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沐邦高科(603398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,317.74 | 4,503.84 | 5,122.72 | 6,887.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,359.85 | 13,619.11 | 11,779.83 | 12,548.14 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,359.85 | 13,619.11 | 11,779.83 | 12,548.14 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,708.08 | 2,410.90 | 2,016.46 | 1,813.45 | |
其他应收款(合计) | 116.84 | 97.86 | 401.44 | 455.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 116.84 | -- | 401.44 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,710.55 | 14,437.44 | 13,825.15 | 12,600.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 18.42 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,064.65 | 942.01 | 1,172.65 | 882.82 | |
流动资产合计 | 38,296.13 | 36,011.17 | 34,318.24 | 35,187.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 4,517.98 | 4,549.62 | 4,764.19 | |
在建工程 | -- | -- | 4,549.62 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 31,887.34 | 22,688.77 | 22,972.06 | 23,127.56 | |
固定资产净额 | 31,887.34 | -- | 22,972.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 584.39 | 504.21 | 515.69 | 527.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 32,601.58 | 32,601.58 | 32,601.58 | 32,601.58 | |
长期待摊费用 | 222.09 | 338.53 | 304.33 | 353.54 | |
递延所得税资产 | 161.59 | 144.58 | 140.68 | 121.04 | |
其他非流动资产 | 251.92 | 4,980.14 | 4,816.44 | 4,772.12 | |
非流动资产合计 | 65,708.90 | 65,775.78 | 65,900.39 | 66,267.19 | |
资产总计 | 104,005.02 | 101,786.95 | 100,218.63 | 101,455.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,550.00 | 4,490.00 | 3,940.00 | 5,470.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,543.04 | 4,272.64 | 4,586.89 | 5,809.90 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,543.04 | 4,272.64 | 4,586.89 | -- | |
预收款项 | 1,136.80 | 1,267.18 | 732.73 | 518.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 553.46 | 459.45 | 445.90 | 449.71 | |
应交税费 | 1,031.36 | 577.87 | 735.48 | 1,149.08 | |
其他应付款(合计) | 9,735.49 | 17,658.49 | 17,650.82 | 17,657.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,735.49 | -- | 17,650.82 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 7.08 | 7.08 | 8.49 | |
流动负债合计 | 21,550.16 | 28,732.71 | 28,098.90 | 31,063.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,920.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4.12 | 4.47 | 4.81 | 5.16 | |
长期递延收益 | 509.36 | 438.29 | 464.42 | 470.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,433.48 | 442.76 | 469.23 | 475.70 | |
负债合计 | 29,983.64 | 29,175.47 | 28,568.13 | 31,538.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,638.28 | 29,638.28 | 21,273.45 | 21,273.45 | |
资本公积 | 13,625.25 | 13,625.25 | 23,096.78 | 23,096.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,105.66 | 4,058.91 | 3,943.98 | 3,832.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,652.20 | 25,289.05 | 23,336.29 | 21,713.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,021.38 | 72,611.48 | 71,650.51 | 69,916.18 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,021.38 | 72,611.48 | 71,650.51 | 69,916.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,005.02 | 101,786.95 | 100,218.63 | 101,455.12 |
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