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奥翔药业(603229) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,154.17 | 28,254.26 | 22,691.57 | 31,852.07 | |
交易性金融资产 | 54.25 | 173.93 | 83.51 | 5.79 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,238.59 | 5,733.57 | 6,491.83 | 5,962.00 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 6,238.59 | 5,733.57 | 6,491.83 | 5,962.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 75.40 | 514.83 | 165.67 | 331.69 | |
其他应收款(合计) | 326.56 | 255.93 | 244.68 | 125.44 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 326.56 | -- | 244.68 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,794.19 | 18,501.70 | 16,185.06 | 14,044.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 519.52 | 3,000.00 | 3,197.82 | 2,442.07 | |
流动资产合计 | 60,162.68 | 56,434.22 | 49,060.12 | 54,763.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7,552.05 | 6,848.40 | 5,892.99 | 5,124.85 | |
在建工程 | 5,656.93 | -- | 5,488.77 | -- | |
工程物资 | 1,895.12 | -- | 404.22 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,029.61 | 17,219.98 | 17,631.57 | 18,128.06 | |
固定资产净额 | 17,029.61 | -- | 17,631.57 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,522.07 | 3,553.53 | 3,549.64 | 3,545.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 348.07 | 293.73 | 248.03 | 239.86 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 28,451.80 | 27,915.64 | 27,322.22 | 27,037.80 | |
资产总计 | 88,614.48 | 84,349.86 | 76,382.35 | 81,801.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,495.80 | 2,900.00 | 500.00 | 10,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,047.57 | 14,871.71 | 12,018.19 | 9,500.95 | |
应付票据 | 7,687.01 | 7,595.22 | 4,477.54 | -- | |
应付账款 | 9,360.56 | 7,276.49 | 7,540.65 | -- | |
预收款项 | 169.76 | 402.26 | 115.63 | 100.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,479.11 | 1,255.70 | 874.22 | 610.33 | |
应交税费 | 13.54 | 8.04 | 149.12 | 86.21 | |
其他应付款(合计) | 9.05 | 74.95 | 2.36 | 14.94 | |
应付利息 | -- | 3.50 | 0.60 | 14.01 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9.05 | -- | 1.76 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 23,214.84 | 19,512.66 | 13,659.52 | 20,512.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8.14 | 26.09 | 12.53 | 0.87 | |
长期递延收益 | 872.97 | 903.18 | 726.56 | 749.94 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 881.10 | 929.27 | 739.08 | 750.81 | |
负债合计 | 24,095.94 | 20,441.93 | 14,398.61 | 21,263.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 22,864.83 | 22,864.83 | 22,864.83 | 22,864.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,872.99 | 2,310.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,780.71 | 22,733.10 | 20,808.90 | 19,363.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 64,518.54 | 63,907.93 | 61,983.74 | 60,538.07 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,518.54 | 63,907.93 | 61,983.74 | 60,538.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,614.48 | 84,349.86 | 76,382.35 | 81,801.51 |
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