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ST加加(002650) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,956.73 | 15,761.69 | 16,947.68 | 12,785.56 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,810.70 | 8,061.97 | 8,905.12 | 9,044.57 | |
应收票据 | 9.00 | 9.00 | -- | 40.00 | |
应收账款 | 6,801.70 | 8,052.97 | 8,905.12 | 9,004.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,987.20 | 14,982.67 | 13,541.06 | 11,931.39 | |
其他应收款(合计) | 332.40 | 771.64 | 389.05 | 498.82 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 332.40 | -- | 389.05 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,721.05 | 32,331.87 | 30,882.19 | 32,099.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 956.60 | 808.90 | 875.36 | 311.49 | |
流动资产合计 | 92,764.66 | 72,718.73 | 71,540.46 | 66,671.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,581.23 | 18,156.40 | 18,211.38 | 17,900.61 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,134.61 | 11,984.78 | 11,373.29 | 10,775.52 | |
在建工程 | 9,775.15 | -- | 11,373.29 | -- | |
工程物资 | 359.46 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 148,980.83 | 151,034.05 | 152,640.09 | 154,353.05 | |
固定资产净额 | 148,980.83 | -- | 152,640.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,726.89 | 8,842.04 | 8,892.96 | 8,966.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,837.65 | 967.92 | 979.29 | 973.44 | |
其他非流动资产 | 989.65 | 520.01 | 533.68 | 444.00 | |
非流动资产合计 | 179,750.86 | 192,005.20 | 193,130.69 | 193,913.50 | |
资产总计 | 272,515.52 | 264,723.93 | 264,671.15 | 260,585.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,008.55 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,236.22 | 10,304.53 | 12,305.05 | 13,217.57 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,236.22 | 10,304.53 | 12,305.05 | -- | |
预收款项 | 4,158.95 | 5,914.10 | 5,171.82 | 4,840.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,312.00 | 1,416.98 | 1,390.54 | 1,385.47 | |
应交税费 | 2,163.36 | 1,069.89 | 1,202.69 | 1,830.75 | |
其他应付款(合计) | 5,864.64 | 4,910.73 | 5,316.52 | 4,512.49 | |
应付利息 | -- | 9.52 | 9.52 | 8.41 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,864.64 | -- | 5,307.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 32,743.71 | 30,616.24 | 32,386.63 | 31,286.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,088.08 | 6,174.30 | 6,239.15 | 6,304.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,088.08 | 6,174.30 | 6,239.15 | 6,304.00 | |
负债合计 | 38,831.79 | 36,790.54 | 38,625.78 | 37,590.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 115,200.00 | 115,200.00 | 115,200.00 | 115,200.00 | |
资本公积 | 20,638.56 | 20,638.56 | 20,638.56 | 20,638.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,308.00 | 12,623.09 | 12,623.09 | 12,623.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 83,537.18 | 79,471.75 | 77,583.73 | 74,532.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 233,683.73 | 227,933.39 | 226,045.38 | 222,994.50 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 233,683.73 | 227,933.39 | 226,045.38 | 222,994.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,515.52 | 264,723.93 | 264,671.15 | 260,585.16 |
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