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温州宏丰(300283) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,744.07 | 1,261.07 | 3,291.89 | 1,816.61 | |
交易性金融资产 | 3.32 | 4.11 | 0.24 | 10.34 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,583.70 | -- | 16,727.12 | -- | |
应收票据 | 3,144.93 | 1,710.95 | 3,036.57 | 1,081.73 | |
应收账款 | 20,438.77 | 16,641.72 | 13,690.56 | 13,944.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 329.30 | 577.36 | 368.36 | 247.00 | |
其他应收款(合计) | 172.59 | -- | 39.51 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 172.59 | 32.64 | 39.51 | 35.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,587.25 | 36,809.04 | 29,719.53 | 26,136.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 6.45 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,183.47 | 4,155.31 | 3,603.85 | 3,344.06 | |
流动资产合计 | 65,603.70 | 61,192.20 | 53,750.50 | 46,621.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 13,545.49 | -- | 308.88 | -- | |
在建工程 | 13,545.49 | 159.02 | 308.88 | 362.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,478.41 | -- | 25,970.12 | -- | |
固定资产净额 | 25,478.41 | 25,639.20 | 25,970.12 | 26,370.02 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,545.32 | 3,420.52 | 3,446.35 | 3,469.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 391.40 | 391.40 | 391.40 | |
长期待摊费用 | 71.96 | 85.45 | 98.95 | 112.44 | |
递延所得税资产 | 347.08 | 253.77 | 227.06 | 278.19 | |
其他非流动资产 | 1,615.15 | 1,378.63 | 675.23 | 691.67 | |
非流动资产合计 | 56,603.42 | 36,328.00 | 36,117.99 | 36,675.86 | |
资产总计 | 122,207.12 | 97,520.20 | 89,868.49 | 83,297.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,000.00 | 27,500.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | 4.94 | -- | 10.11 | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,566.96 | -- | 2,477.09 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,566.96 | 2,651.41 | 2,477.09 | 2,366.09 | |
预收款项 | 105.29 | 75.03 | 99.83 | 71.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,590.21 | 898.60 | 805.83 | 762.91 | |
应交税费 | 502.62 | 624.84 | 437.43 | 335.51 | |
其他应付款(合计) | 4,812.39 | -- | 3,138.08 | -- | |
应付利息 | 63.51 | 36.22 | 31.77 | 28.20 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,748.88 | 4,420.35 | 3,106.30 | 2,278.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 53,582.40 | 36,206.45 | 29,968.37 | 25,842.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 251.76 | 231.13 | 232.99 | 236.93 | |
长期递延收益 | 938.30 | 967.74 | 988.09 | 1,012.21 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,190.06 | 2,698.88 | 2,721.08 | 1,249.14 | |
负债合计 | 64,772.46 | 38,905.32 | 32,689.45 | 27,091.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,436.14 | 41,436.14 | 41,436.14 | 27,624.09 | |
资本公积 | 1,705.45 | 1,381.05 | 1,381.05 | 15,193.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3.07 | 2.14 | -0.74 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,241.76 | 1,991.84 | 1,991.84 | 1,991.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,001.69 | 12,562.40 | 11,058.34 | 10,020.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 56,381.96 | 57,373.57 | 55,866.62 | 54,829.34 | |
少数股东权益 | 1,052.70 | 1,241.31 | 1,312.42 | 1,376.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 57,434.66 | 58,614.87 | 57,179.04 | 56,205.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,207.12 | 97,520.20 | 89,868.49 | 83,297.39 |
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