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沐邦高科(603398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,399.73 | 13,299.66 | 6,729.71 | 7,576.46 | |
交易性金融资产 | -- | 16,000.00 | 22,000.00 | 23,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 432.18 | 600.60 | 420.76 | 848.88 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 400.00 | |
应收账款 | 432.18 | 600.60 | 420.76 | 448.88 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 68.67 | 110.49 | 164.35 | 47.22 | |
其他应收款(合计) | 5.55 | 140.25 | 32.36 | 30.96 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5.55 | 140.25 | 32.36 | 30.96 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,647.27 | 4,664.48 | 4,341.90 | 4,315.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,818.06 | 5,665.50 | 5,740.83 | 4,600.00 | |
流动资产合计 | 40,371.46 | 40,480.99 | 39,429.92 | 40,419.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,860.91 | 11,475.75 | 11,331.62 | 10,422.36 | |
在建工程 | 11,860.91 | 11,475.75 | 11,331.62 | 10,422.36 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,201.07 | 8,055.56 | 7,892.68 | 7,788.13 | |
固定资产净额 | 8,201.07 | 8,055.56 | 7,892.68 | 7,788.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 418.26 | 535.93 | 538.83 | 431.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 194.16 | 126.80 | 146.27 | 144.74 | |
递延所得税资产 | 114.03 | 131.26 | 130.40 | 101.09 | |
其他非流动资产 | 1,008.00 | 88.55 | 97.10 | 101.16 | |
非流动资产合计 | 21,796.43 | 20,413.86 | 20,136.90 | 18,989.15 | |
资产总计 | 62,167.89 | 60,894.84 | 59,566.82 | 59,408.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,016.67 | 1,775.62 | 2,173.15 | 1,927.39 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,016.67 | 1,775.62 | 2,173.15 | 1,927.39 | |
预收款项 | 688.27 | 761.96 | 1,015.07 | 679.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 211.94 | 194.69 | 196.97 | 186.17 | |
应交税费 | 350.71 | 427.02 | 414.03 | 499.02 | |
其他应付款(合计) | 19.32 | 16.20 | 14.21 | 14.22 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 19.32 | 16.20 | 14.21 | 14.22 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,286.91 | 3,175.47 | 3,813.42 | 3,306.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 55.78 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 680.50 | 814.25 | 818.00 | 621.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 736.28 | 814.25 | 818.00 | 621.75 | |
负债合计 | 4,023.19 | 3,989.72 | 4,631.42 | 3,927.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,120.00 | 21,120.00 | 21,120.00 | 9,600.00 | |
资本公积 | 20,298.12 | 20,298.12 | 20,298.12 | 31,818.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 316.10 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,771.45 | 2,679.10 | 2,482.13 | 2,335.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,639.02 | 12,807.90 | 11,035.15 | 11,727.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 58,144.69 | 56,905.12 | 54,935.40 | 55,480.39 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 58,144.69 | 56,905.12 | 54,935.40 | 55,480.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,167.89 | 60,894.84 | 59,566.82 | 59,408.21 |
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