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ST旭蓝(000040) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,405.87 | 39,192.81 | 30,752.47 | 26,244.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 6,333.24 | 637.79 | 534.46 | 522.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,280.12 | 12,758.27 | 13,543.22 | 12,461.22 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 127.01 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,855.83 | 10,330.76 | 8,721.55 | 8,140.34 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 313,665.93 | 321,266.39 | 315,302.86 | 315,108.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,198.25 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 395,866.24 | 384,186.01 | 368,854.56 | 362,476.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 954.79 | 1,014.10 | 2,531.73 | 2,421.02 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,195.57 | 3,725.55 | 3,730.35 | 3,834.40 | |
投资性房地产 | 16,378.31 | 17,912.30 | 18,050.51 | 18,232.61 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 7,095.74 | 7,109.16 | 7,129.63 | 7,190.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,340.98 | 1,356.52 | 1,372.31 | 1,388.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,149.68 | 2,026.26 | 1,989.47 | 1,441.78 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 31,115.07 | 33,143.89 | 34,804.00 | 34,508.86 | |
资产总计 | 426,981.31 | 417,329.90 | 403,658.56 | 396,985.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 44,000.00 | 61,000.00 | 50,600.00 | 39,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 26,000.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
应付账款 | 49,505.81 | 46,540.65 | 54,029.38 | 56,979.74 | |
预收款项 | 69,206.45 | 65,661.32 | 47,133.05 | 43,735.86 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 941.65 | 963.18 | 998.72 | 1,200.79 | |
应交税费 | 16,655.94 | 11,771.18 | 14,567.51 | 17,000.10 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 309.16 | 155.01 | 150.98 | 169.18 | |
应付股利 | 178.60 | 178.60 | 178.60 | 178.60 | |
其他应付款 | 8,855.65 | 15,882.59 | 23,316.54 | 21,624.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 53,390.00 | 5,800.00 | 6,100.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 269,043.26 | 207,952.55 | 197,074.78 | 182,488.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 29,690.00 | 84,160.00 | 80,650.00 | 88,130.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 201.20 | 216.02 | 546.98 | 519.30 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,191.40 | 1,163.81 | 1,158.92 | 1,225.94 | |
非流动负债合计 | 31,082.59 | 85,539.83 | 82,355.89 | 89,875.24 | |
负债合计 | 300,125.86 | 293,492.38 | 279,430.67 | 272,363.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,959.34 | 46,959.34 | 46,959.34 | 46,959.34 | |
资本公积 | 27,375.21 | 29,868.53 | 30,861.38 | 30,778.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 603.59 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,177.46 | 12,829.70 | 12,829.70 | 12,829.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,761.50 | 35,223.41 | 34,614.95 | 35,073.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 126,877.10 | 124,880.97 | 125,265.36 | 125,640.93 | |
少数股东权益 | -21.64 | -1,043.45 | -1,037.47 | -1,019.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 126,855.45 | 123,837.52 | 124,227.89 | 124,621.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,981.31 | 417,329.90 | 403,658.56 | 396,985.15 |
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