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熙菱信息(300588) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,620.98 | 8,200.38 | 11,379.46 | 14,280.64 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 46,172.68 | 44,547.96 | 41,700.08 | 42,021.43 | |
应收票据 | 4.98 | 59.21 | 95.78 | 97.48 | |
应收账款 | 46,167.70 | 44,488.75 | 41,604.30 | 41,923.95 | |
应收款项融资 | 58.00 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,203.78 | 1,028.93 | 930.50 | 453.98 | |
其他应收款(合计) | 3,265.36 | 1,399.03 | 1,302.41 | 1,375.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,265.36 | -- | 1,302.41 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,333.18 | 7,093.04 | 7,658.82 | 9,954.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 9,755.07 | 6,973.92 | 6,846.59 | 8,508.35 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 164.71 | 258.78 | 217.45 | 256.79 | |
流动资产合计 | 77,573.76 | 69,502.06 | 70,035.31 | 76,851.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 9,931.22 | 13,932.90 | 17,079.42 | 15,107.50 | |
长期股权投资 | 840.53 | 446.74 | 558.10 | -- | |
投资性房地产 | 266.04 | 270.59 | 275.13 | 279.67 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 618.23 | 666.30 | 713.99 | 787.00 | |
固定资产净额 | 618.23 | -- | 713.99 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,174.29 | 102.44 | 106.78 | 111.12 | |
开发支出 | 1,259.49 | 2,081.71 | 1,780.40 | 1,296.00 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 74.18 | 85.42 | 96.66 | 73.82 | |
递延所得税资产 | 1,786.19 | 2,070.02 | 1,797.28 | 1,681.78 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 15,950.18 | 19,656.11 | 22,407.76 | 19,336.88 | |
资产总计 | 93,523.94 | 89,158.16 | 92,443.06 | 96,188.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,000.00 | 10,714.00 | 11,900.00 | 14,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 31,798.87 | 26,222.16 | 26,747.92 | 29,114.48 | |
应付票据 | 504.28 | 472.59 | 422.59 | -- | |
应付账款 | 31,294.59 | 25,749.58 | 26,325.33 | -- | |
预收款项 | 7,411.76 | 5,667.07 | 6,401.32 | 8,106.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 557.55 | 634.42 | 662.52 | 624.56 | |
应交税费 | 2,315.94 | 2,583.60 | 1,843.89 | 2,062.34 | |
其他应付款(合计) | 2,224.89 | 5,339.97 | 5,514.60 | 2,732.60 | |
应付利息 | 20.99 | 27.87 | 16.86 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,203.90 | -- | 5,497.74 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 51,309.01 | 51,161.22 | 53,070.25 | 57,040.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 385.31 | 367.57 | 380.46 | 485.70 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 35.00 | 465.00 | 535.00 | 589.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 420.31 | 832.57 | 915.46 | 1,074.70 | |
负债合计 | 51,729.32 | 51,993.79 | 53,985.72 | 58,115.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,325.15 | 16,325.15 | 16,325.15 | 16,325.15 | |
资本公积 | 6,521.08 | 6,755.03 | 6,560.03 | 5,947.99 | |
减:库存股 | 1,341.77 | 2,093.97 | 2,093.97 | 2,093.97 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,178.98 | 1,170.50 | 1,170.50 | 1,170.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,111.18 | 15,136.31 | 16,576.13 | 16,635.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 41,794.62 | 37,293.02 | 38,537.83 | 37,985.12 | |
少数股东权益 | -- | -128.65 | -80.49 | 88.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 41,794.62 | 37,164.37 | 38,457.34 | 38,073.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,523.94 | 89,158.16 | 92,443.06 | 96,188.21 |
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