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中光防雷(300414) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,627.42 | 20,314.53 | 17,331.22 | 23,943.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,249.49 | 24,217.46 | 22,790.31 | 21,815.08 | |
应收票据 | 4,282.20 | 3,301.85 | 2,759.99 | 3,217.53 | |
应收账款 | 18,967.29 | 20,915.61 | 20,030.32 | 18,597.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 533.90 | 543.53 | 383.37 | 191.92 | |
其他应收款(合计) | 522.31 | 1,153.12 | 1,175.28 | 1,015.50 | |
应收利息 | 213.32 | 89.72 | 93.24 | 56.98 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 308.99 | -- | 1,082.04 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,135.29 | 8,660.25 | 9,522.51 | 8,640.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,741.59 | 30,550.92 | 32,043.26 | 28,026.09 | |
流动资产合计 | 85,810.00 | 85,439.81 | 83,245.95 | 83,632.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 642.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2.52 | 125.50 | 125.50 | 119.62 | |
在建工程 | 2.52 | -- | 125.50 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,545.74 | 7,214.98 | 7,283.32 | 7,452.39 | |
固定资产净额 | 7,545.74 | -- | 7,283.32 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,367.04 | 1,282.67 | 1,304.02 | 1,322.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,505.13 | 4,629.35 | 4,629.35 | 4,629.35 | |
长期待摊费用 | 401.24 | 264.87 | 233.63 | 236.34 | |
递延所得税资产 | 420.47 | 446.61 | 446.85 | 452.01 | |
其他非流动资产 | 498.92 | 467.93 | 362.43 | 205.92 | |
非流动资产合计 | 15,383.06 | 15,073.91 | 15,027.10 | 15,059.78 | |
资产总计 | 101,193.06 | 100,513.72 | 98,273.05 | 98,692.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,330.72 | 9,406.70 | 9,328.00 | 9,176.73 | |
应付票据 | 1,867.18 | 1,984.85 | 1,833.89 | -- | |
应付账款 | 7,463.55 | 7,421.85 | 7,494.11 | -- | |
预收款项 | 438.66 | 468.11 | 417.64 | 414.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,474.93 | 1,050.68 | 942.42 | 1,157.24 | |
应交税费 | 501.22 | 738.15 | 579.31 | 880.81 | |
其他应付款(合计) | 200.62 | 234.16 | 199.72 | 210.93 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 200.62 | -- | 199.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 11,946.16 | 11,897.81 | 11,467.09 | 11,840.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 50.89 | 39.67 | 39.67 | 39.67 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 42.10 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,262.84 | 1,328.06 | 1,394.38 | 1,463.58 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,313.74 | 1,367.73 | 1,434.04 | 1,545.35 | |
负债合计 | 13,259.89 | 13,265.54 | 12,901.13 | 13,385.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,473.35 | 32,473.35 | 32,473.35 | 17,091.24 | |
资本公积 | 11,909.11 | 11,844.28 | 11,844.28 | 27,226.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.20 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,825.36 | 4,488.72 | 4,488.72 | 4,488.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 38,970.28 | 38,665.86 | 36,705.17 | 36,531.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 88,177.89 | 87,472.21 | 85,511.51 | 85,338.33 | |
少数股东权益 | -244.72 | -224.03 | -139.59 | -31.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,933.17 | 87,248.18 | 85,371.92 | 85,306.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,193.06 | 100,513.72 | 98,273.05 | 98,692.50 |
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