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三联虹普(300384) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 96,630.50 | 60,013.12 | 42,971.86 | 37,127.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,659.22 | -- | 20,727.54 | -- | |
应收票据 | 26,382.13 | 11,285.87 | 10,037.00 | 6,812.40 | |
应收账款 | 7,277.09 | 9,205.36 | 10,690.53 | 9,418.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 668.73 | 2,127.75 | 921.62 | 2,286.64 | |
其他应收款(合计) | 73.85 | -- | 307.12 | -- | |
应收利息 | -- | 188.04 | 193.60 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 73.85 | 87.88 | 113.52 | 157.28 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,588.79 | 5,117.51 | 2,923.33 | 2,770.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 45,030.16 | 60,000.00 | 34.12 | |
流动资产合计 | 137,621.10 | 133,055.69 | 127,851.46 | 58,606.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 21,960.00 | 21,960.00 | 21,960.00 | 21,960.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,423.87 | 6,912.87 | 6,866.60 | 6,863.07 | |
投资性房地产 | 14,478.29 | 13,515.50 | 9,940.68 | 9,990.97 | |
在建工程(合计) | 3,759.55 | -- | 14,232.33 | -- | |
在建工程 | 3,759.55 | 3,780.46 | 14,232.33 | 14,156.93 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,023.12 | -- | 10,961.27 | -- | |
固定资产净额 | 20,023.12 | 18,057.71 | 10,961.27 | 11,292.44 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,378.21 | 4,410.92 | 4,427.45 | 4,382.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 70.10 | 76.20 | 82.30 | 88.40 | |
递延所得税资产 | 443.86 | 480.10 | 460.06 | 469.43 | |
其他非流动资产 | 6,325.58 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 77,862.58 | 69,193.76 | 68,930.70 | 69,203.64 | |
资产总计 | 215,483.67 | 202,249.45 | 196,782.16 | 127,809.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,354.18 | -- | 9,460.00 | -- | |
应付票据 | 1,736.87 | 1,822.84 | 745.74 | 957.49 | |
应付账款 | 10,617.31 | 10,092.08 | 8,714.26 | 12,544.50 | |
预收款项 | 21,316.37 | 5,913.75 | 3,069.55 | 738.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 18.51 | 0.78 | 0.77 | -- | |
应交税费 | 828.13 | 641.48 | 1,167.16 | 1,832.49 | |
其他应付款(合计) | 302.95 | -- | 310.69 | -- | |
应付利息 | 137.25 | 149.13 | 161.50 | 147.19 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 165.70 | 151.50 | 149.19 | 264.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 18,000.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 52,820.14 | 41,271.56 | 21,508.17 | 20,984.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 16,000.00 | 19,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 428.58 | 435.53 | 442.48 | 449.43 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 428.58 | 435.53 | 16,442.48 | 19,449.43 | |
负债合计 | 53,248.73 | 41,707.10 | 37,950.66 | 40,434.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,745.30 | 16,745.30 | 16,745.30 | 14,935.20 | |
资本公积 | 97,954.96 | 97,954.96 | 97,954.96 | 26,329.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 0.00 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,119.59 | 5,261.46 | 5,261.46 | 5,261.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,414.50 | 38,633.87 | 36,912.32 | 38,845.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 160,234.34 | 158,595.59 | 156,874.04 | 85,371.66 | |
少数股东权益 | 2,000.60 | 1,946.76 | 1,957.47 | 2,003.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 162,234.95 | 160,542.35 | 158,831.50 | 87,375.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,483.67 | 202,249.45 | 196,782.16 | 127,809.76 |
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