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国光股份(002749) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 50,923.58 | 49,918.52 | 48,854.06 | 44,822.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,909.25 | 4,324.22 | 3,781.41 | 5,125.94 | |
应收票据 | 1,694.54 | 1,355.91 | 797.62 | 2,775.92 | |
应收账款 | 2,214.70 | 2,968.31 | 2,983.79 | 2,350.02 | |
应收款项融资 | 1,075.22 | 643.64 | 863.50 | -- | |
预付款项 | 2,645.19 | 2,389.21 | 2,178.75 | 3,158.34 | |
其他应收款(合计) | 413.50 | 475.70 | 437.49 | 539.42 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 413.50 | -- | 437.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,121.60 | 19,620.32 | 20,161.42 | 19,126.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,649.27 | 2,270.49 | 2,125.97 | 1,046.75 | |
流动资产合计 | 79,737.60 | 79,642.10 | 78,402.60 | 73,819.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,536.41 | 2,456.61 | 2,456.61 | 2,475.13 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 917.53 | 20,830.32 | 20,803.43 | 17,230.56 | |
在建工程 | 917.53 | -- | 20,803.43 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,668.86 | 2,233.77 | 2,352.04 | 2,245.65 | |
固定资产净额 | 32,668.86 | -- | 2,352.04 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,138.73 | 3,030.58 | 3,037.36 | 3,064.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 792.19 | 464.41 | 464.41 | 275.33 | |
其他非流动资产 | 1,556.95 | 4,197.86 | 1,950.54 | 5,452.77 | |
非流动资产合计 | 54,467.18 | 43,819.70 | 41,670.55 | 41,349.97 | |
资产总计 | 134,204.78 | 123,461.80 | 120,073.15 | 115,169.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 110.00 | 350.00 | 659.50 | 30.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,966.48 | 2,908.24 | 1,654.25 | 3,022.37 | |
应付票据 | 1,762.80 | 1,762.80 | -- | -- | |
应付账款 | 1,203.68 | 1,145.44 | 1,654.25 | -- | |
预收款项 | 6,159.12 | 2,827.30 | 3,538.40 | 6,295.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,154.86 | 3,008.92 | 2,430.89 | 506.76 | |
应交税费 | 585.88 | 749.58 | 1,773.95 | 948.80 | |
其他应付款(合计) | 3,211.88 | 2,965.09 | 3,884.41 | 3,801.50 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,211.88 | -- | 3,884.41 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 18,188.22 | 12,809.13 | 13,941.39 | 14,605.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 160.16 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
其他非流动负债 | 4,039.93 | 1,051.76 | 1,205.55 | 656.33 | |
非流动负债合计 | 4,515.09 | 1,366.76 | 1,520.55 | 971.33 | |
负债合计 | 22,703.31 | 14,175.90 | 15,461.94 | 15,576.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,240.89 | 37,240.89 | 37,284.15 | 21,931.85 | |
资本公积 | 7,674.07 | 7,317.42 | 7,559.03 | 22,258.59 | |
减:库存股 | 1,842.76 | 1,842.76 | 2,822.02 | 2,875.24 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,830.86 | 9,051.13 | 9,051.13 | 9,051.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 58,598.41 | 57,519.23 | 53,538.91 | 49,226.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 111,501.47 | 109,285.91 | 104,611.21 | 99,592.97 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,501.47 | 109,285.91 | 104,611.21 | 99,592.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,204.78 | 123,461.80 | 120,073.15 | 115,169.48 |
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