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太辰光(300570) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,297.30 | 58,166.64 | 53,650.75 | 81,490.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,924.90 | 12,367.47 | 12,204.66 | 8,747.99 | |
应收票据 | 65.14 | 235.87 | 483.86 | 148.27 | |
应收账款 | 21,859.76 | 12,131.60 | 11,720.80 | 8,599.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 112.92 | 484.29 | 420.17 | 430.23 | |
其他应收款(合计) | 122.94 | 555.41 | 810.31 | 1,079.12 | |
应收利息 | -- | -- | 552.53 | 142.87 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 122.94 | 555.41 | 257.78 | 936.25 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,336.88 | 14,539.12 | 10,730.98 | 9,868.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23,991.39 | 27,067.50 | 32,683.21 | 2,415.79 | |
流动资产合计 | 117,786.33 | 113,180.43 | 110,500.08 | 104,032.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 144.94 | 82.06 | 85.33 | 88.60 | |
在建工程(合计) | 392.05 | 3,530.61 | 14,124.14 | 13,394.79 | |
在建工程 | 392.05 | 3,530.61 | 14,124.14 | 13,394.79 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,200.38 | 18,868.82 | 6,622.76 | 6,986.05 | |
固定资产净额 | 22,200.38 | 18,868.82 | 6,612.10 | 6,986.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | 10.67 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,867.46 | 5,926.98 | 5,986.50 | 6,046.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 42.42 | 48.47 | 85.21 | 85.53 | |
递延所得税资产 | 1,183.96 | 973.43 | 782.46 | 775.75 | |
其他非流动资产 | 370.96 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 30,202.19 | 29,430.37 | 27,686.40 | 27,376.74 | |
资产总计 | 147,988.51 | 142,610.80 | 138,186.48 | 131,408.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,980.66 | 15,936.33 | 13,075.51 | 9,482.42 | |
应付票据 | 2,877.70 | -- | 4,256.37 | 2,909.65 | |
应付账款 | 12,102.96 | -- | 8,819.14 | 6,572.77 | |
预收款项 | 102.30 | -- | 53.80 | 53.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,021.06 | 3,930.55 | 2,651.96 | 3,500.40 | |
应交税费 | 1,195.55 | 1,032.65 | 828.75 | 616.51 | |
其他应付款(合计) | 1,441.50 | 1,822.61 | 6,083.67 | 1,097.84 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 5,059.93 | -- | |
其他应付款 | 1,441.50 | 1,822.61 | 1,023.74 | 1,097.84 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 23,741.07 | 22,722.14 | 22,693.69 | 14,750.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,879.81 | 2,037.91 | 2,152.86 | 2,227.09 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,879.81 | 2,037.91 | 2,152.86 | 2,227.09 | |
负债合计 | 25,620.88 | 24,760.05 | 24,846.55 | 16,977.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,999.68 | 22,999.68 | 22,999.68 | 22,999.68 | |
资本公积 | 51,240.81 | 51,240.81 | 51,240.81 | 51,240.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,053.20 | 6,042.19 | 6,042.19 | 5,380.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,433.58 | 36,889.14 | 32,338.97 | 34,012.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 121,727.27 | 117,171.81 | 112,621.65 | 113,633.15 | |
少数股东权益 | 640.36 | 678.93 | 718.28 | 798.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,367.63 | 117,850.75 | 113,339.93 | 114,431.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,988.51 | 142,610.80 | 138,186.48 | 131,408.97 |
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